» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В результате ошибочной переброски образовалась недоимка по ИПН. Будет ли штраф?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Галия Рахимбекова
Добавлено: #1  Чт Янв 31, 2019 21:04:18
Заголовок сообщения:

Здраствуйте ТОО на упрощенке была переплата по ИПН надо быдо перебросить ее на КПН по ошибке заполнила заявление на возврат всю сумму висящую на ИПН а там были перчисления за 2 полугодие теперь заявление одобрили все перекинули и тут до меня дошло :%): что я натворила. Будет ли теперь штраф как за несвоевременную оплату налога? я сразу заполнила другое заявление на обратную перекидку но это как минимум неделя в лучшем случае, в худшем откажут. И еще где то на форуме читала что по допке не штрафуют это еще в силе? Может основную с нулевкой сдать а в допе уже указать суммы налога?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Чт Янв 31, 2019 22:04:29
Заголовок сообщения:

Да, по ИПН будет штраф - п.2 ст.279 КоАП.
Галия Рахимбекова говорит:
по допке не штрафуют это еще в силе?

Да, в силе - та же статья КоАП.
Галия Рахимбекова говорит:
Может основную с нулевкой сдать а в допе уже указать суммы налога?

Это выход.





Автор: Галия Рахимбекова
Добавлено: #3  Чт Янв 31, 2019 22:30:56
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
Это выход.

Спасибо успокоили. И еще в самом плохом случае могу ли я расчитывать на налоговую амнистию?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Чт Янв 31, 2019 22:34:48
Заголовок сообщения:

Амнистия распространяется только на пени и штрафы, начисленные до 1 октября 2018 г.


Автор: Галия Рахимбекова
Добавлено: #5  Чт Янв 31, 2019 22:41:31
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
Амнистия распространяется только на пени и штрафы, начисленные до 1 октября 2018 г.

ну как раз ведь ипн был уплочен у меня за 2 полугодие просто еще отчет не сдала. конечно если бы сдала отчет то не сняла бы все до копеечки



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #6  Чт Янв 31, 2019 22:44:29
Заголовок сообщения:

Но пени-то начислятся, когда обнаружится недоимка, т.е. 25 февраля 2019.


Автор: Галия Рахимбекова
Добавлено: #7  Чт Янв 31, 2019 22:49:34
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
Но пени-то начислятся, когда обнаружится недоимка, т.е. 25 февраля 2019.

Пени это копейки по сравнению со штрафом хотя штраф то же будет после 25 февраля, остается сдать нулевку, а потом допку. спасибо Вам огромное за скорую помощь!



Автор: alexus27
Добавлено: #8  Вс Фев 03, 2019 20:39:32
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Дабы не плодить лишние темы. Немного чем-то похожая ситуация. Тоже будем сдавать 910 за 2 полугодие. Ситуация такая была. За сентябрь (до 25 октября) и октябрь (до 25 ноября) в платежных поручениях по ИПН были указаны неверные реквизиты, что выяснилось в начале декабря 2018. Сразу же было все оплачено. На сегодняшний момент все суммы по ИПН за 2 полугодие по всем месяцам на месте на лицевом счете. Чего ждать после 25 февраля, когда разноска пройдет? К пеням готовы. Неужели тоже штраф?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #9  Вс Фев 03, 2019 20:51:38
Заголовок сообщения:

Да, по ИПН сразу штраф без предупреждения.
Чтобы избежать, можете поступить так же
Галия Рахимбекова говорит:
основную с нулевкой сдать а в допе уже указать суммы налога?



Автор: ОльгаА
Добавлено: #10  Пн Фев 04, 2019 11:40:13
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова, подскажите,а почему Вы рекомендуете вначале сдать нулевой отчет,а затем с цифрами? Просто у нас похожая ситуация, налоги за сентябрь заплатили 7 ноября,сразу закинула и пени. Отчет сдала 15 ноября,всё разнеслось нормально. Неужели тоже штраф и как можно избежать? Спасибо. С/у.


Автор: alexus27
Добавлено: #11  Пн Фев 04, 2019 22:15:06
Заголовок сообщения:

Цитата:
Ситуация такая была. За сентябрь (до 25 октября) и октябрь (до 25 ноября) в платежных поручениях по ИПН были указаны неверные реквизиты, что выяснилось в начале декабря 2018. Сразу же было все оплачено. На сегодняшний момент все суммы по ИПН за 2 полугодие по всем месяцам на месте на лицевом счете. Чего ждать после 25 февраля, когда разноска пройдет? К пеням готовы. Неужели тоже штраф?


По причине не очень частой работы с различными дополнительными формами (до сих пор все было гладко, пока вот не накосячил в платежках осенью немного). Прошу немного пояснить опытных участников форума как именно нужно подавать очередную, а потом и дополнительную форму.

1. В моем конкретном примере, правильно ли я понимаю, что очередную форму нужно подавать по нулям не всю, а лишь в разделе 910.00.015 (Сумма индивидуального подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет с доходов граждан Республики Казахстан) за 3 и 4 месяц (сентябрь и октябрь, где собственно не произошло перечисления в срок) указать ноль. А по остальным месяцам указать как есть, ведь перечисления были. По остальному все в порядке (пенсионные, социальные, ОСМС все в срок). Да и доход же не покажешь по нулям. Или я что-то не так понимаю?

А потом уже отправить дополнительную форму всю пустую, кроме строк за 3 и 4 месяц в том же разделе 910.00.015, в которых указать "потерянные" суммы? Фактически они уже и так на лицевом счете имеются ещё с начала декабря. То есть эта дополнительная форма будет доказательством того, что мы самостоятельно нашли свои ошибки и признали их, что уже не будет поводом для штрафа? Понятно, что пеня будет в любом случае. Уже даже её посчитал.

2. Через какое время после отправки основной формы нужно сделать отправку дополнительной?

3. А если не морочить голову и просто отправлять очередную как есть. Дело в том, что суммы по ИПН у нас в среднем 7000 тенге каждый месяц (не так уж много). Подпадает ли это под незначительность нарушения или здесь это не применяется?

Заранее благодарен за ответы.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #12  Пн Фев 04, 2019 23:45:08
Заголовок сообщения:

ОльгаА говорит:
почему Вы рекомендуете вначале сдать нулевой отчет,а затем с цифрами?

Потому что
Статья 279 КоАП говорит:
Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, по удержанным (подлежащим удержанию) суммам налогов, выявленным налоговым агентом самостоятельно и указанным в дополнительной налоговой отчетности, при условии их перечисления в бюджет не позднее трех рабочих дней со дня представления дополнительной налоговой отчетности в орган государственных доходов.


Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:

alexus27, да, вы все правильно понимаете по заполнению и сдаче очередной и дополнительной форм. В принципе, можете заполнять очередную как хотите, хоть всю пустую. Главное, чтобы в сумме очередная и дополнительная дали правильный результат. Срок сдачи дополнительной не установлен, вы же ее сдаете в том случае, типа когда обнаружили ошибку.
alexus27 говорит:
3. А если не морочить голову и просто отправлять очередную как есть. Дело в том, что суммы по ИПН у нас в среднем 7000 тенге каждый месяц (не так уж много). Подпадает ли это под незначительность нарушения или здесь это не применяется?

Раньше были минимальные суммы недоимки, при которых не штрафовали, сейчас нет, хоть 1 тенге - сразу штраф:
Статья 279 КоАП говорит:
2. Неперечисление или неполное перечисление налоговым агентом удержанных сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, –

влечет штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати месячных расчетных показателей.



Автор: alexus27
Добавлено: #13  Вт Фев 05, 2019 10:35:54
Заголовок сообщения:

А подскажите пожалуйста, вот оплатили мы ИПН за сентябрь и октябрь 5 декабря 2018 года. Пеня будет считаться по обоим месяцам на эту дату или на дату предоставления дополнительной декларации (может глупый вопрос, Но раньше не сталкивался)?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #14  Вт Фев 05, 2019 13:35:49
Заголовок сообщения:

Пеня будет считаться по дату оплаты, а не представления доп. декларации.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ