» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перенос суммы с КБК 101202 на КБК 101110 в УГД |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Галия Рахимбекова |
Добавлено: | #1  Пт Янв 18, 2019 19:48:16 |
Заголовок сообщения: | |
нет срок первый квартал 2018 |
Автор: | Рагимова Лариса Валериевн |
Добавлено: | #2  Пт Янв 18, 2019 15:28:18 |
Заголовок сообщения: | |
Но прошел уже месяц и 6 дней ! |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #3  Пт Янв 18, 2019 14:58:14 |
Заголовок сообщения: | |
Рагимова Лариса Валериевн, после обработки заявления суммы перекидывают в течение 10 дней. |
Автор: | Рагимова Лариса Валериевн |
Добавлено: | #4  Пт Янв 18, 2019 14:50:18 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, уважаемые форумчане ! 12 декабря 2018 я заявление отправила, статус "обработано" и ничего мне так и не перекинули. |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #5  Чт Янв 17, 2019 23:22:33 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=653829&tape#653829 так может быть |
Автор: | Галия Рахимбекова |
Добавлено: | #6  Чт Янв 17, 2019 22:19:11 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день в чем может быть причина отказа по зачетам? У меня переброска в сумме 37 146,00 тенге c 101201 - "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты" на 101110 - "Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора" [налог (платеж)], статус отказано? |
Автор: | Рагимова Лариса Валериевн |
Добавлено: | #7  Ср Дек 12, 2018 15:23:55 |
Заголовок сообщения: | |
Вроде заполнила. В заявлении самом на стр.1 раздел 4 пункт "А" вышла сумма и пункт "В" та же сумма, правильно наверное. На стр.2 не пишется ФИО налогоплательщика, это нормально ? Нажимаю "проверить заполнение" - ошибок не показывает, но и не пишет "ошибок нет". Так должно быть ? Спасибо ! Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: " В приложении к строке В указываются сведения о зачете в счет погашения налоговой задолженности и (или) в счет предстоящих платежей. В столбце номер указываете следующий по порядку номер - 003. " Только в строке В я поставила номер 002, точно нужно 003 ? Спасибо ! Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Когда я в строке В (1) ставлю 003 у меня в строке А тоже оо2 меняется на 003 Добавлено спустя 28 минут 13 секунд: В общем отправила ! Спасибо всем огромное за помощь !!! :Yahoo!: |
Автор: | Alina Radina |
Добавлено: | #8  Ср Дек 12, 2018 14:33:01 |
Заголовок сообщения: | |
заявление называется "Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов" ПРИЛОЖЕНИЕ К СТРОКЕ А (излишне (ошибочно) уплаченного налога) стр.1 - здесь указываете КБК в "В" и сумму самого налога в "С" и/или сумму пени по налогу в "D" ПРИЛОЖЕНИЕ К СТРОКЕ B (о зачете в счет погашения налоговой задолженности) стр 1 - здесь указываете КБК в "В" и сумму самого налога в "С" и/или сумму пени по налогу в "D" стр 2 - Бин, Наименование, Бин УГД, Код УГД и все |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #9  Ср Дек 12, 2018 14:28:20 |
Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/topic44674.html?print=yes |
Автор: | Trish | ||||
Добавлено: | #10  Ср Дек 12, 2018 14:28:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Приложение к строке В страница 1. "В" это у нас
Там ставите КБК 101110 и сумму налога (платы) |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #11  Ср Дек 12, 2018 14:28:01 |
Заголовок сообщения: | |
1. В приложение к строке А указываются сведения о сумме излишне (ошибочно) уплаченного налога над суммой начисленного налога. В столбце номер указываете - 002. Далее указываете код бюджетной классификации излишне (ошибочно) уплаченного налога (налога с которого осуществляете перевод), далее указываете сумму налога. 2. В приложении к строке В указываются сведения о зачете в счет погашения налоговой задолженности и (или) в счет предстоящих платежей. В столбце номер указываете следующий по порядку номер - 003. Далее указываете код бюджетной классификации налога на который осуществляете перевод, далее указываете сумму налога. 3. БИН юридического лица, Наименование юридического лица, БИН органа государственных доходов и Код органа государственных доходов указывается в обеих строках. |
Автор: | Рагимова Лариса Валериевн |
Добавлено: | #12  Ср Дек 12, 2018 13:16:40 |
Заголовок сообщения: | |
Точно ! Я так и сделаю ! Спасибо Вам большое !!! Добавлено спустя 56 минут 20 секунд: Уважаемые коллеги! Открыла КН, выбрала налоговое заявление, выбрала строку В (стр.1)- написала 101202, сумму, а что делать дальше? Где указать КБК, на который я хочу перенести сумму ? На стр.2 не понимаю что писать. Там БИН, наименование юр.лица, БИН ОГД, код ОГД ? С уважением ! Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: И какие подтверждающие документы? |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #13  Ср Дек 12, 2018 13:13:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
так же. Если перенос пройдет, бухсправкой перенесете. |
Автор: | Рагимова Лариса Валериевн |
Добавлено: | #14  Ср Дек 12, 2018 13:04:46 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам большое ! Попробую. А как в 1С потом быть ? Куда эту красноту можно убрать? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #15  Ср Дек 12, 2018 12:56:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте через КН- "Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов(приложение 20)". Думаю,что у Вас получится. С ув. |
Автор: | Рагимова Лариса Валериевн |
Добавлено: | #16  Ср Дек 12, 2018 12:55:48 |
Заголовок сообщения: | |
Извините, опечатка. На счете 3110 переплата красным. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #17  Ср Дек 12, 2018 12:47:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Скорее всего это счет.3110. С ув. |
Автор: | Рагимова Лариса Валериевн |
Добавлено: | #18  Ср Дек 12, 2018 12:34:31 |
Заголовок сообщения: | Перенос суммы с КБК 101202 на КБК 101110 в УГД |
Добрый день, уважаемые коллеги ! У нас ТОО было на ОУР, затем с декабря 2017 перешли на СНР. Сдала ф.910 за декабрь 2017 и по ошибке оплатила налог на КБК 101202, когда увидела, вовремя успела оплатить на КБК 101110. Теперь на лицевом счете 101202 болтается эта сумма и в ОСВ на сч.3130 (КПН подлежащий уплате) эта сумма переплаты висит красным. Могу ли я перекинуть эту сумму с КБК 101202 на КБК 101110 в УГД ? И что можно сделать с ней в 1С ? Спасибо ! |