» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Реализация автомобиля без оборота НДС.Как отражать в Ф.300? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 06, 2018 16:05:46 |
Заголовок сообщения: | Реализация автомобиля без оборота НДС.Как отражать в Ф.300? |
Доброго времени суток всем. Коллеги дайте ваше профессиональное суждение по такой ситуации.Организация реализует автомобиль числящийся как ОС физ.лицу по остаточной стоимости. Прироста стоимости нет, соответсвенно облагаемого оборота нет. Нужно ли выписывать счет-фактуру и главное нужно ли отражать данную реализацию в Ф.300 в виде оборота особожденного от НДС. и соотвсестенно при пропорциональном методе брать в зачет по удельному весу? Либо это не освобождннный оборот,а просто отсутствие оборота по НДС и соотвсетвенно в Деклрации по НДС его отражать не нужно? Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: Согласно Налогового кодека ст394-398,отсутствие прироста стоимости и соотвественно оборота по НДС при реализации автомобиля ,под освобожденнй оборот вроде не попадает... |
Автор: | Милли |
Добавлено: | #2  Вт Ноя 06, 2018 16:30:08 |
Заголовок сообщения: | |
Если вы приобретали его тоже у физ лица, то действуете согласно пп 1 п 15 ст381 НК РК, т. е облагаемым оборотом будет разница между стоимостью реализации и стоимостью приобретения, т.е у вас не будет облагаемого оборота и соответственно в 300 форму вам ничего включать не надо, это у вас не освобожденный оборот, это вообще не является оборотом в целях НДС. Если приобретали у юр лица, то облагаемым оборотом будет разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью. Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд: Добавлю, к последнему предложению, у юр лица стоящего на учете по НДС и при отгрузке Вам ОС была выписана СФ с выделением НДС ( ст.381 п.15 пп4) |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #3  Вт Ноя 06, 2018 17:35:27 |
Заголовок сообщения: | |
Автомобиль был куплен у физлица и продан физ лицу. Налоговоики говорят,что счф,так как любая реализация товаров оформдяетсмя счф, мы все ровно должны были выписать. Но я сомневаюсь,что я вообще должен выписывать счф.Ведь оборота ет ни облагаемого ни облагаемого в части НДС. |
Автор: | Омарова Д.М. | ||||||||
Добавлено: | #4  Вт Ноя 06, 2018 18:04:44 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
верно
бумажную СФ не обязаны, т.к. нет оборота ЭСФ с использованием модуля Виртуальный склад - надо проверить по кодам ТН ВЭД http://kgd.gov.kz/sites/default/files/ESF/235_tn_ved_dlya_vs_06.04.2018.xlsx
верно
они вам это письменно говорят? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #5  Вт Ноя 06, 2018 18:08:16 |
Заголовок сообщения: | |
Ремарк, вы правы, не надо выписывать СФ. Вот здесь подробно обсуждали http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23989 |
Автор: | Ремарк | ||||||||||
Добавлено: | #6  Вт Ноя 06, 2018 18:09:28 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Они говорят оборот по реализации есть -значит обязаны выписывать и не важно есть там НДС или нет. СЧФ типа отражает обороты по реализации,а не только обороты по НДС Говорят конечно устно,но тоном не терпящим возражений. |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #7  Вт Ноя 06, 2018 18:17:42 |
Заголовок сообщения: | |
Ремарк, письменный запрос с просьбой дать письменную консультацию. И потом, раз вы ЭСФ выпишете, значит и СФ создадите в 1С, верно? Соответственно, в 300 форме не будет в 300.07 этой ЭСФ, а когда заполнять будете в столбце "Размер облагаемого оборота" укажете 0. В этом случае в форму 300.00 основную данная реализация также не попадет. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #8  Вт Ноя 06, 2018 18:21:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так оборота по реализации нет! |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #9  Вт Ноя 06, 2018 18:31:36 |
Заголовок сообщения: | |
Говорят должны выписывать на общую сумму реализации. И это чуть ли не начальница отдела по НДС. |
Автор: | Nataliya2984 | ||
Добавлено: | #10  Чт Мар 14, 2019 20:48:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте! По реализации легковых автомобилей в кодексе ничего не поменялось? Так же применяем п.15 пп.1 или 4 ст.381? У меня реализация авто физ.лицу по остаточной стоимости. Ранее автомобиль приобретался у плательщика НДС, и с/ф была выписана с НДС, но НДС в зачет не взят. Соответственно, согл. ст.381, п.15, пп 4 у меня не возникло облагаемого оборота, и с/ф я выпишу Без НДС. Но меня смутил пункт 38 ст.394 Обороты по реализации товаров, работ, услуг, освобожденные от НДС -
О каких транспортных средствах здесь говориться? Меня это смутило, т.к. это был ответ на вопрос о реализации авто, что если авто не соответствует данным критериям, то вся сумма реализации считается облагаемым оборотом, и соответственно полностью облагается НДС. :unknown: |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #11  Пт Мар 15, 2019 13:03:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю этот ответ неверным, потому что ст.381 устанавливает размер облагаемого оборота. То есть на основании пп.38) ст.394 делаем вывод о том, что оборот по реализации легковых автомобилей является облагаемым. Далее смотрим в ст.381 как определяется размер этого облагаемого оборота. Если ваша ситуация подходит под один из подпунктов пункта 15: 1) или 4), то применяете эти подпункты. |
Автор: | DanaT |
Добавлено: | #12  Вт Дек 10, 2019 17:05:51 |
Заголовок сообщения: | |
ДД!ТОО реализует по остаточной стоимости а/м-физ.лицу. В 2006г. а/м приобретался у юр.лица, НДС в зачет не был отнесен. Реализация будет без НДС? Надо ли данную реализацию отражать в 300ф? В Виртуал.склад надо ли заносить данное авто? ЭСФ на физ.лицо и на данную реал-цию надо ли выписать? Спасибо заранее, просто впервые а/м реализуем) |
Автор: | DanaT |
Добавлено: | #13  Ср Дек 18, 2019 13:25:40 |
Заголовок сообщения: | |
ИП реализует а/м ТОО. ИП надо ЭСФ выписывать? Если его нет в системе учета, надо ИП регистрироваться в ЭСФ системе? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #14  Ср Дек 18, 2019 13:35:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: http://www.balans.kz/topic23989.html?print=yes С ув. |
Автор: | DanaT |
Добавлено: | #15  Ср Дек 18, 2019 15:02:24 |
Заголовок сообщения: | |
в 300.00 этот оборот не отражается, а ЭСФ на физ.лицо кажись надо будет делать через ВС. А вот на счет ИП не понятно, надо ли ему регистрироваться в системе эсф? |