» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнять ли приложение 220.01 по поставщикам за2016,если ИП стал плательщиком НДС с сентября 2016г?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Чт Май 31, 2018 13:14:40
Заголовок сообщения: Заполнять ли приложение 220.01 по поставщикам за2016,если ИП стал плательщиком НДС с сентября 2016г?

Прислали уведомление с УГД по нарушению ,что не заполнили приложение 220.01 по поставщикам за 2016,если ИП стал плательщиком НДС с сентября 2016г. В принципе поэтому и не заполнили, что на конец года являлся плательщиком НДС.
ИП на общеустановленном режиме.



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Май 31, 2018 13:29:03
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
уведомление с УГД по нарушению ,что не заполнили приложение 220.01 по поставщикам за 2016

Предлагаю:
"Приложение 220.01 «Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам» заполняют неплательщики НДС. Некоторых ИП справедливо смущает название Приложения — расходы по Реализованным — словно речь идет о реализации ИП. Однако, согласно Правил составления, на самом деле это Приложение хочет расшифровать Приобретенные. В этой форме заполняете данные по вашим поставщикам товаров, работ, услуг. Эта форма является расшифровкой суммы по строке 220.00.009 III, поэтому графа Сумма по строке 00000001 равна сумме по строке 220.00.009 III. По каждому поставщику можно заполнить по одной строке, сводными суммами по всем счетам-фактурам за год. Если ИП встал на учет по НДС не с 1 января, а с другой даты, то в данное Приложение включает только период нахождения в статусе «без НДС». В этом случае строка 220.00.009 III будет иметь законные расхождения с Приложением"
С ув.



Автор: vbnz
Добавлено: #3  Чт Май 31, 2018 13:29:59
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
стал плательщиком НДС с сентября 2016г

я обычно заполняю до даты постановки и уведов не было.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ