» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как занести в программу СФ с НДС от 27.01.18, если мы встали на учет по НДС 30.01.18 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | alinusya007_86 |
Добавлено: | #1  Чт Май 03, 2018 17:52:45 |
Заголовок сообщения: | Как занести в программу СФ с НДС от 27.01.18, если мы встали на учет по НДС 30.01.18 |
Добрый день. Первый раз с таким столкнулась. Мы открыли новую фирму в конце декабря 2017 года и встали на учет по НДС только 30.01.18. 27.01.18 мы закупили необходимые ТМЦ для работы бухгалтера и директора(канцелярия, ноут бук, МФУ, Microsoft, Kaspersky и тому подобное). Та организация, у которой мы закупались, стоит на учете по НДС. Вопрос: 1) как мне в 1С отразить поступление ТМЦ? Я должна указать, как будто мне все пришло без НДС ? 2) Как мне сделать принятие к учету ОС и НМА ? Например ноутбук стоит 148 651,79 без НДС и 166 490 с НДС. Я должна, в документе Принятие к учету ОС, указать первоначальную стоимость (БУ) 148 651,79 или же 166 490 ? |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #2  Чт Май 03, 2018 18:07:38 |
Заголовок сообщения: | |
один вопрос-одна тема. |
Автор: | alinusya007_86 | ||
Добавлено: | #3  Чт Май 03, 2018 18:11:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ок, можно ответ на первый вопрос ? Второй я задам в другой теме. |
Автор: | alinusya007_86 |
Добавлено: | #4  Пт Май 04, 2018 10:19:47 |
Заголовок сообщения: | |
Может кто нибудь ответит ? или удалите мою тему и я создам новую ? |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #5  Пт Май 04, 2018 10:49:41 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
В Вашей ситуации предлагаю6
Верно.
Дт 2410,2730-Кт 3310.
Это верно. Затем предлагаю: 1.По состоянию на 31.01.2018 года.составить налоговый регистр и инвентаризационную опись приобретенных ТМЦ,ОС,НМА . 2.На основании данных документов и в соответствии ст.400 п.1 пп.4 НК РК(2018). Дт 1420-Кт 1310,2410,2730. Соответственно отразить в ф.300.00 за 1 кв.2018 г. С ув. |