» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Правильно ли оформлен дополнительный счёт-фактура на возврат товара? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | agemet |
Добавлено: | #1  Ср Дек 20, 2017 18:49:40 |
Заголовок сообщения: | Правильно ли оформлен дополнительный счёт-фактура на возврат товара? |
Здравствуйте! При возврате нами товара Поставщик выставляет минусовой дополнительный счёт-фактуру к основному счёту-фактуре. При этом в основном счёте-фактуре нет товара, который указывает Поставщик в дополнительном счёте-фактуре. Вопрос: правильно ли оформлен дополнительный счёт-фактура на возврат товара? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #2  Чт Дек 21, 2017 10:42:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно, неправильно дополнительный СФ оформлен. Удивительно даже, почему такой вопрос мог возникнуть, ведь это очевидно. В Налоговом Кодексе однозначно регламентируются случаи выписки дополнительного ЭСФ:
Т.е. только при возврате товара или при изменении цены ранее проданного товара разрешается выписывать дополнительный СФ. Как можно производить корректировку размера оборота по реализации по товару, который не реализовывался? agemet, ради интереса поинтересуйтесь у поставщика, согласно какого подпункта пункта 2 статьи 239 НК они выписали вам дополнительный СФ? Я уже не говорю о том, что при выписке СФ в электронном виде система в принципе не пропустит такой ЭСФ - если наименование товара в основном ЭСФ не будет совпадать до запятой и пробела с названием товара в дополнительном ЭСФ. |
Автор: | Ведмедев | ||||
Добавлено: | #3  Чт Дек 21, 2017 11:21:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Согласен полностью.
А вы поставщику вернули согласно возвратной накладной, то что было написано в основной с/ф? Вот к этой возвратной накладной и требуйте с/ф. |
Автор: | agemet |
Добавлено: | #4  Чт Дек 21, 2017 18:37:06 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Я, наверное, не корректно задал вопрос. Поясню, что я спрашиваю на конкретном примере (речь о продовольственной рознице) 1.25.11.17г. покупаем молоко 1,0л и др.(получаем накладную и основную счёт-фактуру от 25.11.17г.) 1. 27.11.17г. покупаем кефир 1,0л и сметану 200гр и др. (получаем накладную и основную счёт-фактуру от 27.11.17г.) 2. 08.12.17г. покупаем молоко 1,0л и др.(получаем накладную и основную счёт-фактуру от 08.12.17г.) 3. Вышеуказанная номенклатура не продалась, срок годности товара истёк. 4. 20.12.17г. Поставщик привозит документ "Возврат от покупателя" и минусовой дополнительный счёт-фактуру к основной счёт-фактуре от 27.11.17г. в которых указано: - кефир 1,0л - сметана 200гр - молоко 1,0л 5. Но в накладной от 27.11.17г. и в счёт-фактуре от 27.11.17г. нет товара "молоко 1,0л", его мы получали, как видно выше только 25.11.17г. и 08.12.17г. Вопрос: правомерно ли ссылаться Поставщику на основную счёт-фактуру от 27.11.17г. в которой нет номенклатуры "молоко 1,0л"? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #5  Чт Дек 21, 2017 20:01:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ответ: Неправомерно. Поставщик обязан выписать два дополнительных счета-фактуры. Первый - к основному СФ от 27/11/17 на кефир 1л и сметану 200г Второй - к основному СФ либо от 25/11/17, либо от 08/12/2017, в зависимости от того, какое молоко 1л вернули. Предполагаю, что раз истек срок годности, то возврат произведен к основному СФ от 25/11/2017. Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вообще-то, документ "Возврат от покупателя" вы, как покупатель, должны были ему предоставить. И этих документов тоже должны были выписать два разных - каждый к своей поставке. А на основании ваших "возвратов от покупателя" Поставщик уже выписывает отрицательные дополнительные счета-фактуры. |
Автор: | agemet | ||
Добавлено: | #6  Чт Дек 21, 2017 21:02:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо за, как всегда, исчерпывающий ответ. Именно это я и пытаюсь доказать Поставщику. Единственное с чем не согласен:
Так как в 1С документ "Возврат от покупателя" имеет проводки, цитирую, "такие же, как и у документа Реализация ТМЗ, услуг, но "в обратном направлении". А так как реализация проведена у Поставщика, то именно он и оформляет "Возврат от покупателя". В то время как мы , встречно, оформляем документ "Возврат ТМЗ поставщикам" |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #7  Чт Дек 21, 2017 21:08:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я вот этот документ имела в виду, когда писала, что вы его Поставщику должны были предоставить. Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: Вы ему два документа предоставили на возврат? Поставщик на основании ваших документов должен был, во-первых, принять от вас возвращаемый товар. А во-вторых, выписать на него соответствующие документы. На каждый ваш - отдельный свой.. Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: Хотя, сдается мне, даже если бы вы ему одну возвратную накладную оформили бы, Поставщик все-равно обязан был выписать столько счетов-фактур, сколько облагаемых оборотов он корректировал. Поскольку накладная - это бухгалтерский учет. Счет-фактура - это налоговый учет, и регламентируется выписка счетов-фактур Налоговым Кодексом. И нарушать налоговый кодекс Поставщик не имеет права. |
Автор: | agemet | ||||
Добавлено: | #8  Чт Дек 21, 2017 21:30:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Именно так и было
Выписал одним документом, ещё раз спасибо. |