» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО резидент получает услуги от нерезидента. Надо ли платить НДС за нерезидента? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ромалина |
Добавлено: | #1  Пт Фев 03, 2017 16:47:46 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! ТОО резидент РК (на тот момент на учете по НДС не стояло) получает услуги (поддержка цифровых платформ, разработка дизайна сайта и тд) от нерезидента РК (из Беларуси). Возникает ли у нас обязательство по оплате НДС и сдаче налоговой отчетности? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #2  Пт Фев 03, 2017 23:44:21 |
Заголовок сообщения: | |
Если неплательщик НДС, то не возникает, конечно. |
Автор: | Ромалина | ||
Добавлено: | #3  Пн Фев 06, 2017 16:38:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, Ирина. С этого года компания встала на учет по НДС, следовательно, при получении таких услуг от нерезидента компания оплачивает НДС, который имеет право взять в зачет в том налоговой периоде, в котором произведена оплата, верно? Отчет по приобретенным от нерезидента услугам не сдаем? Буду признательна за ответы. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||
Добавлено: | #4  Вт Фев 07, 2017 13:08:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Никакого специального отчета нет, эти услуги отражаются в приложении 300.05 к форме 300.00 |
Автор: | Ромалина | ||||||
Добавлено: | #5  Вт Фев 07, 2017 16:29:10 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Спасибку отправила :Rose: |
Автор: | Ромалина |
Добавлено: | #6  Чт Фев 09, 2017 16:11:10 |
Заголовок сообщения: | |
Еще одна просьба, можете помочь с подробным описанием, как отразить это в 1с 8? Столько прочитала на эту тему, теперь каша в голове :%): И еще, возникают ли у ТОО резидента какие-либо дополнительные налоговые обязательства, напр. КПН и др.? Впервые работаю с нерезидентами, столько вопросов :oops: |