» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Импорт

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Solitary
Добавлено: #1  Пн Июн 29, 2009 16:56:32
Заголовок сообщения:

Хавин говорит:
Спасибо большое, но у меня есть еще один вопрос, я продаю комплектами, как быть в этом случае

мы тоже реализовали комплектами зап/части к грузовым и пассаж.вагонам..
и проводили в 1С через Производство - комплектация, как писала Мара
а после реализовали уже укомплектованный товар
единственное, у вас будет больше операций в бух.учете, т.к вы будете делать проводки по Производству, а после еще и печатать Акт комплектации..



Автор: Elis
Добавлено: #2  Пн Июн 29, 2009 16:55:19
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
вы обратили внимание, что компьютерные фирмы, часто, продавая компьютер выписывают очень длинную накладную?

Внедряли ПО на одной компьютерной фирме.
До этого они тоже все делали через счета производственного учета, т.к. покупатели в основном бюджетники, им в счете-фактуре нужно все досконально до запятой и буковки, а не HDD, материнка, видео и память. Ну и для производства приходилось раздувать картотеку готовой продукции, ведь, если что-то одно отличается, то это уже отдельная номенклатура.

Мы предложили другое решение - в документе на реализацию списывать комплектующие, а при необходимости, для капризных покупателей, в печатной форме накладной и сф вводить те наименования, которые требуются. При сохранении документа видно, что по данному документу была распечатана отредактированная первичка. Типа реализовали "HDD, материнка, видео и память", а существует возможность в первичке написать ту же "HDD, материнка, видео и память", а можно "компьютер в сборе ТТХ такие-то".

И всегда можно отследить, что именно было списано на реализацию конкретному покупателю. При "производстве-комплектовании" данная связь теряется.

Хавин, реализуйте у себя подобное решение.





Автор: Мара
Добавлено: #3  Пн Июн 29, 2009 16:11:50
Заголовок сообщения:

Хавин говорит:
я продаю комплектами, как быть в этом слу

вы обратили внимание, что компьютерные фирмы, часто, продавая компьютер выписывают очень длинную накладную? они в неё вкалачивают всю комплектацию, по любой учёт при это проще, вам подиж ещё проще "скомплектовать" продажу....
ну или делается комплектация через производственные счета учёта, это уже чуть ли не типа производства каких-то комплектов...хотя конечно некоторые "комплектуют" сразу при постановке на учёт товара - прописавют всякие промежуточные доки для определения себестоимости единицы товара "комплект", такое тоже "прокатывает, хотя чаще наоборот - покупают костюм, а разбивают в учёте на штаны и куртку....

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

ну а вообще мне не кажется, что при сантехнике в комплектацию входит больше чем у компьюторщиков, или я ошибаюсь?



Автор: Хавин
Добавлено: #4  Пн Июн 29, 2009 16:06:26
Заголовок сообщения:

Спасибо большое, но у меня есть еще один вопрос, я продаю комплектами, как быть в этом случае :oops:


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #5  Пн Июн 29, 2009 15:21:56
Заголовок сообщения:

Хавин говорит:
Подскажите пожалуйста мы из России возим сантехнику, мы ее продаем комплектами, а Россияне выставили фактуру все по отдельности, т.е. как мне быть в этом случае, я могу скомплектовать или нет

как по декларации оприходовано, так и выписывать, т.е. все по отдельности, как в счет ф. россиян



Автор: Хавин
Добавлено: #6  Пн Июн 29, 2009 15:10:20
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста мы из России возим сантехнику, мы ее продаем комплектами, а Россияне выставили фактуру все по отдельности, т.е. как мне быть в этом случае, я могу скомплектовать или нет? :cry:


Автор: Забава
Добавлено: #7  Пт Окт 19, 2007 02:16:39
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
НДС уплачиваем при таможне, есть ГТД и ставим на увеличение стоимости товара

Если вы плательщики НДС, то уплаченная сумма НДС не увеличивает стоимость товара, а относится в зачет.
Налоговый Кодекс
Цитата:
Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
1. Если иное не предусмотрено настоящей главой при определении суммы налога, подлежащего взносу в бюджет, получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, включая основные средства, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также, если выполняются следующие условия:
...
3) в случае импорта товаров - налог на добавленную стоимость уплачен в бюджет;
...
2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является:
...
2) сумма налога, указанная в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, и уплаченная в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, и не подлежащая возврату в соответствии с условиями таможенного режима;


Гость говорит:
При составлении 300 формы, куда ставить сумму по приобретенному импорту


Правила составления Декларации по налогу на добавленную стоимость (Форма 300.00)

Цитата:
2)в строке 300.00.012 указываются сведения по товарам, приобретенным по импорту, кроме:
импортируемых товаров, освобождаемых от налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 234 Налогового кодекса или международными договорами;
товаров, импортируемых с уплатой налога на добавленную стоимость методом зачета, предусмотренного статьей 250 Налогового кодекса;
товаров, по которым в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса были изменены сроки уплаты налога.
При применении пропорционального метода отнесения в зачет данная строка заполняется на основании сведений, указанных в грузовых таможенных декларациях. При этом в строке 300.00.012А указывается размер облагаемого импорта, определяемый в соответствии со статьей 220 Налогового кодекса, в строке 300.00.012В указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного при таможенном оформлении, согласно грузовой таможенной декларации.



Автор: Elis
Добавлено: #8  Пт Окт 19, 2007 01:18:19
Заголовок сообщения:

Подсказываю...
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=906&tape



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Чт Окт 18, 2007 16:24:51
Заголовок сообщения: Импорт

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=122013#122013

:o Добрый день подскажите пожалуйста по импорту…………, мы с России ввозим товар продукты питания бакалея, НДС уплачиваем при таможне, есть ГТД и ставим на увеличение стоимости товара.
При составлении 300 формы возник вопрос куда ставить сумму по приобретенному импорту (12 или 13 строка) и должны ли мы этот НДС уплаченный при таможне отражать в 300 форме?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ