» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как оформить продажу печного топлива в Россию? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | G_B |
Добавлено: | #1  Ср Сен 14, 2016 14:21:26 |
Заголовок сообщения: | Как оформить продажу печного топлива в Россию? |
ТОО на общеустановленном режиме хочет продать печное топливо покупателю из России. 1.Как оформляется счет-фактура,НДС не облагается? 2. что дополнительно прописать в счет-фактуре? какие документы прилагаются к счету-фактуре? 3.должен ли покупатель вернуть нам с отметкой в своем налоговом управлении один экз. счета-фактуры? |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #2  Вт Сен 27, 2016 12:38:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
хочу сделать уточнение-покупатель -российская фирма,но товар был доставлен в Казахстан. Вопросы актуальны: 1.Как оформляется счет-фактура,НДС не облагается? 2. что дополнительно прописать в счет-фактуре? какие документы прилагаются к счету-фактуре? 3.должен ли покупатель вернуть нам с отметкой в своем налоговом управлении один экз. счета-фактуры? и еще: 4.в форме 300 где отражать данного покупателя? в каком приложении? 5.нужно ли сдавать формы 320,328? Пожалуйста,дайте разъяснение по данному вопросу. С Ув. |
Автор: | MoonflowerA | ||||||||||
Добавлено: | #3  Вт Сен 27, 2016 16:53:41 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Ст. 276-10 Экпорт товаров с территории РК на территорию другого государства-члена ТС применяется нулевая ставка НДС.
Ст.276-17, Ст.276-11
Покупатель должен вам заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов с отметкой их налогового органа. Ст 276-21
на сайте kgd.gov.kz можно найти правила по заполнению 300 формы.
Эти заявления сдают импортеры, ваша задача получить от вашего покупателя их заявление. |
Автор: | G_B | ||||
Добавлено: | #4  Вт Сен 27, 2016 17:50:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | MoonflowerA | ||
Добавлено: | #5  Ср Сен 28, 2016 11:27:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Откуда был доставлен товар? Поясните ситуацию. |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #6  Ср Сен 28, 2016 11:38:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Товар приобретен в Казахстане. Далее реализуем российской фирме,но доставка также в Казахстан.Без выезда за пределы РК. Реквизиты компании в счет-фактуре-российские. С Ув. |
Автор: | MoonflowerA |
Добавлено: | #7  Ср Сен 28, 2016 11:45:16 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?t=45907 почти ваш случай. |
Автор: | G_B | ||||||||||||
Добавлено: | #8  Ср Сен 28, 2016 11:59:48 | ||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||
да,почти как у нас. из темы по ссылке я сделала выводы:
НДС облагается как обычная реализация.
акт выполненных работ,накладная на товар и ТТН.
не должен,так как у меня облагаемый оборот.
выписанный счет-фактуру в приложении 300.07 не отражаем, но в общий оборот по НДС эту сумму включаем.
не нужно. MoonflowerA, все верно? |
Автор: | MoonflowerA |
Добавлено: | #9  Ср Сен 28, 2016 12:12:21 |
Заголовок сообщения: | |
да, верно. |
Автор: | G_B |
Добавлено: | #10  Ср Сен 28, 2016 12:12:49 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо. |