» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Можно ли оплатить походы в фитнес-центр за учредителя ТОО?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #1  Пн Авг 15, 2016 19:07:06
Заголовок сообщения:

Полонская Юлия говорит:
если учредитель является работником ТОО, тогда облагать всеми налогами и брать на вычет как обычную зарплату?

Да, верно.

Добавлено спустя 18 минут:

Но поскольку он одновременно и учредитель, то можете выбрать любой из двух вариантов.



Автор: Полонская Юлия
Добавлено: #2  Пн Авг 15, 2016 15:50:37
Заголовок сообщения:

esiphi, а если учредитель является работником ТОО, тогда облагать всеми налогами и брать на вычет как обычную зарплату?

Тут оказывается столько ответов уже, а я их и не вижу, ё-моё)



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #3  Чт Авг 11, 2016 11:09:36
Заголовок сообщения:

Причем этот вид дивидендов не осовбождается от налогообложения согласно пп.7) п.1 ст.156 НК.


Автор: куляш1973
Добавлено: #4  Чт Авг 11, 2016 10:04:55
Заголовок сообщения:

MoonflowerA, насчет дивидендов убедили.


Автор: MoonflowerA
Добавлено: #5  Чт Авг 11, 2016 09:57:23
Заголовок сообщения:

Если это НЕ единственный учредитель, то надо расходы предприятия по нему надо закрепить решением учредителей.

куляш1973 говорит:
Вы прям разбиваете мои представления о дивидендах).


Ст 12 НК п14) дивиденды - доход:
стоимости расходов или обязательств, не связанных с предпринимательской деятельностью юридического лица, возникающих у его акционера, участника, учредителя или их взаимосвязанной стороны перед третьим лицом, погашаемой юридическим лицом без ее возмещения акционером, учредителем, участником или их взаимосвязанной стороной юридическому лицу;
любого имущества и материальной выгоды, предоставляемых юридическим лицом своему акционеру, участнику, учредителю или их взаимосвязанной стороне, за исключением доходов, отраженных в статьях 163-165 настоящего Кодекса, и доходов от реализации товаров, работ, услуг.



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Чт Авг 11, 2016 09:54:35
Заголовок сообщения:

Предлагаю:
1.Если учредитель не является работником компании,то расходы ТОО на оплату
услуг фитнес-центра, являются его доходом ,согласно ст.168 НК РК и облагаются ИПН согласно ст.169 -в размере-10%.
2.Дт 7210-Кт 3397-начисление дохода.(Не идущие на вычет)
Дт 7210-Кт 3120-начисление ИПН.
Дт 3310-Кт 1030-без зачета по НДС.
Дт 3397-Кт 3310-взаимозачет.
Дт 3120-Кт 1030-перечисление ИПН.
С ув.



Автор: куляш1973
Добавлено: #7  Чт Авг 11, 2016 09:19:41
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
тогда это его дивиденды и надо облагать ИПН 5%.

Вы прям разбиваете мои представления о дивидендах).
Не согласна. При такой трактовке много налоговых рисков.
Для того, чтобы доказать, что это дивиденды, нужен целый пакет документов. А тут только счет из фитнес-центра.
Кроме того, учредитель - это не всегда работник, чтобы начислять на него все остальные налоги помимо ИПН. В статье 12 четко сказано - член совета директоров акционерного общества.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #8  Чт Авг 11, 2016 01:11:55
Заголовок сообщения:

И не только ИПН, а и СН, ОПВ и СО.

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

Это в случае, если учредитель является еще и директором. И тогда можно будет взять эти суммы на вычеты, как обычную зарплату.

Если же учредитель не директор, а просто учредитель, тогда это его дивиденды и надо облагать ИПН 5%.



Автор: куляш1973
Добавлено: #9  Ср Авг 10, 2016 17:59:39
Заголовок сообщения:

Оплачивать можно что угодно и за кого угодно, лишь бы это не противоречило внутренним нормативным документам.
Боюсь, на вычеты по КПН и в зачет по НДС взять не получится.
Кроме того, это косвенный доход учредителя, надо будет удержать ИПН.



Автор: Полонская Юлия
Добавлено: #10  Ср Авг 10, 2016 17:46:45
Заголовок сообщения: Можно ли оплатить походы в фитнес-центр за учредителя ТОО?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, разрешено ли компании оплачивать услуги фитнес-центра за ходящего туда учредителя? Какими проводками все это оформлять, какими документами и можно ли брать эти услуги на вычет по КПН и в зачет по НДС? Заранее спасибо!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ