» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Правильно ли деление счетов на дебетовые и кредитовые |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Пн Окт 15, 2007 09:54:24 |
Заголовок сообщения: | Правильно ли деление счетов на дебетовые и кредитовые |
Тема переименована = Kenga Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Хочу у Вас проконсультироваться, потому что сама далека от бухгалтерии. Разработали модуль "Главная книга". Все счета поделили на дебетовые (согласно алгоритму сальдо по ним всегда по дебету) и на кредитовые (согласно алгоритму сальдо по ним всегда по кредиту). В результате чего по некоторым дебетовым или кредитовым счетам возникает сальдо со знаком минус. Бухгалтера требуют перенести сальдо в кредитовую (дебетовую) сторону. Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации? Правильно ли деление счетов на дебетовые и кредитовые? Или есть еще третий тип счетов, по которым бывает сальдо как по дебету, так и по кредиту? Если есть такие счета, то какие именно счета подчиняются этому правилу? В какой литературе можно про это прочитать? Буду очень признательна за разъяснения или ссылку на первоисточник. Не откажите в помощи :-) |
Автор: | ревизор |
Добавлено: | #2  Пн Окт 15, 2007 10:23:07 |
Заголовок сообщения: | счета |
учебник |
Автор: | Zhana |
Добавлено: | #3  Пн Окт 15, 2007 10:24:44 |
Заголовок сообщения: | |
По МСФО точно не скажу, но по теории бухучета были и есть активно-пассивные счета, на которых может быть как активное - дебетовое, так и пассивное - кредитовое - сальдо. По идее, когда закрывается отчетный период - квартал, или месяц - у кого как - то есть когда требуются управленческие и финансовые отчеты - чтобы была реальная картина по дебиторке и кредиторке - сальдо должно быть на правильных счетах, и с правильным знаком, дабы на активном счете не было пассивного сальдо. Но насколько я сама сталкивалась с разработкой и внедрением, заказчик обычно может требовать не так, как правильно, а так, как ему удобно, и в данном случае обычно исполнитель подписывает техзадание, и пишет так, как требуется заказчику.. не знаю, насколько мой пост содержателен, просто захотелось поделиться. |
Автор: | ИМХО |
Добавлено: | #4  Пн Окт 15, 2007 10:54:37 |
Заголовок сообщения: | |
Miracle 1. Счета бывают Активные (А) -остаток всегда в Дт), Пассивные (П)-остаток всегда в Кт) и Активно-Пассивные А-П -остаток либо в Дт, либо в Кт). 2. Если бухгалтер правильно ведет учет, то это правило всегда соблюдается. Ибо если образуется минусовой остаток на каком-либо счете, то по правилам бух должен перекинуть остаток на другой счет позволяющий положительное сальдо. Н-р, сч.301 (покупатели) получился с Кт остатком (с минусом). Это означает, что покупатели внесли большую сумму, чем требовалось для оплаты реализованого товара. Что это? Это - Авансы полученные. Правильно? - Да. Вот и ищем счет "Авансы получ." А это 661,662 или 663 счета. Они - пассивные т.е. остаток у них Кт. Вот и перебрасываем сумму остатка. Дт301 - Кт66х. и 301 счет закроется. 3. Прочитать обо всем этом можно в любом учебнике по теории бух. учета. К нему вам нужно раздобыть План счетов с классификацией счетов по сальдовке. 4. МСФО к теории бухучета (а это все теория) ни какого отношения не имеет. 5. Применительно к заказчику, надо разделять подходы к решению задачи основанные на принципаз бухучета и требованиях заказчика. Одно не должно противоречить другому. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пн Окт 15, 2007 11:44:54 |
Заголовок сообщения: | |
Есть ли в МСФО активно-пассивные счета? Какие именно? И если счет активный (например, доходы), может ли по нему быть сальдо по кредиту (то есть дебетовое, но с минусом)? Или если это счет 1360 - пассивный, а сальдо по нему по кредиту, но с минусом? |
Автор: | ревизор |
Добавлено: | #6  Пн Окт 15, 2007 12:56:22 |
Заголовок сообщения: | план |
план счетов из 1С А-активный, П-пассивный, АП-Актив Пассив |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #7  Пн Окт 15, 2007 13:49:04 | ||
Заголовок сообщения: | Re: план | ||
Большое спасибо! А есть у Вас план счетов по МСФО? Как это будет выглядеть? Наше предприятие уже работает по международным стандартам.. |
Автор: | 456 |
Добавлено: | #8  Пн Июл 06, 2009 17:14:50 |
Заголовок сообщения: | |
добрый вечер подскажите плз... :oops: как распечать главную гнигу в 1С 8-ка, чтоб были видны банк (1030) и касса (1010) отдельно (и с какими счетами они корреспондируются)? или не возможно спасибо за ранее :Rose: |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #9  Пн Июл 06, 2009 17:18:07 |
Заголовок сообщения: | |
Во-во, мне тоже интересно. в такой отличной программе такая гадкая главная книга. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #10  Вт Июл 07, 2009 23:18:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А "Обороты счета" не нравятся? По крайней мере, показывает, что ожидаете. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #11  Ср Июл 08, 2009 08:02:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
456
Предлагаю Вам обратить внимание на Шахматную ведомость,которая находится в разделе Стандартные отчеты( 1 С: Бухгалтерия 8 для Казахстана).Этот отчет содержит табличное представление оборотов между счетами.Строки таблицы соответствуют дебетуемым счетам,столбцы-кредитуемым счетам. С ув. |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #12  Ср Июл 08, 2009 09:18:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Главной книгой не пользуюсь, в восьмерке достаточно отчетов.Аудиторы при проверке требуют, поскольку утвержденный регистр. Очень часто налоговики при проверке просят ее же. Я, конечно, эту ущербную главную книгу им распечатала, но чувства удовлетворения нет. :) |