» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Правильно ли деление счетов на дебетовые и кредитовые

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пн Окт 15, 2007 09:54:24
Заголовок сообщения: Правильно ли деление счетов на дебетовые и кредитовые

Тема переименована = Kenga

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!
Хочу у Вас проконсультироваться, потому что сама далека от бухгалтерии. Разработали модуль "Главная книга". Все счета поделили на дебетовые (согласно алгоритму сальдо по ним всегда по дебету) и на кредитовые (согласно алгоритму сальдо по ним всегда по кредиту). В результате чего по некоторым дебетовым или кредитовым счетам возникает сальдо со знаком минус. Бухгалтера требуют перенести сальдо в кредитовую (дебетовую) сторону. Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации? Правильно ли деление счетов на дебетовые и кредитовые? Или есть еще третий тип счетов, по которым бывает сальдо как по дебету, так и по кредиту? Если есть такие счета, то какие именно счета подчиняются этому правилу? В какой литературе можно про это прочитать? Буду очень признательна за разъяснения или ссылку на первоисточник. Не откажите в помощи :-)



Автор: ревизор
Добавлено: #2  Пн Окт 15, 2007 10:23:07
Заголовок сообщения: счета

учебник


Автор: Zhana
Добавлено: #3  Пн Окт 15, 2007 10:24:44
Заголовок сообщения:

По МСФО точно не скажу, но по теории бухучета были и есть активно-пассивные счета, на которых может быть как активное - дебетовое, так и пассивное - кредитовое - сальдо.
По идее, когда закрывается отчетный период - квартал, или месяц - у кого как - то есть когда требуются управленческие и финансовые отчеты - чтобы была реальная картина по дебиторке и кредиторке - сальдо должно быть на правильных счетах, и с правильным знаком, дабы на активном счете не было пассивного сальдо.
Но насколько я сама сталкивалась с разработкой и внедрением, заказчик обычно может требовать не так, как правильно, а так, как ему удобно, и в данном случае обычно исполнитель подписывает техзадание, и пишет так, как требуется заказчику..
не знаю, насколько мой пост содержателен, просто захотелось поделиться.



Автор: ИМХО
Добавлено: #4  Пн Окт 15, 2007 10:54:37
Заголовок сообщения:

Miracle

1. Счета бывают Активные (А) -остаток всегда в Дт), Пассивные (П)-остаток всегда в Кт) и Активно-Пассивные А-П -остаток либо в Дт, либо в Кт).
2. Если бухгалтер правильно ведет учет, то это правило всегда соблюдается. Ибо если образуется минусовой остаток на каком-либо счете, то по правилам бух должен перекинуть остаток на другой счет позволяющий положительное сальдо.
Н-р, сч.301 (покупатели) получился с Кт остатком (с минусом). Это означает, что покупатели внесли большую сумму, чем требовалось для оплаты реализованого товара. Что это? Это - Авансы полученные. Правильно? - Да. Вот и ищем счет "Авансы получ." А это 661,662 или 663 счета. Они - пассивные т.е. остаток у них Кт. Вот и перебрасываем сумму остатка. Дт301 - Кт66х. и 301 счет закроется.
3. Прочитать обо всем этом можно в любом учебнике по теории бух. учета. К нему вам нужно раздобыть План счетов с классификацией счетов по сальдовке.
4. МСФО к теории бухучета (а это все теория) ни какого отношения не имеет.
5. Применительно к заказчику, надо разделять подходы к решению задачи основанные на принципаз бухучета и требованиях заказчика.
Одно не должно противоречить другому.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пн Окт 15, 2007 11:44:54
Заголовок сообщения:

Есть ли в МСФО активно-пассивные счета? Какие именно? И если счет активный (например, доходы), может ли по нему быть сальдо по кредиту (то есть дебетовое, но с минусом)? Или если это счет 1360 - пассивный, а сальдо по нему по кредиту, но с минусом?


Автор: ревизор
Добавлено: #6  Пн Окт 15, 2007 12:56:22
Заголовок сообщения: план

план счетов из 1С
А-активный, П-пассивный, АП-Актив Пассив



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Пн Окт 15, 2007 13:49:04
Заголовок сообщения: Re: план

ревизор говорит:
план счетов из 1С
А-активный, П-пассивный, АП-Актив Пассив


Большое спасибо! А есть у Вас план счетов по МСФО? Как это будет выглядеть? Наше предприятие уже работает по международным стандартам..



Автор: 456
Добавлено: #8  Пн Июл 06, 2009 17:14:50
Заголовок сообщения:

добрый вечер подскажите плз... :oops:
как распечать главную гнигу в 1С 8-ка, чтоб были видны банк (1030) и касса (1010) отдельно (и с какими счетами они корреспондируются)? или не возможно
спасибо за ранее :Rose:



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #9  Пн Июл 06, 2009 17:18:07
Заголовок сообщения:

Во-во, мне тоже интересно. в такой отличной программе такая гадкая главная книга.


Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Вт Июл 07, 2009 23:18:55
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
такая гадкая главная книга

А "Обороты счета" не нравятся? По крайней мере, показывает, что ожидаете.



Автор: esiphi
Добавлено: #11  Ср Июл 08, 2009 08:02:12
Заголовок сообщения:

456
456 говорит:
как распечать главную гнигу в 1С 8-ка, чтоб были видны банк (1030) и касса (1010) отдельно (и с какими счетами они корреспондируются)
.
Предлагаю Вам обратить внимание на Шахматную ведомость,которая находится в разделе Стандартные отчеты( 1 С: Бухгалтерия 8 для Казахстана).Этот отчет содержит табличное представление оборотов между счетами.Строки таблицы соответствуют дебетуемым счетам,столбцы-кредитуемым счетам.
С ув.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #12  Ср Июл 08, 2009 09:18:22
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
А "Обороты счета" не нравятся? По крайней мере, показывает, что ожидаете.

Главной книгой не пользуюсь, в восьмерке достаточно отчетов.Аудиторы при проверке требуют, поскольку утвержденный регистр. Очень часто налоговики при проверке просят ее же. Я, конечно, эту ущербную главную книгу им распечатала, но чувства удовлетворения нет. :)



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ