» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При снятии с НДС что делать с ОС, по которым НДС уплачен методом зачета ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #1  Ср Авг 31, 2016 14:06:57 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! :( Руководителю скажу. |
Автор: | Ведмедев | ||||||||
Добавлено: | #2  Ср Авг 31, 2016 13:50:09 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
значит
т.к. у вас
а зачет по НДСу вы по ним взяли. накручивать на
|
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #3  Ср Авг 31, 2016 13:07:52 |
Заголовок сообщения: | |
300.00.011 указывается сумма налога на добавленную стоимость, начисленного по импортируемым товарам в течение налогового периода и уплаченного методом зачета в соответствии с абзацами 74 статьи 49 и 19 статьи 49-1 Закона о введении, за исключением сумм налога на добавленную стоимость, указанных в строке 300.00.010. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.04.001 В; 300.00.026А, указывается стоимость импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачен методом зачета, в соответствии с абзацами 74 статьи 49 и 19 статьи 49-1 Закона о введении, за исключением стоимости импортируемых товаров, указанных в строке 300.00.020 А. В данную строку переносится сумма, указанная в строке 300.04.001 А; 300.00.026В указывается сумма налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам, по которым налог уплачен методом зачета, в соответствии с абзацами 74 статьи 49 и 19 статьи 49-1 Закона о введении, за исключением налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам, указанного в строке 300.00.020 В. В данную строку переносится сумма, указанная в строке 300.04.001 В |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #4  Ср Авг 31, 2016 10:01:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Давайте вместе вспомним, когда вы заполняли 300.00 по НДСу методом зачета вы какие строки заполняли? |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #5  Ср Авг 31, 2016 09:35:12 |
Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, спасибо! А можно уточнить в обычном порядке это не облагаем? У нас просто импорт был только по этим ОС( в смысле почти не бывает). |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #6  Ср Авг 31, 2016 09:22:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По первому, обязательство перед таможенниками вы своё выполнили, теперь поступаете с ним в обычном порядке.
Верно |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #7  Пн Июн 13, 2016 16:20:17 | ||||
Заголовок сообщения: | При снятии с НДС что делать с ОС, по которым НДС уплачен методом зачета ? | ||||
Не в том смысле, что делать с ОС, а как быть с НДСом? ТОО на ОУР, НДСник . Руководитель хочет приостановить деятельность. Если приостановим, то снимут с НДС (по Закону РК от 28.11.2014 г. №257-V ЗРК ), значит на остатки ТМЗ и ОС , по которым НДС был отнесен в зачет ранее нужно будет накрутить НДС. Есть 2 ОС, ввезенных с "методом зачета" , первое - по которому 5 лет давно истекло и второе - по которому 5 лет не истекло. По первому — облагаем балансовую стоимость или вообще не облагаем?
http://www.balans.kz/post469560.html?tape#469560 По второму — возвращаем НДС с пеней (как обязались и потому что перестаем быть НДСниками)
или нет (так как мы его не продаем, не сдаем в аренду, оставляем у себя)? |