» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Начинаем работать по ЭСФ с 1 июля 2016года, нужно ли будет сдавать 300ф за 3квартал? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Глушко М |
Добавлено: | #1  Чт Июн 02, 2016 10:30:14 |
Заголовок сообщения: | Начинаем работать по ЭСФ с 1 июля 2016года, нужно ли будет сдавать 300ф за 3квартал? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=621882#621882 Добрый день, скажите пожалуйста мы начинаем работать по ЭСФ с 1 июля 2016года, нужно ли будет сдавать 300ф за 3квартал? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Чт Июн 02, 2016 17:33:03 |
Заголовок сообщения: | |
Декларацию ф300.00 по-любому нужно сдавать, вне зависимости от того, выписываете вы ЭСФ на собственную реализацию или нет, получаете ли вы от поставщиков электронные счета-фактуры или на бумаге. А вот по заполнению реестров 300.07 и 300.08 есть условия в связи с признаком "бумажный/электронный". Если все СФ выданы электронно - можете не заполнять 300.07 Если все СФ получены электронно - можете не заполнять 300.08 Но если у вас хотя бы один счет-фактура, который вы выписали только на бумаге, то вы обязаны полностью заполнить приложение 300.07 И если у вас хотя бы один полученный счет-фактура, который вам поставщик выписал только на бумаге, то вы обязаны полностью заполнить приложение 300.08 Полностью - это значит, указать в реестре все счета-фактуры, выписанные как электронно, так и на бумаге. |
Автор: | Полонская Юлия |
Добавлено: | #3  Вт Июл 19, 2016 16:14:21 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! А если указывать все счета-фактуры в реестрах полностью, не будет ли задвоения? То есть, я сдаю реестры 300.07 и 300.08, указываю там все, и в систему НК из ИС ЭСФ садятся эти же счета-фактуры. Не пришлют ли потом уведомления о недоимке налоговых платежей? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Добрый день! А если заполнить все реестры и сдать их, не будет ли задвоения? К примеру, я сдала 300 форму с полностью заполненными реестрами входящих/исходящих счетов-фактур, и НК получил данные из ИС ЭСФ. Не будут ли потом слать уведы о недоимке налоговых платежей? Добавлено спустя 49 секунд: Арррр... Дважды отправила... |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4  Вт Июл 19, 2016 16:56:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #5  Ср Июл 20, 2016 12:53:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Начисление НДС же не по данным реестров разносится, а из полей основной формы 300.00. |
Автор: | sanny_11 |
Добавлено: | #6  Ср Авг 10, 2016 16:53:18 |
Заголовок сообщения: | |
Коллеги, добрый день! А по счет фактурам тоже камералку делают. У нас например есть крупная иностранная розничная сеть в клиентах, так вот они в 8 приложении они отразили счет фактуры таким образом , что сумма итого стала суммой ндс в зачет. Прислали нам НУ уведомление, мы прям за сердце схватились с начала потом БИН знакомый увидели и поняли что очередной ляп клиента... Но не приятно то как... Если " Но если у вас хотя бы один счет-фактура, который вы выписали только на бумаге, то вы обязаны полностью заполнить приложение 300.07 И если у вас хотя бы один полученный счет-фактура, который вам поставщик выписал только на бумаге, то вы обязаны полностью заполнить приложение 300.08" то где в этом убедится? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #7  Чт Авг 11, 2016 17:34:35 |
Заголовок сообщения: | |
Ну все таки так переживать из-за камералки не стоит. Все могут ляпы совершить. Мне даже стало нравится, что камералят. Ошибки можно оперативно выявить. А вообще, наверное признак в приложениях, что счет фактура электронный "поможет" что бы обороты не задваивались. Что касается того, что ести хоть одна появляется и надо все указывать - логично вполне. Иначе получается зачет огого, а реестре одна счет фактура. И хотелось бы быть уверенным, что есть в этом обороте . Хотя, включенный в эту же строку НДС с билетов -"мешает" тому что бы итоговая строчка приложения 300.08 совпадала с строкой в 300.00. |