» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Начинаем работать по ЭСФ с 1 июля 2016года, нужно ли будет сдавать 300ф за 3квартал?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Глушко М
Добавлено: #1  Чт Июн 02, 2016 10:30:14
Заголовок сообщения: Начинаем работать по ЭСФ с 1 июля 2016года, нужно ли будет сдавать 300ф за 3квартал?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=621882#621882

Добрый день, скажите пожалуйста мы начинаем работать по ЭСФ с 1 июля 2016года, нужно ли будет сдавать 300ф за 3квартал?



Автор: Elis
Добавлено: #2  Чт Июн 02, 2016 17:33:03
Заголовок сообщения:

Декларацию ф300.00 по-любому нужно сдавать, вне зависимости от того, выписываете вы ЭСФ на собственную реализацию или нет, получаете ли вы от поставщиков электронные счета-фактуры или на бумаге.

А вот по заполнению реестров 300.07 и 300.08 есть условия в связи с признаком "бумажный/электронный".
Если все СФ выданы электронно - можете не заполнять 300.07
Если все СФ получены электронно - можете не заполнять 300.08

Но если у вас хотя бы один счет-фактура, который вы выписали только на бумаге, то вы обязаны полностью заполнить приложение 300.07
И если у вас хотя бы один полученный счет-фактура, который вам поставщик выписал только на бумаге, то вы обязаны полностью заполнить приложение 300.08

Полностью - это значит, указать в реестре все счета-фактуры, выписанные как электронно, так и на бумаге.



Автор: Полонская Юлия
Добавлено: #3  Вт Июл 19, 2016 16:14:21
Заголовок сообщения:

Добрый день! А если указывать все счета-фактуры в реестрах полностью, не будет ли задвоения? То есть, я сдаю реестры 300.07 и 300.08, указываю там все, и в систему НК из ИС ЭСФ садятся эти же счета-фактуры. Не пришлют ли потом уведомления о недоимке налоговых платежей?

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Добрый день! А если заполнить все реестры и сдать их, не будет ли задвоения? К примеру, я сдала 300 форму с полностью заполненными реестрами входящих/исходящих счетов-фактур, и НК получил данные из ИС ЭСФ. Не будут ли потом слать уведы о недоимке налоговых платежей?

Добавлено спустя 49 секунд:

Арррр... Дважды отправила...



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Вт Июл 19, 2016 16:56:15
Заголовок сообщения:

Полонская Юлия говорит:
Не будут ли потом слать уведы о недоимке налоговых платежей?

Нет.



Автор: Elis
Добавлено: #5  Ср Июл 20, 2016 12:53:35
Заголовок сообщения:

Полонская Юлия говорит:
Не будут ли потом слать уведы о недоимке налоговых платежей?

Начисление НДС же не по данным реестров разносится, а из полей основной формы 300.00.



Автор: sanny_11
Добавлено: #6  Ср Авг 10, 2016 16:53:18
Заголовок сообщения:

Коллеги, добрый день!
А по счет фактурам тоже камералку делают. У нас например есть крупная иностранная розничная сеть в клиентах, так вот они в 8 приложении они отразили счет фактуры таким образом , что сумма итого стала суммой ндс в зачет. Прислали нам НУ уведомление, мы прям за сердце схватились с начала потом БИН знакомый увидели и поняли что очередной ляп клиента... Но не приятно то как...
Если " Но если у вас хотя бы один счет-фактура, который вы выписали только на бумаге, то вы обязаны полностью заполнить приложение 300.07
И если у вас хотя бы один полученный счет-фактура, который вам поставщик выписал только на бумаге, то вы обязаны полностью заполнить приложение 300.08" то где в этом убедится?



Автор: Мара
Добавлено: #7  Чт Авг 11, 2016 17:34:35
Заголовок сообщения:

Ну все таки так переживать из-за камералки не стоит. Все могут ляпы совершить. Мне даже стало нравится, что камералят. Ошибки можно оперативно выявить. А вообще, наверное признак в приложениях, что счет фактура электронный "поможет" что бы обороты не задваивались. Что касается того, что ести хоть одна появляется и надо все указывать - логично вполне. Иначе получается зачет огого, а реестре одна счет фактура. И хотелось бы быть уверенным, что есть в этом обороте
.
Хотя, включенный в эту же строку НДС с билетов -"мешает" тому что бы итоговая строчка приложения 300.08 совпадала с строкой в 300.00.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ