» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС при импорте и форма 300.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пт Окт 05, 2007 15:30:14
Заголовок сообщения: НДС при импорте и форма 300.

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=122013#122013

Добрый день!!
у меня огромный пробел по НДС при импорте товара. 300 форму раньше не заполняла вообще.
с 1 сент я стала плат НДС, занимаюсь реализац продукции, работаю с Россией, товар приходит "без ндс" в документах, товар приходит 1 -2 раза в квартал, ндс плачу на таможне, прошлый приход тмц был в июле. как правильно заполнить 300 форму, какие поля я заполняю? соответственно товар с 1 сент продаю с ндс, до этого продажи были без ндс.
какой метод лучше выбрать, раздельный или пропорциональный?
соответтвенно как нужно правильно заполнить 307 форму?
по интрукции я прошлась не один раз, но в моем случае конкретно много не понятно.
может кто нибудь может проконсультировать в этом вопросе грамотно.
заранее спасибо!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пт Окт 05, 2007 16:06:03
Заголовок сообщения:

Если у вас все обороты облагаемые НДС, то метод в принципе без разницы. Мне лично удобнее пропорциональный.
В 307 форме вы заполняете только счета фактуры казахстанских поставщиков, и сумма НДС из этой формы у вас будет совпадать с 5 приложением 300-ой формы.
в форме 300 - заполняете приложение 1 - по реализации (исхожу из того, что все обороты облагаемые), оттуда данные попадают в первую строку декларации.
приложение 5 (если пропорциональный метод) - данные по поступившим товарам от каз.поставщиков, они попадут в строку 11 декларации
Данные по ГТД - отражаете в строке 12 декларации, общую сумму прихода и уплаченного НДС.
Дальше как обычно.
Ну и если какие то корректировки были то соответствующие приложения



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Пт Окт 05, 2007 16:17:23
Заголовок сообщения:

Марика спасибо за ответ...
Все облагаемые,
НДС в зачет в данном случае, так ведь?
а еще вопрос месяц или квартал для сдачи для импорта, есть какие нибудь исключения?



Автор: Tary
Добавлено: #4  Пт Окт 05, 2007 16:19:07
Заголовок сообщения:

иринк@ говорит:
для импорта, есть какие нибудь исключения?

Нет, для импорта ничего сверхестественного нет :)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пт Окт 05, 2007 16:19:30
Заголовок сообщения:

еще вопрос по 910...
ндс отнимается из дохода квартального?
те того что прошло по реализации или того что уплатили при растаможке в бюджет?



Автор: Забава
Добавлено: #6  Пт Окт 05, 2007 16:39:03
Заголовок сообщения:

Налоговый кодекс
Цитата:
Статья 370. Общие положения
7. Для субъектов малого бизнеса, применяющих специальный налоговый режим и являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, в доход за налоговый период сумма налога на добавленную стоимость не включается.

То есть, того что прошло по реализации.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Пт Окт 05, 2007 16:45:09
Заголовок сообщения:

Забава спасибо!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ