» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО плательщик НДС планирует закупить товар в России, как быть с НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #1  Пн Апр 18, 2016 17:12:17 |
Заголовок сообщения: | ТОО плательщик НДС планирует закупить товар в России, как быть с НДС |
Добрый день! ТОО ОУР плательщик НДС планирует закупить товар в России, почитав темы поняла, что с суммы покупки нужно будет уплатить 12% НДС и сдать 320 и 328, верно?. Если Российская фирма плательщик НДС мы не может взять в зачет сумму НДС с их счет фактуры? Если товара на 15 млн. тенге, 1,8 млн будет НДС или еще какие - то налоги нужно оплатить? |
Автор: | Svetlana.B | ||||
Добавлено: | #2  Пн Апр 18, 2016 17:39:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
сч-ф должна быть с 0% НДС Добавлено спустя 31 секунду:
верно |
Автор: | YelenaS | ||||
Добавлено: | #3  Пн Апр 18, 2016 17:40:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Если будете оплачивать в безналичном порядке, они обязаны выписывать вам с 0% ставкой НДС, т.к. для них это экспорт. В зачет будете брать только тот НДС который уплатите в Казахстане. |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #4  Пн Апр 18, 2016 18:06:34 |
Заголовок сообщения: | |
YelenaS, а если платеж будет наличными, то счет фактура будет с НДС? НДС который мы оплатили по форме 320, можно будет отнести в зачет при формировании отчета за 2 квартал? Добавлено спустя 52 секунды: Оплатим* |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #5  Пн Апр 18, 2016 18:16:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тогда это не будет считаться экспортом и НДС будет 18%. Но начисленный и уплаченный НДС по 320.00 Вы сможете взять в зачет |