» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в закрытии месяца исправить ошибку: нет базы распределения на себес. продукции прямых расходов? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #1  Пн Апр 18, 2016 12:36:30 |
Заголовок сообщения: | |
Бывает... |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #2  Пн Апр 18, 2016 12:33:47 |
Заголовок сообщения: | |
Мдаааа, логично, но печально...Столько лет перелопачивать... |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #3  Пн Апр 18, 2016 12:30:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну раз вы не можете определить к какому заказу относится какая зарплата - да.
И износ. |
Автор: | Анна Примто | ||
Добавлено: | #4  Пн Апр 18, 2016 12:18:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Большое Вам спасибо. Буду пробовать.
У меня возникли сомнения... Зарплату производственных рабочих тоже на 8410? Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: И износ тоже на 8410? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #5  Пн Апр 18, 2016 11:19:13 |
Заголовок сообщения: | |
Можно и материальные. Это же вы - главный бухгалтер, знаете все особенности вашего предприятия. Вот и принимайте решения. |
Автор: | Анна Примто | ||
Добавлено: | #6  Пн Апр 18, 2016 10:54:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это Предприятие-Учетная политика- Метода распределения косвенных расходов? В моем случае наверно нужно взять базу Материальные затраты? Так как в плановую себестоимость мы проставляем 1 ... |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #7  Пн Апр 18, 2016 10:23:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну если метод распределения косвенных расходов есть и перепровести закрытия месяца - да. |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #8  Вс Апр 17, 2016 20:46:55 |
Заголовок сообщения: | |
Ага... Т.е. теперь везде где у меня стоит 8110 Основная номенклатурная группа, мне нужно перебить на 8410? И всё пойдет? |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #9  Сб Апр 16, 2016 20:57:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну на то он и академический словарь... Не самое удачное определение, но пойдет.
Именно так. Более того, вы и должны все эти "болтики, шурупчики, скобочки и прочие "семечки" учитывать по каждому заказу. Это МОЛы упростили себе жизнь и семечки считают на стаканы. А раз так, то в вашем случае это и есть
|
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #10  Сб Апр 16, 2016 20:12:51 |
Заголовок сообщения: | |
Ну вот всегда у меня через Уренгой..... :D прямые затраты — Расходы предприятия, которые могут быть включены в себестоимость отдельных видов продукции. Например, прямые затраты на материалы. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — расходы, затраты, сопровождающие, сопутствующие основному производству, связанные с ним. Это затраты на содержание и эксплуатацию основных средств, на управление, организацию, обслуживание производства, на командировки, обучение работников и так далее Я почему-то всегда считала, что если материал непосредственно входит в состав продукции - это прямые... А теперь получается, что нужно отталкиваться от того можно ли конкретное кол-во этого материала отнести на конкретную единицу продукции? И только в этом случае материальные расходы будут прямыми? А в моем это накладные? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #11  Пт Апр 15, 2016 21:15:38 |
Заголовок сообщения: | |
Эмм... Ладно, пойдем через Уренгой... Дайте определение прямых производственных затрат и накладных расходов. |
Автор: | Анна Примто | ||
Добавлено: | #12  Пт Апр 15, 2016 16:09:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, не накладные. Ну например, мы делаем мебель. Основную массу используемых в производстве материалов можно рассчитать и отнести к конкретному заказу. А мелочь (болтики, шурупчики, скобочки и прочие "семечки") невозможно рассчитывать на каждый заказ отдельно, поэтому они еженедельно выдаются со складов и потом списываются на счет 8110 Основная номенклатурная группа. Вот на это-то и ругается 1С... Посоветуйте как с этим разобраться? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #13  Пт Апр 15, 2016 13:14:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Накладные расходы? |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #14  Пт Апр 15, 2016 13:03:35 |
Заголовок сообщения: | Как в закрытии месяца исправить ошибку: нет базы распределения на себес. продукции прямых расходов? |
Добрый день, подскажите пожалуйста… При закрытии месяца выходит следующая ошибка «Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета : 8110 Подразделение: ХХХ Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа» Дело в том, что для каждого заказа у нас создается своя номенклатурная группа, а материалы, которые не могут быть отнесены на конкретный заказ, списываются на основную номенклатурную группу. Как сделать чтобы эти затраты (по основной номенклатурной группе) распределялись пропорционально выпущенной продукции (т.е. по другим номенклатурным группам)? Что-то в настройках изменить? Или я с точки зрения бухгалтерии что-то делаю в корне неправильно? Спасибо 1C:Бухгалтерия8 для Казахстана. Базовая версия. 30000712977 |