» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли включать кассовый аппарат не включать если нет продажи?Как отразить сф на физ.лицо в ф.300? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | altynay |
Добавлено: | #1  Сб Фев 13, 2016 13:20:02 |
Заголовок сообщения: | Можно ли включать кассовый аппарат не включать если нет продажи?Как отразить сф на физ.лицо в ф.300? |
Никогда не работала с кассовым аппаратом и поэтому возникают вопросы: 1.Можно ли включать кассовый аппарат не включать если нет продажи?Например торговая точка работает 6 дней в неделю, а включали кассовый аппарат иногда через день, так как не было продажи. 2.Если по кассовому аппарату в день выбивается сумма большая чем выписано счет-фактур на юридических лиц и ИП, то обязаны ли мы на разницу выписывать счет-фактуру на физ.лицо? 3.Если выписываем счет-фактуру на физ.лицо, то как эту сф отражаем в форме 300, а именно чей бин(иин) отражаем? 4.если иин физ лица которое берет товар, то не любой человек продиктует ведь свой иин, если ему не нужна сф, что тогда делать? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Сб Фев 13, 2016 14:43:39 |
Заголовок сообщения: | |
Нарушение основного правила форума - не валить в одну кучу ливерное и ювелирное. Один вопрос - отдельная тема. 1. Включать обязаны ежедневно. При отсутствии продаж в конце каждой рабочей смены снимать нулевой Z-отчет. 2. Не обязаны. Налоговый кодекс позволяет не выписывать сф при продажах за наличный расчет с выдачей фискального чека. Но имеете право выписывать сф на физлицо без указания ФИО и ИИН. 3. Если выписали сф на физлицо, то в форму 300.07 этот сф не включаем (см. Правила заполнения 300.07) 4. см.п.2 и 3 |
Автор: | altynay | ||||
Добавлено: | #3  Сб Фев 13, 2016 16:40:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Получается отчет по кассовому аппарату никакой мы не сдаем, и если продаем на большую сумму и выбиваем только фискальный чек, то никакой налог за такую продажу не платим? Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А можно ли этот вопрос разделить сейчас?редактировать? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||||||
Добавлено: | #4  Вс Фев 14, 2016 00:36:10 | ||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Не поняла. Вроде нет такого требования.
По этому поводу вроде еще в 2011 году вопрос закрыли http://balans.kz/viewtopic.php?t=38346
Отчет никуда не сдаете, но все показания z-отчетов записываете в книгу учета наличных денег ККМ.
На основании чего такой вывод? И КПН (ИПН, если ИП), и НДС (если плательщики НДС) платим со всей суммы реализации. НДС нужен только для отнесения НДС в зачет, а начислять НДС вы должны в любом случае, независимо от того, выписали или нет СФ.
Создайте новую тему с другим вопросом или поищите подходящую тему. Эти вопросы уже обсуждались. Например: http://balans.kz/viewtopic.php?t=13562 http://balans.kz/viewtopic.php?p=613281#613281 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26455 Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Опечатка. Читать так: Счет фактура нужен только для отнесения НДС в зачет, а начислять НДС вы должны в любом случае, независимо от того, выписали или нет СФ. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #5  Вс Фев 14, 2016 21:21:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Прошу прощения, пропустила я ту ветку. А ведь налоговая действительно "переобулась", раньше требовала обратного. Спасибо за информацию! |
Автор: | altynay | ||
Добавлено: | #6  Вс Фев 14, 2016 21:51:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А как включить этот ндс в 300.07, там же бин нужно указать?(если чек только пробит) |
Автор: | Elis | ||||||
Добавлено: | #7  Вс Фев 14, 2016 22:07:16 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
altynay, Вы мое сообщение внимательно читали?
БИН - только у юридических лиц. Я думала, что мы говорим о продаже за наличный расчет физическому лицу. Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: altynay, не путайте отражение начисленного НДС от реализации и заполнение реестра 300.07 При реализации физ.лицу за наличный расчет вы начисленный НДС в Декларации ф300.00 отражаете (поле 300.00.001), но при этом в приложение 300.07 "Реестр выданных счетов фактур" не включаете. |
Автор: | altynay | ||
Добавлено: | #8  Вс Фев 14, 2016 22:36:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Теперь поняла.Спасибо. |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #9  Пн Фев 15, 2016 09:30:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а как же это?
если имеется ввиду, что это только для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость, а физ.лицу ни к чему зачет НДС, то получается и остальные реквизиты в виде номера, даты и т.д. в счет-фактуре для физ лица не нужны. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #10  Пн Фев 15, 2016 23:27:37 |
Заголовок сообщения: | |
Но любой документ без номера и даты - не документ. Так что не указывать номер и дату счета фактуры, по-моему, не правильно. |