» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет недостачи при приемки груза у грузоперевозчика. Как формить?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ремарк
Добавлено: #1  Чт Янв 21, 2016 16:54:52
Заголовок сообщения: Учет недостачи при приемки груза у грузоперевозчика. Как формить?

Доброго времени суток всем.
Уважаемые коллеги подскажите правильны ли мои действия в следующей ситуации:
Поставка товара продавцом осуществляется на условиях FCA ст.отправления. Поставка осуществляется по жд КТЖ. При приеки груза на станции получения от перевозчика обнаружена недостача груза. Составлен и подписан коммерческий акт на станции .
Могу ли я сразу недостачу списать в начет КТЖ,по проводкам:
Дт 1330 Кт3310 Получен товар
Дт 1420 Кт 3310 НДС в зачет

Дт 1283 (КТЖ) Кт 1330 списана недостача по с/ст
Дт 1283 (КТЖ) Кт 3130 корр НДС

Правильны ли такие проводки,или до решения суда нужна отнести недостачу на расходы не идущие на вычеты,а после возмещения от виновного оформить его как доход?



Автор: tafel
Добавлено: #2  Чт Янв 21, 2016 22:11:59
Заголовок сообщения: Re: Учет недостачи при приемки груза у грузоперевозчика. Как формить?

Ремарк говорит:

Правильны ли такие проводки,или до решения суда нужна отнести недостачу на расходы не идущие на вычеты,а после возмещения от виновного оформить его как доход?


Вы правы:
Дт 7212 Кт 1350 - списание утраченных ТМЦ на основании коммерческого акта
Дт 7212 Кт 1420 - корректировка НДС, ранее отнесенного в зачет
Дт 3350 Кт 6280 - удержали ущерб на основании решения суда.



Автор: Ремарк
Добавлено: #3  Чт Янв 21, 2016 22:42:13
Заголовок сообщения:

А почему 3350? Ущерб же не с зарплаты удерживаем. И как в таком случае образуется обязательство ктж по возмещению недостачи?


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Пт Янв 22, 2016 07:06:23
Заголовок сообщения:

Предлагаю:
Ремарк говорит:

1.Дт 1330-Кт 3310 Получен товар
2.Дт 1420-Кт 3310 НДС в зачет
3.Дт 1282 (КТЖ)- Кт 1330 списана недостача по с/ст.
4.Дт 1282 (КТЖ)- Кт 3130 корр НДС
.
С ув.



Автор: Ремарк
Добавлено: #5  Пт Янв 22, 2016 14:48:31
Заголовок сообщения:

esiphi
Т.е все верно? :)



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Пт Янв 22, 2016 14:53:23
Заголовок сообщения:

Считаю,что верно.
С ув.



Автор: Ремарк
Добавлено: #7  Пт Янв 22, 2016 15:15:24
Заголовок сообщения:

Единственно что вы исправили это счет учета задолженности с недостачи на претензии.
Может быть делать промежуточную проводку ,получится так
сотавили коммерческий акт с дорогой на недостачу ТМЗ :
1283 1330
Выставили претензию:
1282 1283
Или это уже совем городушки городить?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ