» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно сдать доп.отчет по 300 форме? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #1  Вт Янв 12, 2016 13:56:28 |
Заголовок сообщения: | Как правильно сдать доп.отчет по 300 форме? |
Здравствуйте, при выписке с-ф не правильно был выбран покупатель и так сдали отчет, как правильно нужно заменить 300 форму на правильного покупателя в доп.отчете. Выбрать ту строку которая была до этого заменить РНН, БИН покупателя, а сумму, № с-ф обратно написать или оставить пустой. Так как сумма и номер с-ф, дата не меняется. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #2  Вт Янв 12, 2016 14:13:56 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю: Автор: rosie Добавлено: #33 Чт Авг 12, 2010 12:33:13 Заголовок сообщения: Внесение изменений и дополнений в реестры 300.07 и 300.08 сданных деклараций 300.00 в 2010 г. Добрый день, Соглано новым правилам 300.00 изменения и дополнения в реестры осуществляется след.образом: п.40 "в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;" Т.е получается если я сделала ошибку н-р в 10-ой строке (всего строк сданном в реестре 100). Значит я ставлю номер строки 101 указываю РНН, с/ф, №, дату и т.п суммы с минусом где была ошибка, а потом 102 строкой правильные реквизиты. С ув. |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #3  Вт Янв 12, 2016 14:17:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ок, спасибо все понятно. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #4  Вт Янв 12, 2016 18:26:03 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, я сейчас начала делать доп.отчет, может 10-ую строку указываем РНН, с/ф, №, дату и т.п суммы с минусом где была ошибка, а потом 101-ой строкой правильные реквизиты. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5  Ср Янв 13, 2016 06:53:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это верно. С ув. |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #6  Ср Янв 13, 2016 10:36:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда получается 10 строка, вообще не меняется. Просто добавляю новою строку и сразу его убираем. А 10 строка как была со старыми значениями так и остается. |
Автор: | Жакашева Анара | ||||
Добавлено: | #7  Ср Янв 13, 2016 11:25:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 1 минуту:
|
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #8  Ср Янв 13, 2016 12:05:14 |
Заголовок сообщения: | |
Ясно, спасибо! |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #9  Чт Янв 14, 2016 18:22:23 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, хотела сдать доп отчет по 300 форме, на возврат не использованного ТИРа, общая сумму возврата 17 722,02, а сумма НДС 965,28 тг., как правильно отразить в 300 форме если не вся сумма облагается НДС-ом. 1) Нужно заполнить 300.08 с минусом. 2) 300.06.016 сумма оборота 8044, НДС 965 тоже с минусом. 3) 300.00.015 и 300.00.021 сумма 9678 тоже с минусом. 4) 300.00.022, 300.00.023 сумма НДС с минусом 965 тг. Если где то не правильно исправьте пожалуйста. |