» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 300. Отражаются ли в ней комиссии банка без НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | danna123 |
Добавлено: | #1  Чт Окт 08, 2015 23:48:54 |
Заголовок сообщения: | Форма 300. Отражаются ли в ней комиссии банка без НДС? |
Форма 300. Отражаются ли в ней комиссии банка без НДС? Если да то где? Сдаем все отчеты 300 и в них отражаем только расходы на которые есть сф, в том числе комисси банка с НДС А вот комиссии банка без НДС забыли и нигде не отражаем в 300. Насколько это большая ошибка? Камера льнул же сравнив с 100 налоговая может различиЬвьсумах определить? Комиссия банка с НДС и без НДС же отряжена в строке фин услуги |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Пт Окт 09, 2015 01:25:16 |
Заголовок сообщения: | |
Да, вы должны отражать в ф300.00 оборот по приобретению услуг банка, даже если он не облагается НДС. Эти суммы отражаются по строке 300.00.015 "Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен" Вы же отражаете услуги других организаций - неплательщиков НДС, если на них вам не выдали счет-фактуру. И от плательщиков НДС, если какие-то обороты являются не облагаемыми, нужно отражать в этой строке. И именно камералка форм ф300.00 и ф 100.00 выявляет эту ошибку. Некоторые бухгалтеры ошибочно услуги банка относят сразу в Дт счета 7210, но это не допустимо. Это такие же обороты, которые нужно проводит через контрагента, т.е. оплату относить в Дт 3310 или 3390. А потом отдельным документом (если нет ежемесячного АВР, то можно на основании выписки) относить на расходы Дт 7210 Кт 3310(3390). |
Автор: | danna123 |
Добавлено: | #3  Пт Окт 09, 2015 16:56:35 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Elis, То есть получается я через Поступление ТМЗ и услуг ежемесячно в конце месяца одной суммой отражаю комиссию банка, отдельно документов те, что Без НДС, отдельно те, что с НДС и со СФ и потом тогда эти суммы автоматом заполнят строку 300.00.015? Я уже несколько раз сдавала допы за 2014 год и этого сделала там - насколько это будет ошибкой серьезной? есть ли штраф? и в 13 году делала камералка не выявила. Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд: не сделала имею ввиду в фно 300 в 13 и 14 - не отразила комиссии без ндс |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #4  Пт Окт 09, 2015 17:42:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Абсолютно верно. В выписках банка ежедневно все относите на контрагента - банк А в конце месяца все проводите в услугах. И суммы автоматом правильно лягут в нужные строки Декларации 300.00: какие-то в строку с НДС, какие-то в строку без НДС. В плане сумм недоначисленных налогов - тут нет ничего страшного. Т.к. на исчисление налогов эта ошибка никак не влияет. Ошибка только в неправильном учета, который никаких налоговых последствий не влечет. Штрафов никаких не будет. Если придет камералка - подадите допики за прежние периоды. |
Автор: | danna123 |
Добавлено: | #5  Пт Окт 09, 2015 17:55:43 |
Заголовок сообщения: | |
так все таки лучше 3310 или 3390? что посоветуете? вот здесь вопрос по отражению в 1С задала http://balans.kz/viewtopic.php?p=605599#605599 Если есть возможность, посмотрите пожалуйста |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #6  Вс Окт 11, 2015 02:25:35 |
Заголовок сообщения: | |
Я своим клиентам рекомендую 3310. Нечего поставщиков товаров и услуг делить на основных и второстепенных. По 1С не подскажу, я программирую и работаю на Луке-Про, но по логике вещей услуги банка - это обычные финансовые услуги от поставщика услуг. И их отражение в учете не должно ничем отличаться от отражения, к примеру, услуг по покраске забора. |