» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Поставщик признан лжепредприятием: Нужно ли внести изменения в 1С8 при корректировке годов.отчета?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Пангея
Добавлено: #1  Ср Фев 10, 2016 13:06:25
Заголовок сообщения:

EVAS говорит:
Можно бух.справкой:
1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.

А как быть с контрагентом, с ним взаиморасчеты так и остаются? По акту сверки мы ему еще немного денег остались должны.



Автор: EVAS
Добавлено: #2  Пт Июн 19, 2015 19:33:11
Заголовок сообщения:

Нет, фин отчет за прошлый у вас у же утвержден. Корректировки вы делаете текущим годом, и соответственно это отразится в в фин отчете за этот год, в отчете о собственном капитале укажете в строке что эти операции относятся к прошлому периоду.


Автор: Пангея
Добавлено: #3  Пт Июн 19, 2015 17:11:32
Заголовок сообщения:

EVAS, внесла корректировки этим годом. А можно еще вопрос, нужно ли менять приложения к финотчету: отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале и пояснительную записку?


Автор: EVAS
Добавлено: #4  Ср Июн 17, 2015 14:28:14
Заголовок сообщения:

Я делала датой сдачи дополнительных деклараций, чтобы долго не вспоминать.
Если сдавали в прошлом году и не сделали корректировок, то 01.01.2015, а там в комментарии пояснение



Автор: Пангея
Добавлено: #5  Ср Июн 17, 2015 14:20:06
Заголовок сообщения:

EVAS, Спасибо. А какой датой все это провести? 1.01.2015?


Автор: EVAS
Добавлено: #6  Ср Июн 17, 2015 13:08:55
Заголовок сообщения:

Можно бух.справкой:
1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.
4.Дт 7470-Кт 3110-Начисление пени по КПН,не идущие на вычеты.



Автор: Пангея
Добавлено: #7  Ср Июн 17, 2015 12:11:43
Заголовок сообщения:

Спасибо. А как быть с НДС, если я сдала дополнительный отчет по форме 300, отсторнировала зачетный НДС и всю сумму поставки отнесла на "приобретенные без НДС". Какие нужно внести изменения в программе 1С чтобы у меня сходилось с отчетом?


Автор: Кама
Добавлено: #8  Вт Июн 16, 2015 19:12:05
Заголовок сообщения:

в бухучете можете не менять, но в фно.100.00 исключите


Автор: Пангея
Добавлено: #9  Вт Июн 16, 2015 16:26:23
Заголовок сообщения: Поставщик признан лжепредприятием: Нужно ли внести изменения в 1С8 при корректировке годов.отчета?

Добрый день. Нашего поставщика признали лжепредприятием. Покупали у него материал, из которого затем произвели продукцию.
Сдала дополнительную отчетность по форме 300 за 2014 год, отминусовала зачетный НДС.
Собираюсь корректировать годовой отчет ф.100.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне в программе 1С8 менять приход по данному товару? Изменится себестоимость произведенной продукции. Или можно не менять?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ