» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

На остатках насобиралась товара на 32 000 000, можно его уценить и продать ниже себестоимости?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Мозговая
Добавлено: #1  Пн Май 18, 2015 16:56:34
Заголовок сообщения: На остатках насобиралась товара на 32 000 000, можно его уценить и продать ниже себестоимости?

На остатках насобиралась товара на 32 000 000, можно его уценить и продать ниже себестоимости, при этом ндс заплатить от суммы ниже себестоимости или надо ндс платить от балансовой стоимости?


Автор: Банер
Добавлено: #2  Пн Май 18, 2015 17:20:59
Заголовок сообщения:

много тем о продаже товара ниже себестоимости -одна из нихhttp://balans.kz/viewtopic.php?t=3250&postdays=0&postorder=asc&start=60


Автор: куляш1973
Добавлено: #3  Пн Май 18, 2015 17:23:27
Заголовок сообщения:

Допустим вы продаете все за одну тысячу тенге. Накручиваете НДС на эту тысячу и в с/ф выставите 1120 тенге. Вам же уже ответили, что НДС накручивается от применяемых цен, т.е. именно от той цены, по которой вы продаете. Можете сколько угодно продавать товар себе в убыток - это не запрещено. Другое дело, что эти убытки на вычеты брать нельзя.
Кроме того, вам надо будет скорректировать размер НДС, ранее взятый в зачет. Вы же взяли в зачет НДС по товару на сумму в 32 млн.тенге, а продали за 1тыс. Т.е. на 31999000тенге вам надо НДС из зачета убрать.

Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

Забыла отметить, что по всем остаткам ТМЗ вам надо будет проверить приходы и скорректировать зачетный НДС только по тем позициям, которые были приобретены с НДС.
Если же часть ТМЗ была приобретена БЕЗ НДС, то по ним никакой корректировки делать не надо.



Автор: Банер
Добавлено: #4  Пн Май 18, 2015 17:50:03
Заголовок сообщения:

Статья 258. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет
1. Налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в следующих случаях:
1) по товарам, работам, услугам, использованным не в целях облагаемого оборота, за исключением использованных для целей необлагаемого оборота, в связи с наличием которого налогоплательщиком применен пропорциональный метод в соответствии со статьями 260 и 261 настоящего Кодекса;
2) по товарам в случае их порчи, утраты (за исключением случаев, возникших в результате чрезвычайных ситуаций);
3) по сверхнормативным потерям, понесенным субъектом естественной монополии;
4) - 6) Исключены в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV
7) по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капитал;
8) предусмотренных пунктом 2 статьи 239 настоящего Кодекса.



Автор: Мозговая
Добавлено: #5  Пн Май 18, 2015 19:08:32
Заголовок сообщения:

Не пойму так все таки надо коректировку делать или нет?

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

Куляш1973 статья 258 здесь не приминима?



Автор: Эмма
Добавлено: #6  Ср Май 20, 2015 13:58:27
Заголовок сообщения:

Добрый день. Я считаю, что НДС корректировать не нужно. Товар был куплен в целях предпринимательской деятельности. При реализации, даже ниже себестоимости, он все равно является облагаемым оборотом. Ст. 258 в этом случае не применима.
У меня была аналогичная ситуация в 2008 году. Товар был продан ниже себестоимости в связи с ликвидацией фирмы. Ндс при реализации начислили и оплатили. Этот товар нами был куплен в 2006 году, тогда и отнесен был в зачет НДС. После прошли комплексную проверку. Замечаний по этим оборотам у нас не было.



Автор: Банер
Добавлено: #7  Ср Май 20, 2015 15:58:35
Заголовок сообщения: Re: На остатках насобиралась товара на 32 000 000, можно его уценить и продать ниже себестоимости?

Мозговая говорит:
На остатках насобиралась товара на 32 000 000, можно его уценить и продать ниже себестоимости, при этом ндс заплатить от суммы ниже себестоимости или надо ндс платить от балансовой стоимости?
расскажите пожалуйста предъисторию ,как так получилось что насобиралась товара на 32 000 000


Автор: Мозговая
Добавлено: #8  Ср Май 20, 2015 20:04:30
Заголовок сообщения:

Эмма. а вы прежде чем списать делали уценку через резерв на обесценение


Автор: Эмма
Добавлено: #9  Чт Май 21, 2015 17:18:18
Заголовок сообщения:

Мозговая, нет. Ничего такого не делали. Просто издал руководитель приказ ,в котором указал, что в виду ликвидации фирмы и так,как такой-то товар не имеет спроса на рынке, установить такие-то цены реализации. Хотя, конечно, правильнее нужно было сделать уценку товара.


Автор: Мозговая
Добавлено: #10  Сб Май 23, 2015 23:15:25
Заголовок сообщения:

Эмма, а по налоговому учету вы на вычет взяли ту сумму на которую продали или всю стоимость до уценки


Автор: vbnz
Добавлено: #11  Пн Май 25, 2015 19:29:28
Заголовок сообщения:

Мозговая говорит:
на вычет

идет себестоимость проданного ТМЦ.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ