» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Налоговый период для вновь созданного предприятия с 2007 г.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Вт Авг 21, 2007 16:34:48
Заголовок сообщения: Налоговый период для вновь созданного предприятия с 2007 г.

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=57251#57251

Здравствуйте!
если встали на учет по НДС с 01.06.2007
сдали 300 за июнь (ограничение не превысили), теперь можно сдать за 3-й квартал?
а если встали на учет по НДС с 01.07.2007 можно было бы сразу за 3-й квартал?



Автор: Elis
Добавлено: #2  Вт Авг 21, 2007 16:53:20
Заголовок сообщения:

1. можно
2. можно было сдать сразу за 2 квартал.
Вы уже в июне плательщики, а июнь к 3 кварталу имеет ну очень отдаленное отношение...

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

а если БЫ встали на учет с 01/07/07, то можно было бы сразу за 3 квартал.



Автор: Asya
Добавлено: #3  Вт Сен 04, 2007 17:37:23
Заголовок сообщения:

Скажите, пожалуйста, если мы встали на учет 20.01.07 г. нужно ли было помесячно сдавать декларацию если даже оборотов почти не было?


Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Вт Сен 04, 2007 17:42:01
Заголовок сообщения:

Нет, можно за 1 квартал 2007 г.


Автор: Talik
Добавлено: #5  Вт Сен 04, 2007 17:48:17
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
Скажите, пожалуйста, если мы встали на учет 20.01.07 г. нужно ли было помесячно сдавать декларацию если даже оборотов почти не было?

Нужно было.

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

Cleaner говорит:
Нет, можно за 1 квартал 2007 г.

Сереж, я с тобой не согласна.

Сначало процитирую ст.246 НК:
"1. налоговый период - календарный месяц.
2. если среднемесячная сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал,составляет менее 1000 МРП ,то налоговым периодом является квартал".

Имхо, для того, что бы выяснить, будет ли НДС более или менее 1000 МРП, нужно сдать ежемесячно отчеты по НДС. И если по итогам 3 месяцев эта сумма будет меньше, то следующий отчет уже будет за 2 квартал...



Автор: Asya
Добавлено: #6  Вт Сен 04, 2007 18:01:45
Заголовок сообщения:

Я помесячно сдавала но дата сдачи 24.04. вот седня(сама напросилась) поехала в НК за актом сверки и инспектор теперь хочет протокол оформить.
Talik говорит:
Сначало процитирую ст.246 НК:
"1. налоговый период - календарный месяц

может я не так понимаю но там написано по выбору налогоплательщика либо квартал либо месяц. Уточните пожалуйста для новичков. Спасибо извините, за назойливость просто очень обидно оборотов не было а штраф кому охота платить? :cry:



Автор: Cleaner
Добавлено: #7  Вт Сен 04, 2007 19:09:18
Заголовок сообщения:

Натали, а Кодекс какой смотрим? на 2006?
Кодекс 2007 говорит:
Статья 246. Налоговый период
1. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный месяц либо квартал по выбору плательщика налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, установленных в пункте 2 настоящей статьи.
2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1000 месячных расчетных показателей, то налоговым периодом является календарный месяц.

Asya говорит:
Я помесячно сдавала но дата сдачи 24.04.

И почему не хотим акт? Сдавали помесячно (выбрали налоговый период - месяц), т.е. за январь - 24.04, за февраль - 24.04, за март - 24.04? А срок сдачи когда?



Автор: Talik
Добавлено: #8  Ср Сен 05, 2007 09:37:52
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Натали, а Кодекс какой смотрим? на 2006?


Сорри, действительно 2006. Они у меня рядом стоят. :oops: :oops: :oops:



Автор: Asya
Добавлено: #9  Ср Сен 05, 2007 10:56:55
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! А могу ли я изменить выбор нал. периода, чтоб с моей стороны ошибок не было ?и если могу как это сделать. В какой форме письмо написать?
Cleaner говорит:
И почему не хотим акт? Сдавали помесячно (выбрали налоговый период - месяц), т.е. за январь - 24.04, за февраль - 24.04, за март - 24.04? А срок сдачи когда?

какой акт, что то я не врубаюсь :roll: ? программа у меня загрузилась токо 23 числа. было письмо на продление.
Еще вопросик:
Ст.246 п.2 говорится:Если среднемесячная сумма НДС , подлежащего уплате в бюджет составляет более 1000 МРП то нал. период явл. календарный месяц.
Здесь Среднемес. сумма НДС, подл. уплате в бюджет - это после взаимозачета или до?

С уважением, Асема.



Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Ср Сен 05, 2007 18:46:47
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
А могу ли я изменить выбор нал. периода, чтоб с моей стороны ошибок не было ?и если могу как это сделать. В какой форме письмо написать?

Сделаете отзыв помесячных деклараций, в связи с изменением налогового периода.
Asya говорит:
какой акт, что то я не врубаюсь

Ну не акт, протокол об адм. правонарушении...
Asya говорит:
программа у меня загрузилась токо 23 числа.

А вот это НК уже не волнует .
Asya говорит:
было письмо на продление.

На продление чего?
Asya говорит:
Здесь Среднемес. сумма НДС, подл. уплате в бюджет - это после взаимозачета или до?

После.



Автор: Asya
Добавлено: #11  Чт Сен 06, 2007 13:32:27
Заголовок сообщения:

Спасибо, Cleaner!

Cleaner говорит:
На продление чего?
не пугайте меня, на продление сроков сдачи на 40 дней вроде все письмо писали или нет?

Cleaner говорит:
Ну не акт, протокол об адм. правонарушении...

хотят составить, но еще я доверенность не отнесла, т.к. не уверена насчет ошибки

Cleaner говорит:
Сделаете отзыв помесячных деклараций, в связи с изменением налогового периода.

И это можно за 1 квартал тоже сделать?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ