» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС в зачет при импорте товара из России, отражение в ФНО 300.00

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: levychka
Добавлено: #1  Чт Апр 23, 2015 09:51:00
Заголовок сообщения: НДС в зачет при импорте товара из России, отражение в ФНО 300.00

Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста,

ТОО (ОУР, НДС, НСФО)

приобретение товаров (импорт из России) было в декабре 2014 года.

Заявление 328.00 сдали в январе 2015 г и оплатили в январе.

Если отражаем приобретение и зачет НДС в первом квартале, то тогда в ФНО 100.00 за 2014 год не будет этого приобретения.

Можно ли сумму приобретения в ФНО 300.00 отразить в 4 квартале (чтобы приобретение "шло" с ФНО 100.00 за 2014г), а сумму НДС в зачет взять и отразить в первом квартале 2015 года?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Чт Апр 23, 2015 09:53:03
Заголовок сообщения:

levychka говорит:
Можно ли сумму приобретения в ФНО 300.00 отразить в 4 квартале (чтобы приобретение "шло" с ФНО 100.00 за 2014г), а сумму НДС в зачет взять и отразить в первом квартале 2015 года?

Я так и делаю.



Автор: levychka
Добавлено: #3  Чт Апр 23, 2015 10:14:06
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, спасибо Вам огромное скорейший ответ!


Автор: Colnce
Добавлено: #4  Чт Апр 23, 2015 15:43:59
Заголовок сообщения:

Добрый день
Ситуация :
1. ТМЦ с России получены в ноябре 2014, налоговое обязательство по предоставлению налоговой отчетности исполнено 18 декабря 2014, оплата НДС 18 декабря 2014 . 05.01.2015 пришел мотивированный отказ, так как в одном из заявлений не верно указан курс рубля. Заявления были отозваны и отправлены заново с корректировкой, декларация отправлена дополнительная на разницу суммы налога. Уведомление (Приложение 2) о подтверждении факта уплаты косвенных налогов ( Дата подтверждения ) стоит 14.01.2015.
Вопрос: Правильно ли мы считаем что мы имеем право НДС взять в зачет в 4 квартале 2014, так как считаем что НДС был уплачен в декабре 2014 и свои налоговые обязательства мы исполнили, по предоставлению налоговой отчетности своевременно.
2. ФНО 300.00 за 2015 год содержит изменения, в части приложения 300.09 Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
В графах А и В номер и дата отметки, проставленной НО государств члена ТС на заявлениях об уплате косвенных налогов, получается дата отметки ставится этого приложения 2 Уведомления о подтверждении? то есть возможно датой позже отчетного квартала, в случае если имел место быть мотивированный отказ, и электронное уведомление пришло позже, или все же ставить номер уведомления при отправке заявления.... Заранее спасибо



Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #5  Чт Апр 23, 2015 16:09:58
Заголовок сообщения:

1. Да, в зачет по дате уплаты.
2. приложение 300.09 заполняется по экспорту с РК, не ваш вариант

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

у вас была доплата налога из за курса?



Автор: Colnce
Добавлено: #6  Чт Апр 23, 2015 16:48:06
Заголовок сообщения:

Да из за курса, спасибку отправляю..


Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #7  Чт Апр 23, 2015 17:09:45
Заголовок сообщения:

а доплата какой датой была?


Автор: Colnce
Добавлено: #8  Чт Апр 23, 2015 17:14:17
Заголовок сообщения:

05.01.2015


Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #9  Пт Апр 24, 2015 10:25:44
Заголовок сообщения:

Colnce говорит:
05.01.2015

НДС в зачет по дате уплаты



Автор: Кама
Добавлено: #10  Вт Май 12, 2015 11:55:29
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
levychka говорит:
Можно ли сумму приобретения в ФНО 300.00 отразить в 4 квартале (чтобы приобретение "шло" с ФНО 100.00 за 2014г), а сумму НДС в зачет взять и отразить в первом квартале 2015 года?

Я так и делаю.


Уважаемый Трудоголик. мотивируйте пожалуйста чем вы руководствовались? инспектор ( Бостандыкский НУ пог.Алматы ) нам пояснил что и сумма оборота по приобретению и ндс в зачет в этом случае показывается в 1 квартале 2015 года. и сказал что если заполняем НДС в зачет то соответственно одновременно заполняем и приобретенный оборот и советует внимательно читать правила заполнения формы 300.00... однако там не расписано по графам А и В :

согласно правилам:10) в строке 300.00.016 I В указывается сумма налога на добавленную стоимость на импорт, уплаченная по товарам, ввезенным из Российской Федерации и отраженной в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам и в заявлении (-ях) о ввозе и уплате косвенных налогов;



Автор: Кама
Добавлено: #11  Вт Май 12, 2015 14:20:44
Заголовок сообщения:

(продолжение) правила ничего не пишут про заполнение строки 300.00.036 I А но!

далее читаем правила

6) в строке 300.00.016 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.026. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.

соответственно прихожу к выводу что не прав то инспектор! - и приобретенный облагаемый оборот указываем в том периоде когда его приобрели ?!

Кто может подкрепить?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ