» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Корректировка НДС ранее отнесенного в зачет при списании ОС с остаточной стоимостью.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: tanbor
Добавлено: #1  Вт Апр 14, 2015 17:31:12
Заголовок сообщения: Корректировка НДС ранее отнесенного в зачет при списании ОС с остаточной стоимостью.

Здравствуйте, проводится ли корректировка НДС ранее отнесенного в зачет при списании ОС у которого есть остаточная стоимость. Вопрос касается 2-х компьютеров, остаточная которых от 20 000 и 50 000, способ начисления амортизации-линейный.


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Ср Апр 15, 2015 08:49:52
Заголовок сообщения:

tanbor говорит:
проводится ли корректировка НДС ранее отнесенного в зачет при списании ОС

Предлагаю:
1.Если ОС списываете в связи с моральным износом, в связи с тем, что отслужило срок полезного использования,невозможностью востановления - то корректировка не проводится.
Если вы списываете в связи с тем, что кому то передали данный объект или у вас украли данный объект или по чье то вине он был испорчен - то в таком случае проводите корректировку ранее отнесенного НДС в зачет.
2.Обратите внимание на ст.258 НК РК.
С ув.



Автор: tanbor
Добавлено: #3  Ср Апр 15, 2015 09:50:56
Заголовок сообщения:

Компьютеры работают. но устарели,срок полезного использования еще не прошел. Чтобы не тратить на модернизацию и улучшение, решили купить новые. В данном случае корректировка НДС не производится?


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Ср Апр 15, 2015 10:13:30
Заголовок сообщения:

Верно.
С ув.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #5  Ср Апр 15, 2015 10:39:08
Заголовок сообщения:

tanbor говорит:
срок полезного использования еще не прошел.

Вот это непонятно. Ведь срок полезного использования определяете вы сами. Если оборудование морально устарело, то вы можете уменьшить срок полезного использования.



Автор: tanbor
Добавлено: #6  Ср Апр 15, 2015 10:43:54
Заголовок сообщения:

Первоначальный срок, который установили когда принимали к учету не прошел, будем его уменьшать.


Автор: esiphi
Добавлено: #7  Ср Апр 15, 2015 10:55:31
Заголовок сообщения:

tanbor говорит:
будем его уменьшать.
.
Не вижу в этом необходимости.
1.Дт 7410-Кт 2410.
2.Дт 2420-Кт 2410.
С ув.



Автор: Бану бухгалтер
Добавлено: #8  Вт Июн 30, 2015 15:33:38
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Если вы списываете в связи с тем, что кому то передали данный объект или у вас украли данный объект или по чье то вине он был испорчен - то в таком случае проводите корректировку ранее отнесенного НДС в зачет.

подскажите пожалуйста, проводки по корректировке и каким документом надо делать, у нас ОС был украден



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ