» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Модернизация ОС - как правильно отразить в ф.100.? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Виктория66 | ||||
Добавлено: | #1  Пт Мар 20, 2015 11:46:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Поступление ОС не отражается, а деталь, купленная для капитального ремонта отражается в строке 100.00.009 IIIА и уходит на расход по формуле 100.00.009I - 100.00.009II+100.00.009III. Затем
При включении в строку 100.02.004 происходит увеличение стоимости баланса группы(подгруппы) в соотв. с п. 3 ст 122 НК |
Автор: | Виталия | ||||
Добавлено: | #2  Ср Мар 18, 2015 16:35:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
тогда и в строке 100.00.009 H надо отражать? а разве поступление ОС там отражаются? только ж услуги? И В СТРОКЕ ТОГДА 100.00.009 VII надо отражать? |
Автор: | куляш1973 |
Добавлено: | #3  Ср Мар 18, 2015 16:34:42 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы не стала однозначно советовать строку 100.02.004, т.к. потом эти ремонты, идущие на увеличение СБГ, должны быть включены в строку 100.00.09 VI. Поэтому мы указываем расходы на модернизацию в строке 100.02.002, как и пишет Виталия. |
Автор: | Виктория66 | ||
Добавлено: | #4  Ср Мар 18, 2015 15:31:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Виталия,
неправильно, отражаете в строке 100.02.004. |
Автор: | Виталия |
Добавлено: | #5  Ср Мар 18, 2015 14:24:11 |
Заголовок сообщения: | Модернизация ОС - как правильно отразить в ф.100.? |
Добрый день! Что то я совсем запуталась с последующими расходами и ст.122. Ситуация такая: у нас на балансе есть счетная машинка, у ее полетела деталь, без которой она вообще работать не может-деталь дорогущая. Машинка стоит 100 тыс, а деталь 45 тыс. Я посчитала, что такой ремонт должен обязательно быть включен в первоначальную стоимость ОС. Я поступление этой детали сделала на счет 2933, и потом сделала документ модернизации ОС. Т.е первоначальная стоимость этого оборудования у меня увеличилась. Я теперь в форме 100.02, должна отразить в графе - Стоимость поступивших ФА подгрупп (групп), правильно? больше нигде? ндс мы не облагаемся, но так как стоимость приобретенных ОС не отражается в форме 100.01 - я там эту сумму не отражаю, верно? и вторая ситуация: на кассовом аппарате произвели замену блока фискальной памяти на сумму 13000. Такие услуги я тоже посчитала правильным должны увеличивать первоначальную стоимость ОС. Сделала следующие проводки д 2933- к 3310 д 2410 - к 2933 в годовом я сумму этих услуг отразила в строке 100.00.009Н, 100.00.009VII и потом уже в форме 100.02 в строке 100.02.004. Верно? ну и если это услуги - то отражаю сумму этого поступления в форме 100.01. Подтвердите пож-та мои мысли? Верно ли я все сделала? |