» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение формы 328.00 за 2015 год.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: angel051054
Добавлено: #1  Пт Янв 16, 2015 17:00:40
Заголовок сообщения: Заполнение формы 328.00 за 2015 год.

Всем добрый день!

2015 год. Получили импорт из России.
В кабинете налогоплательщика Заявление ф. 328.00 в разделе 1 изменилась формулировка "Идентификационный код (номер) налогоплательщика", в связи с этим вопрос:
что нужно заполнить ИНН только или полностью ИНН/КПП ?
Новые правила по заполнению формы 328.00 не нашла.
При проверке заполнения формы :
- заполнен ИНН/КПП – выдает ошибку.
- ИНН - ошибку не выдает.
Кто-то уже сдавал форму 328.00 за январь 2015 г ? Как нужно все-таки заполнить ?



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #2  Пт Янв 16, 2015 17:12:15
Заголовок сообщения:

Правила заполнения Ф.328 на 2015 год говорит:
13. В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются:
для налогоплательщиков Республики Беларусь – УНП (учетный номер плательщика), для налогоплательщиков Республики Казахстан – БИН (бизнес идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер), для налогоплательщиков Российской Федерации – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);



Автор: angel051054
Добавлено: #3  Пт Янв 16, 2015 17:16:23
Заголовок сообщения:

Pietr Tikhonov, Спасибо за помощь.
А где вы нашли правила ? у меня есть еще моменты , хочу почитать правила.



Автор: lenys
Добавлено: #4  Пн Янв 19, 2015 23:51:07
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
При проверке заполнения формы :
- заполнен ИНН/КПП – выдает ошибку.
- ИНН - ошибку не выдает.
Кто-то уже сдавал форму 328.00 за январь 2015 г ? Как нужно все-таки заполнить ?

как вы отправили?
мы в связи с сегодняшней не работой налоговых программ,заполнили ИНН/КПП и отправили с ошибкой(( на уведомлении стоит
Ошибки при приеме налоговой отчетности:
раздел 1:неверное значение идентификатора НП.
за это будет отказ?



Автор: кимулька
Добавлено: #5  Вт Янв 20, 2015 00:04:32
Заголовок сообщения:

Будет отказ, отправляли 328 - поставили только ИНН. Ошибку не выдало, все принято.


Автор: lenys
Добавлено: #6  Вт Янв 20, 2015 00:15:11
Заголовок сообщения:

кимулька говорит:
Будет отказ, отправляли 328 - поставили только ИНН. Ошибку не выдало, все принято.

даже видела что он ошибку выдает,но от испуг наверное что с такой работой НК и СОНО вообще ни чего не отправим,нажала отправить.....
а после отказа,нужно пересдавать,это без штрафов?



Автор: кимулька
Добавлено: #7  Вт Янв 20, 2015 00:17:59
Заголовок сообщения:

Вы успеваете заполнить заявление на отзыв 328 и следом отправляйте исправленную форму. Завтра инспектору подадите отзыв и новую 328( если больше ошибок нет 320 пересдавать не придется)


Автор: Inna
Добавлено: #8  Вт Янв 20, 2015 17:45:29
Заголовок сообщения:

В НК 328.00 форму за декабрь не приняли, сказали, что достаточно Заявления в электронном виде.
И как то не очень понятно как отправлять импортёру, без печати НК? А что тогда будет являться подтверждением факта уплаты налога на добавленную стоимость?



Автор: Lola
Добавлено: #9  Вт Янв 20, 2015 23:12:51
Заголовок сообщения:

Inna говорит:
И как то не очень понятно как отправлять импортёру, без печати НК?
- тоже интересует вопрос.


Автор: кимулька
Добавлено: #10  Вт Янв 20, 2015 23:46:45
Заголовок сообщения:

Налоговый инспектор сегодня пояснил, что подтверждение об оплате НДС будет отправлено поставщикам в эл.виде


Автор: Gaukhar70
Добавлено: #11  Ср Янв 21, 2015 10:46:49
Заголовок сообщения:

Inna говорит:
А что тогда будет являться подтверждением факта уплаты налога на добавленную стоимость?

я отправляла 328-ю 05.01., в уведомлении статус принята. а 19.01 получила второе уведомление по этой же форме. мне инспектор пояснила, что второе уведомление и есть факт оплаты НДС.



Автор: angel051054
Добавлено: #12  Ср Янв 21, 2015 11:03:06
Заголовок сообщения:

Правильно я понимаю, что заявление по товару полученному в январе я могу отправить, допустим, 21.01.15 , а саму декларацию сдать, допустим, в феврале не позднее 20.02.15.
Или нужно заявление и Декларацию сдавать в один день?



Автор: Gaukhar70
Добавлено: #13  Ср Янв 21, 2015 11:56:43
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
Правильно я понимаю
, а в связи с чем вы так поняли? в моем случае поставка была в декабре 2014, сдала 05.01 в СОНО 328+320, на следующий день побежала в НУ с бумажками. в итоге получается на сегодняшний день имею на руках заявление 328-ю с печатью НУ + уведомление 2 шт по 328-ой форме (1-ая о принятии, 2-ая об уплате, при чем второе уведомление сразу не ждите, оно визируется инспектором в течении 10 дней). импортёру буду отправлять второе уведомление + заявление с печатью НУ. но за января 2015 для импортера основанием будет только второе уведомление.


Автор: angel051054
Добавлено: #14  Ср Янв 21, 2015 13:19:56
Заголовок сообщения:

Я так поняла, что теперь в НУ не нужно бежать и нести 328.00 вместе с 320.00 , в связи с тем что приходит второе уведомление о подтверждении факта оплаты НДС.
Но так как вы поясняете, что в любом случае на 328.00 нужно печать НУ, то наверное мои действия следующие :
- сдаю одновременно 328.00 и 320.00 за январь
- затем иду в налоговую с этими формами (328.00- 4 экз + 320.00) без приложения документов , чтобы мне поставили печать в НУ на 328.00 . У меня на руках остается 3 экз. 328.00, из них два экз. отправляю поставщику уже вместе со вторым уведомлением.

Согласно ст. 276-20 п.3-2
Цитата:
3-2. При представлении декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и заявления (заявлений) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов только в электронном виде документы, указанные в подпунктах 2) - 8) пункта 3 настоящей статьи, не представляются.
Положение настоящего пункта не применяется в случаях, установленных пунктом 3-1 настоящей статьи

Вот это я так понимаю , что раз мы сдали 328.00 и 320.00 электронно , то нет обязательства нести в налоговую экземпляры 328.00 и 320.00 . Так как получим уведомление о подтверждении факта об уплате НДС.
И в связи с этим как заполнять строки :
стр 16 I и стр. 16 II ?

Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:

angel051054 говорит:
И в связи с этим как заполнять строки :
стр 16 I и стр. 16 II ?

Видимо их не нужно заполнять если представляем электронно .
Их заполняют только те, кто подподает под этот пункт в статье 276-20 п. 3-2
Цитата:
Положение настоящего пункта не применяется в случаях, установленных пунктом 3-1 настоящей статьи


Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:

извините
angel051054 говорит:
стр 16 I и стр. 16 II ?

нужно было так написать : стр 16 I и стр. 16 II форма 320.00 ?



Автор: Gaukhar70
Добавлено: #15  Ср Янв 21, 2015 14:51:27
Заголовок сообщения:

по состоянию на 05.01 инспектора по разному принимали за декабрь, одни с бумагами, другие только электронно, толком ничего сами не могли пояснить. созвонилась с инспектором по поводу стр 16 I и 16 II: "сами ждём правила и указания сверху, мы вам напишем или звоните ежедневно, узнавайте".


Автор: angel051054
Добавлено: #16  Ср Янв 21, 2015 14:55:59
Заголовок сообщения:

Gaukhar70, спасибо за информацию.
Вот я и не тороплюсь со сдачей 328.00 и 320.00 за январь . Товар пришел 01.01.2015 г.



Автор: angel051054
Добавлено: #17  Пн Янв 26, 2015 23:48:57
Заголовок сообщения:

Добрый вечер!
В графе 9 формы 328.00 (номер транспортный или товаросопроводительный документ) я указала номер Авианакладной от 30.12.2014
Перевозчиком был ТОО ""DHL Express Казахстан".
Россияне просят указать вместо номера просто - (CMR) и дату составления 24.12.2014 или указать номер их товарной накладной.
При этом, сама CMR не имеет номера.
Так что же мне указать в графе 9 формы 328.00 ?



Автор: angel051054
Добавлено: #18  Вт Янв 27, 2015 11:51:14
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Уважаемые коллеги нужен ваш совет (пост 17)



Автор: Bella_
Добавлено: #19  Пт Янв 30, 2015 21:23:12
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
В графе 9 формы 328.00 (номер транспортный или товаросопроводительный документ) я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

Перевозчиком был ТОО ""DHL Express Казахстан".

Россияне просят указать вместо номера просто - (CMR) и дату составления 24.12.2014 или указать номер их товарной накладной.

При этом, сама CMR не имеет номера.

Так что же мне указать в графе 9 формы 328.00 ?


Я всегда указываю номер товарной накладной от постащика! Номер авианакладной и номер СМР указывать неверно!



Автор: angel051054
Добавлено: #20  Сб Янв 31, 2015 00:11:36
Заголовок сообщения:

Bella_, спасибо за ответ.
Сходила к инспектору в налоговую.
angel051054 говорит:
я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

верно
CMR был ошибочно оформлен Росиянами, так как они предполагали ,что доставка будет грузовым транспортом.
Цитата:
указать номер их товарной накладной.

Инспектор сказал, что это не транспортный документ, его не следует отражать в графе 9 формы 328.00



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #21  Вт Фев 03, 2015 23:55:08
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
хочу почитать правила.
http://kgd.gov.kz/sites/default/files/npa/fno/2015/pravila/328.00.docx


Автор: vbnz
Добавлено: #22  Ср Фев 04, 2015 12:21:27
Заголовок сообщения:

При отсутствии контракта, графы остаются пустыми, но ошибку дает. в правила указано что "В случае розничной купли-продажи при отсутствии договора (контракта), заключенного между Продавцом и Покупателем (комиссионером, поверенным), указываются номер и дата документа, подтверждающего получение (либо приобретение) импортированных на территорию Республики Казахстан товаров (в том числе чеки контрольно-кассовой машины, товарные чеки, закупочные акты)", т.е. поставить там номер накладной?


Автор: vbnz
Добавлено: #23  Ср Фев 04, 2015 13:27:20
Заголовок сообщения:

код ТНВЭД выбран со справочника, при проверке ошибок нет, после отправки в уведе ошибка "Значение не актуально на 06.01.15", справочники обновлены и синхронизируются. Отзывать или что, в этом году первая 328


Автор: Lola
Добавлено: #24  Ср Фев 04, 2015 14:56:20
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
Отзывать или что
- отзывать. Знаю по прошлому году, случалось такое же. Потом перед отправкой заявления проверяла коды ТНВЭД, не закончились ли сроки действия.


Автор: vbnz
Добавлено: #25  Ср Фев 04, 2015 15:22:43
Заголовок сообщения:

Lola говорит:
Потом перед отправкой заявления проверяла коды ТНВЭД,

не проверила, на обновленные справочники СОНО пронадеялась

Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд:

с нашими созвонились, нет у них обновленных справочников, пробуйте говорят, лишние потом уберем :D



Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #26  Вт Мар 17, 2015 15:24:03
Заголовок сообщения:

кто нибудь заполнял 328 форму по импорту освобожденному от НДС?
У нас ввоз товаров в рамках гарантийного обслуживания, но в форме 328.01 стр4 программа не дает проставить данные в строке "Ввоз товаров импортируемых в рамках гарантийного обслуживания" пишет ошибку "Сумма значений превышает сумму НДС, которая должна быть уплачена по импортированным и ввезенным товарам"
Не ругается только если ставлю эту сумму в строку "Импорт, освобожденный от НДС в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса", но у нас не 255 статья а 276-15. Что делать? В правилах по этому поводу ничего нет



Автор: akly
Добавлено: #27  Вт Апр 14, 2015 15:10:58
Заголовок сообщения:

Подскажите, если сдаем 328 и 320 формы электронно, что отправим поставщику в Россию? только уведомление об оплате?
На что можно сослаться, чтобы им объяснить наши нововведения.



Автор: daltek
Добавлено: #28  Вт Апр 14, 2015 15:57:54
Заголовок сообщения:

Я отправляла только Уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов. На первый раз, в сопроводительном письме ссылалась на Приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (п.п.3 п.4; п.п.1 п.20) ни каких вопросов не возникло. В последующем уже без всяких ссылок.
Это уведомление можно поставщику и в электронном виде отправить.

akly говорит:
чтобы им объяснить наши нововведения.

Это совместное нововведение.



Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #29  Вт Апр 14, 2015 16:47:24
Заголовок сообщения:

Мыльникова Татьяна говорит:
кто нибудь заполнял 328 форму по импорту освобожденному от НДС?
У нас ввоз товаров в рамках гарантийного обслуживания, но в форме 328.01 стр4 программа не дает проставить данные в строке "Ввоз товаров импортируемых в рамках гарантийного обслуживания" пишет ошибку "Сумма значений превышает сумму НДС, которая должна быть уплачена по импортированным и ввезенным товарам"
Не ругается только если ставлю эту сумму в строку "Импорт, освобожденный от НДС в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса", но у нас не 255 статья а 276-15. Что делать? В правилах по этому поводу ничего нет

после продолжительных писем в тех поддержку и консультаций с инспектором:) было решено отправлять форму с заполненной суммой в строке "Ввоз товаров импортируемых в рамках гарантийного обслуживания", не смотря на ошибки. Отправлено, принято, разнесено.



Автор: Milenka
Добавлено: #30  Ср Апр 15, 2015 11:27:53
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста, где искать подтверждение об оплате НДС от налоговой? В журнале форм или в уведомлениях Таможенного союза? И через какое время они приходят? Отправили 7 апреля, а ответа до сих пор нет.


Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #31  Ср Апр 15, 2015 11:31:19
Заголовок сообщения:

в Уведомлениях Таможенного союза

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

10 рабочих дней, если не ошибаюсь



Автор: Bayeva O.
Добавлено: #32  Ср Апр 15, 2015 18:08:41
Заголовок сообщения:

Bella_ говорит:
angel051054 говорит:
В графе 9 формы 328.00 (номер транспортный или товаросопроводительный документ) я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

Перевозчиком был ТОО ""DHL Express Казахстан".

Россияне просят указать вместо номера просто - (CMR) и дату составления 24.12.2014 или указать номер их товарной накладной.

При этом, сама CMR не имеет номера.

Так что же мне указать в графе 9 формы 328.00 ?
Я всегда указываю номер товарной накладной от постащика! Номер авианакладной и номер СМР указывать неверно!

Позвонив в налоговую, мне инспектор сказал, что нужно указывать номер СМР, если нет, то ТТН (товарно-транспортной накладной) - не товарной накладной. Если ни СМР, ни ТТН нет, то указывать номер СЧф!



Автор: Джулия2010
Добавлено: #33  Сб Апр 18, 2015 17:30:56
Заголовок сообщения:

Подскажите пож-та, мы получили товар с России 15 апреля, накладная и счет-фактура отписана поставщиком - 30 мартом 2015г. Согласно правилам получается что мы обязаны сдать 328 и 320 формы и оплатить налог до 20 апреля? Или до 20 мая? Ведь сам товар к нам доставлен 15 апреля. Подскажите пож-та!


Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #34  Сб Апр 18, 2015 19:14:40
Заголовок сообщения:

Каким видом транспорта доставлен товар?


Автор: Джулия2010
Добавлено: #35  Сб Апр 18, 2015 20:34:37
Заголовок сообщения:

Ж/д транспортом


Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #36  Сб Апр 18, 2015 23:04:14
Заголовок сообщения:

если иное не установлено настоящим пунктом для целей настоящей главы датой принятия на учет импортированных товаров является:
1) наиболее ранняя из дат признания (отражения) таких товаров в бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
2) дата ввоза таких товаров на территорию Республики Казахстан.
При наличии у налогоплательщика обеих дат, указанных в подпунктах 1) и 2) части второй настоящего пункта, датой принятия на учет импортированных товаров признается наиболее поздняя из указанных дат.
Для целей настоящего пункта датой ввоза товаров на территорию Республики Казахстан является:
при перевозке товаров воздушными или морскими судами - дата ввоза в аэропорт или порт, расположенных на территории Республики Казахстан;
при перевозке товаров в международном автомобильном сообщении - дата пересечения Государственной границы Республики Казахстан.
При этом дата пересечения Государственной границы Республики Казахстан определяется на основании талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля), выдаваемого территориальными подразделениями Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, форма и порядок представления которого устанавливаются совместно уполномоченным органом и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан. В целях налогового администрирования. уполномоченным органом и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан организуется взаимодействие по передаче сведений посредством единой информационной системы;
при перевозке товаров в международном и межгосударственном сообщении железнодорожным транспортом - дата ввоза на первый приграничный пункт пропуска (станция), установленный Правительством Республики Казахстан;

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Посмотрите в жд накладной дату пересечения границы и сравните какая дата у вас позднее, по той и принимайте на учет.



Автор: Taiga
Добавлено: #37  Чт Апр 30, 2015 12:46:12
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста, получили груз из России автотранспортом. В с/ф от перевозчика отражены следующие пункты:
1. Международная перевозка (Москва - Караганда);
2. Страхование груза;
3. Жёсткая упаковка (паллеты).

Должны ли мы данные расходы отразить в заявлении 328?
Буду очень благодарна за ответ!



Автор: YelenaS
Добавлено: #38  Чт Апр 30, 2015 12:53:03
Заголовок сообщения:

Taiga, нет сейчас расходы по доставке в расчет НДС не включаются, только стоимость самого полученного товара, согласно накладной и счет-фактуры.

Добавлено спустя 36 секунд:

YelenaS говорит:
накладной и счет-фактуры.

Поставщика товара.



Автор: Taiga
Добавлено: #39  Сб Май 02, 2015 16:15:17
Заголовок сообщения:

YelenaS, огромное спасибо!! "Спасибку" отправила.


Автор: Taiga
Добавлено: #40  Пн Май 04, 2015 13:53:42
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста: Заполняем форму 328 в Кабинете Налогоплательщика. Показывает ошибку: не заполнена дата спецификации 3 раздела. Мы третий раздел вообще не заполняем. Как быть: отправлять с ошибкой или набивать 328 в СОНО?


Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #41  Пн Май 04, 2015 14:39:28
Заголовок сообщения:

Отправляйте с ошибкой


Автор: Alya
Добавлено: #42  Пн Май 04, 2015 23:17:36
Заголовок сообщения:

Taiga говорит:
Подскажите, пожалуйста: Заполняем форму 328 в Кабинете Налогоплательщика. Показывает ошибку: не заполнена дата спецификации 3 раздела. Мы третий раздел вообще не заполняем. Как быть: отправлять с ошибкой или набивать 328 в СОНО?

Выгрузите 328 форму из КН и подгрузите в СОНО, в СОНО проверила (без ошибок) и отправила.



Автор: Taiga
Добавлено: #43  Вт Май 05, 2015 11:47:29
Заголовок сообщения:

Alya, Благодарю! Это надо в КН сохранить в xml и затем уже подгрузить в СОНО, правильно?


Автор: YelenaS
Добавлено: #44  Вт Май 05, 2015 11:51:25
Заголовок сообщения:

Taiga говорит:
затем уже подгрузить в СОНО

Почему бы сразу не загрузить в СОНО, если она у вас есть?



Автор: Taiga
Добавлено: #45  Вт Май 05, 2015 12:14:18
Заголовок сообщения:

YelenaS, набили форму в Кабинете Налогоплательщика, так как много строк и поэтому набивала дома. А отправить через КН побоялась, так как показывает ошибку.


Автор: YelenaS
Добавлено: #46  Вт Май 05, 2015 12:15:29
Заголовок сообщения:

Taiga, понятно.


Автор: Alya
Добавлено: #47  Вт Май 05, 2015 12:18:24
Заголовок сообщения:

Taiga говорит:
Alya, Благодарю! Это надо в КН сохранить в xml и затем уже подгрузить в СОНО, правильно?

Да, я тоже так делала.



Автор: Taiga
Добавлено: #48  Ср Май 06, 2015 14:41:07
Заголовок сообщения:

Alya, спасибо!


Автор: Богданова А.М.
Добавлено: #49  Ср Май 06, 2015 15:23:33
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Уже спрашивала в отдельной темке, никто не ответил.
Неужели, никто с таким не сталкивался :cry:
Возникла такая ситуация, была сдана отчетность по ф. 328 и 320 20.04.2015 года. 21.04.2015года приходит уведомление о нарушении, т.к. была допущена ошибка в 320ф облагаемый импорт был поставлен от РФ, а надо было от РБ. Сдали 22.04.2015года дополнительную по уведомлению. Теперь 28.04.2015 года пришел мотивированный отказ, т.к. заявление 20.04.2015 года, а декларация 22.04.2015 года. Позвонила специалисту, сказала, пока ничего не делать, она отправила запрос. Теперь звонить только 06.05. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким? Теперь я не поняла, правильно ли она отказала или нет Surprised

Отказали 28.04., по сей день тишина, а у меня последний день пересдачи 12 мая :(



Автор: Margo1
Добавлено: #50  Пт Май 15, 2015 17:11:47
Заголовок сообщения:

Форму 328.00 отправила 15.05.2015г., в строке Достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявлении, подтверждаю, где указывается Ф.И.О. руководителя и ставится дата я не исправила дату на текущую. Является ли это ошибкой? Или главное чтобы эта строка была заполнена? Спасибо.


Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #51  Чт Июн 11, 2015 21:44:59
Заголовок сообщения:

Сегодня опубликован шаблон формы 328 «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» версия 8, ревизия 102.
Скачать можно по ссылке: ftp://ftp.salyk.kz/SONO/install/forms/328.00/20150611/form_328_00_v8_r102.tar.bz2



Автор: angel051054
Добавлено: #52  Вс Июн 14, 2015 16:38:45
Заголовок сообщения:

Всем добрый день!
КН выдает ошибку на проверку заполнения 328.00 "Занижена налоговая база (НДС)."
Не знаю что делать?
гр. 6 - стоимость товара : 3 607,47 рублей
гр. 8 - курс - 3,73 тенге
гр.15 - Налоговая база (НДС) - 13 455,86
гр. 20 - НДС - 1 614,70
Итоговая строка гр.20 - 1 615
Вроде все правильно.
Боюсь отправлять с ошибкой "Занижена налоговая база (НДС)." или игнорировать и отправлять ?

Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:

Решила проблему:
Удалила записи, все заново разнесла - Проверяю - "Ошибок нет"



Автор: Бану бухгалтер
Добавлено: #53  Вт Июн 23, 2015 13:07:28
Заголовок сообщения:

Добрый день! нужна ваша помощь, первый раз собираюсь столкнутся с импортом РФ поставка товара, подскажите уважаемые профи что нужно делать чтобы правильно оформить импорт от начала до конца, какие доки, как в 1с оформить итд, буду ждать ваших ответов :)


Автор: YelenaS
Добавлено: #54  Вт Июн 23, 2015 13:47:51
Заголовок сообщения:

Бану бухгалтер, не по теме. Создайте новую тему.
http://balans.kz/rules.php



Автор: adilj
Добавлено: #55  Пт Июл 03, 2015 08:25:47
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
Bella_, спасибо за ответ.

Сходила к инспектору в налоговую.

angel051054 говорит:


я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

верно

CMR был ошибочно оформлен Росиянами, так как они предполагали ,что доставка будет грузовым транспортом.


Цитата:


указать номер их товарной накладной.

Инспектор сказал, что это не транспортный документ, его не следует отражать в графе 9 формы 328.00

Добрый день. Получили товар из россии, в графе 9 в зявление 328, какую накладную ставить, товарную от поставщика? т.к более документов нет, CMR без даты и номера, груз авто и ж/д? Спасибо



Автор: Arina73
Добавлено: #56  Пт Июл 03, 2015 15:33:30
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:

52 ссылка на это сообщение Вс Июн 14, 2015 16:38:45 В закладку
Всем добрый день!
КН выдает ошибку на проверку заполнения 328.00 "Занижена налоговая база (НДС)."
Не знаю что делать?
гр. 6 - стоимость товара : 3 607,47 рублей
гр. 8 - курс - 3,73 тенге
гр.15 - Налоговая база (НДС) - 13 455,86
гр. 20 - НДС - 1 614,70
Итоговая строка гр.20 - 1 615
Вроде все правильно.
Боюсь отправлять с ошибкой "Занижена налоговая база (НДС)." или игнорировать и отправлять ?

Здравствуйте, у нас такая же ситуация.
Несколько раз пробовали перезаполнять форму, программа все равно выдает ошибку.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста :oops:



Автор: NatalyaV
Добавлено: #57  Пт Июл 03, 2015 16:16:53
Заголовок сообщения:

Arina73, тут еще посмотрите
http://balans.kz/viewtopic.php?p=598192#598192



Автор: Arina73
Добавлено: #58  Вт Июл 07, 2015 12:13:21
Заголовок сообщения:

anginaa, спасибо, но ничего не получается :cry:
Первоначально заполняли в кабинете, но там ведь всегда обновленные формы.
Сегодня уже обновили шаблоны в СОНО до версии 8, ревизия 103, и результат тот же - Занижена налоговая база.
Что делать не знаю :shock:



Автор: Такокс
Добавлено: #59  Вт Июл 07, 2015 14:07:55
Заголовок сообщения:

Arina73, попробуйте поставить 13 455,87 тенге. Мне помогает


Автор: Arina73
Добавлено: #60  Вт Июл 07, 2015 15:06:26
Заголовок сообщения:

Такокс, спасибо, помогло :Yahoo!:


Автор: Tais
Добавлено: #61  Чт Июл 16, 2015 10:06:42
Заголовок сообщения:

А в какой версии сдавать за июнь 328.00? В 8.104?


Автор: Виктория66
Добавлено: #62  Чт Июл 16, 2015 11:03:56
Заголовок сообщения:

[quote="Tais"]


Tais говорит:
А в какой версии сдавать за июнь 328.00? В 8.104?

Что то уже 20 минут не могу найти в справочнике единицу измерения - тонна?

Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

Нашла ...тонну. Отправляем за июнь в 104?



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #63  Чт Июл 16, 2015 11:17:54
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
А в какой версии сдавать за июнь 328.00? В 8.104?
Верно. 328.00 "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" версия 8 ревизия 104 от 09.07.2015 г.


Автор: Alika75
Добавлено: #64  Ср Сен 02, 2015 13:12:25
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, во-первых, у меня отсутствует счет-фактура от поставщика, только накладная, а СОНО выдает ошибку, можно ли проигнорировать ошибку? Во-вторых нет спецификации, есть договор и счет на оплату, что указать в стр.05 № и дата спецификации или тоже пропустить?
Заранее благодарю за помощь.



Автор: A.Vail
Добавлено: #65  Ср Сен 02, 2015 18:58:48
Заголовок сообщения:

Alika75 говорит:
у меня отсутствует счет-фактура от поставщика, только накладная, а СОНО выдает ошибку, можно ли проигнорировать ошибку?

нужно заполнить эти графы данными любого другого имеющегося документа, хоть это будет и не счет фактура:

Правила заполнения ф. 328 говорит:
Если выставление (выписка) счета-фактуры не предусмотрено законодательством государства-члена либо приобретение товаров осуществляется у налогоплательщика государства, не являющегося государством-членом, в графах 4, 6 – 8, 11 и 12 таблицы раздела 1 заявления указываются сведения из иного документа, выставленного (выписанного) продавцом, подтверждающего стоимость импортированного товара.


Alika75 говорит:
нет спецификации, есть договор и счет на оплату, что указать в стр.05 № и дата спецификации или тоже пропустить?

При отсутствии спецификаций эти графы можно пропустить.



Автор: Alika75
Добавлено: #66  Ср Сен 02, 2015 19:20:17
Заголовок сообщения:

Большое спасибо!
Еще вылезли ошибки по всему 3-му разделу, что не заполнен, но мне его не нужно заполнять. Заполняла в СОНО. Проигнорировать или есть способ исправить?



Автор: A.Vail
Добавлено: #67  Ср Сен 02, 2015 19:24:39
Заголовок сообщения:

Отправлял в августе за июль через СОНО, такого не было. Проверьте, может где-то что-то лишнее отмечено.


Автор: Alika75
Добавлено: #68  Ср Сен 02, 2015 19:33:06
Заголовок сообщения:

Да, убрала в 3-м разделе ФИО руководителя и дату и ошибки исчезли. Но я раньше всегда там дату и подпись ставила, ошибок не было. Последний раз правда в январе сдавала :) . Теперь не надо этот раздел подписывать?


Автор: A.Vail
Добавлено: #69  Чт Сен 03, 2015 19:20:44
Заголовок сообщения:

Считаю, что если этот раздел не подлежит заполнению в вашем случае, то и подписывать не надо его.


Автор: Alika75
Добавлено: #70  Пт Сен 04, 2015 10:09:25
Заголовок сообщения:

Оказалось, что если 3-й раздел не подписывать, то в печатном варианте все равно дата и подпись выходит. Так что все в порядке! Благодарю за участие и помощь!


Автор: NATA1686
Добавлено: #71  Пн Июн 13, 2016 17:38:51
Заголовок сообщения:

Bayeva O. говорит:
Если ни СМР, ни ТТН нет, то указывать номер СЧф!


а если нет ничего кроме товарной накладной, тогда что указывать?



Автор: gauhar
Добавлено: #72  Пн Июл 25, 2016 14:38:40
Заголовок сообщения: Заполнение формы 328.00

ДД! Подскажите пжл,
при заполнении формы 328.00
в графе 9 – серия, номер транспортных (товаросопроводительных) документов;

какие данные ввести верно, имется экспедиторская записка №168-1022782
или же из данных во вложении.



Автор: YelenaS
Добавлено: #73  Пн Июл 25, 2016 14:46:04
Заголовок сообщения:

gauhar, данные транспортной накладной поставщика.


Автор: gauhar
Добавлено: #74  Пн Июл 25, 2016 14:52:10
Заголовок сообщения:

1)экспедиторская записка №168-1022782
2)номер автомашины
3)Транспортная накладная , в нашем случае без номера, только дата

я вложила имеющиеся документы, пжл подскажите, если вы можете, какие данные вписать в графу 9 – серия, номер транспортных (товаросопроводительных) документов;



Автор: YelenaS
Добавлено: #75  Пн Июл 25, 2016 14:55:18
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
3)Транспортная накладная , в нашем случае без номера, только дата

Попробуйте написать без номера ( буквы б/н), только дата.

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

ООО "Энергия" вам какие ещё документы выписала?



Автор: gauhar
Добавлено: #76  Пн Июл 25, 2016 15:03:45
Заголовок сообщения:

вот документы от энергии : экспедиторская записка , тран.накладная, талон.


Автор: YelenaS
Добавлено: #77  Пн Июл 25, 2016 15:15:45
Заголовок сообщения:

Счет-фактуры нет? Товарной накладной тоже нет?

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Поставщик у вас кто, не понятно. Нужны документы поставщика.
YelenaS говорит:
талон.

Талон выписывается на границе.
Экспедиторская записка для перевозчика, не для вас.



Автор: gauhar
Добавлено: #78  Пн Июл 25, 2016 15:20:20
Заголовок сообщения:

Счет-фактуры нет? Товарной накладной тоже нет? - от ТК Энергия вы спросили?
Нету.
Счас я им пишу, запрашиваю.



Автор: YelenaS
Добавлено: #79  Пн Июл 25, 2016 15:24:00
Заголовок сообщения:

От ПОСТАВЩИКА товара есть документы?


Автор: gauhar
Добавлено: #80  Пн Июл 25, 2016 15:25:47
Заголовок сообщения:

от Поставщика,
счет-фактура(без накладной у них), договор.



Автор: YelenaS
Добавлено: #81  Пн Июл 25, 2016 15:51:32
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
без накладной у них

Нужна товарная накладная от них, тогда можно было указать её данные.



Автор: gauhar
Добавлено: #82  Пн Июл 25, 2016 16:05:38
Заголовок сообщения:

http://www.kosta.ru/marketing/law_help/8463.html

в россии применяют УПД кажется,



Автор: YelenaS
Добавлено: #83  Пн Июл 25, 2016 16:39:04
Заголовок сообщения:

Цитита:
"Это единый отгрузочный документ, который скомбинирован из первичной документации и счет-фактуры.
УПД не является единой формой для всех, он скорее носит рекомендательный характер."

Редко кто его использует. У меня только один поставщик из России.
Так что счет-фактура и товарная накладная форма ТОРГ-12.



Автор: gauhar
Добавлено: #84  Пн Июл 25, 2016 16:44:39
Заголовок сообщения:

Я как то запрашивала у них ранее накладную помню, и они мне отписали, что счас вот так одним документом, не помню подробно. И мы работаем почти, все товары с россии, и от всех почтм приходит только одна счет-фактура. Так что мне написать в графе 9, "б/н" от 30.06.2016г. Так?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ