» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно оприходовать купленные подарки сотрудникам? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Крош_Ксю |
Добавлено: | #1  Ср Дек 24, 2014 15:14:05 |
Заголовок сообщения: | Как правильно оприходовать купленные подарки сотрудникам? |
Добрый день.Мы купили подарки-кульки детям наших сотрудников,как правильно оприходовать?Нужно ли стоимость подарка включать в зп и удерживать с нее ИПН?Кульки лучше оприходовать как услуги или материалы,а потом их списать и будут ли они влиять на уменьшение КПН? |
Автор: | Банер |
Добавлено: | #2  Ср Дек 24, 2014 16:30:12 |
Заголовок сообщения: | |
чтобы взять на вычет должны включить в совокупный доход сотрудника и обложить всеми налогами от Ф.О.Т. |
Автор: | Крош_Ксю |
Добавлено: | #3  Ср Дек 24, 2014 16:43:22 |
Заголовок сообщения: | |
Я пока ждала ответ нашла темы,из них я поняла так: если я купила подарков на сумму 31625 тг,подарки приходую на материалы но без НДС,потом получается я при расчете зп должна стоимость подарков отнести на каждого сотрудника по 1265 тг.Получается грубо говоря зп начисляю 50 000 и доп начислением 1265,так удержаться зарплатные налоги. или воспользоваться этим советом по этой ссылке http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=287074#287074 я просто в первый раз с этим сталкиваюсь,и оказалась в полном ступоре,пришла к выводу что проще посадить на 7212 зато отнести в зачет НДС |
Автор: | Банер |
Добавлено: | #4  Ср Дек 24, 2014 16:46:44 |
Заголовок сообщения: | |
ндс здесь не при чем ,приходуем подарки на тмз на1310 потом списываем актом списания Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: веренее когда сажаете на 7212 то это не совсем правильно так как подарки это не услуги а ндс можно убрать и при приходовании тмз Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: НДС по данным товарам Вы не имеете право взять в зачет, т.к. они не использованы в целях получения совокупного годового дохода. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: http://balans.kz/viewtopic.php?t=12260&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&tape здесь |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #5  Ср Дек 24, 2014 20:47:01 |
Заголовок сообщения: | |
Крош_Ксю, мы в компании делаем так 1. приходуем кульки - как товар Д-1310 К-3310, если кульки куплены от плательщика НДС, сумму НДС в зачет не берем 2. Списываем кульки согласно приказа и ведомости с отражением по списочно всех сотрудников которые получают кульки, с указанием количества кто сколько получает, с отражением стоимости за 1 ед, и общую сумму которая должна сойдись с той суммой по которой вы купили (в т.ч. НДС). 3. Расходы на купленные подарки берем на вычеты по КПН через статью затрат "Расходы по зарплате работников", так как мы персонифицировали каждого работника указав его конкретное ФИО в ведомости. Согласно этой ведомости можно списать кульки по работникам Дт-3350 (работник) Кт-1310 (подарок в количестве ... штук). 4. Нужно Отнести на доход работника сумму полученного им кулька, сделав доначисление сверху ИПН И ОПВ. то есть если сумма стоимость 1 кулька -6125 тенге, надо сверх них доначислить ИПН и ОПВ, чтобы якобы на руки получилось 6125 тенге (стоимость полученного кулька -Доход в виде материальной выгоды). А если вы решили списать стоимость всех подарков за счет чистой прибыли, то тогда не нужно составлять ведомость, а просто согласно одного приказа списать. Но по бух учету это -будет не правильно. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #6  Чт Дек 25, 2014 12:59:27 |
Заголовок сообщения: | |
Можно просто начислить людям премию к НГ по приказу, а подарки просто реализовать своим сотрудникам за наличный расчёт (по ведомости). НДС в этом случае можно будет взять в зачёт при покупке и естественно начислить потом при реализации. |
Автор: | Рыскулова |
Добавлено: | #7  Пт Дек 26, 2014 12:07:39 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте, не могу понять порядок, 1.деньги на подарки даем в подотчет с кассы 2. покупаем в супермаркете подарки детям сотрудников и другим организациям (кульки, шампанское и т.д.) 3. по фискальному чеку делаю авансовый отчет и по нему ставлю на приход на счет 1330??? вопрос как показать в начислении по зп, начисляю ЗП оклад и дополнительно какое начисление будет? и как будет удерживаться налог, и те подарки которые не сотрудникам просто списать через акт списания на счет 7210?? |
Автор: | Я тут мимо проходил | ||
Добавлено: | #8  Пт Дек 26, 2014 12:18:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В моём варианте это будет выглядеть так: 4. Начислить сотрудникам премию в нужном размере, чтобы к выплате с этой премии получилась стоимость вашего подарка. 5. Оформить реализацию подарков. 6. Провести выплату по ведомости на стоимость подарков сотрудникам (аванс, премия и т.д.). 7. Оприходовать собранные деньги в кассу. |