» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Изменения в 2015 году касаемо НДС при ввозе товара из стран Таможенного союза.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Лайм
Добавлено: #1  Пт Дек 19, 2014 16:29:00
Заголовок сообщения: Изменения в 2015 году касаемо НДС при ввозе товара из стран Таможенного союза.

Изменения в 2015 году касаемо НДС при ввозе товара из стран Таможенного союза. Надо ли будет платить НДС при ввозе товаров из стран таможенного союза?


Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #2  Пт Дек 19, 2014 18:11:59
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
Надо ли будет платить НДС при ввозе товаров из стран таможенного союза?

Да.
п.4 ст.72 Договора о создании ЕАЭС говорит:
4. При импорте товаров на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-члена, на территорию которого импортируются товары, если иное не установлено законодательством этого государства-члена в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками).

Более подробно изменения по НДС с 01.01.2015 года см. в ст.72 данного договора.



Автор: Лайм
Добавлено: #3  Пт Дек 19, 2014 18:58:09
Заголовок сообщения:

Скиньте пожалуйста ссылку, где можно полностью посмотреть этот договор.


Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #4  Пн Дек 22, 2014 13:11:25
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
ссылку, где можно полностью посмотреть этот договор.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240
Лайм говорит:
Изменения в 2015 году касаемо НДС при ввозе товара из стран Таможенного союза

Посмотрите еще пп.80)-94) статьи 1 закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».



Автор: Лайм
Добавлено: #5  Чт Дек 25, 2014 17:55:31
Заголовок сообщения:

а если физическое лицо завезет транспортное средство с территории России, значит теперь НДС при ввозе оплачиваться не будет? Я так поняла. Если это транспортное средство завозится не в целях предпринимательской деятельности.


Автор: xolms
Добавлено: #6  Чт Дек 25, 2014 19:59:45
Заголовок сообщения:

Лайм, правильно поняли.


Автор: @Светланк@
Добавлено: #7  Вт Окт 13, 2015 16:41:38
Заголовок сообщения:

В сентябре 2015 г мы заказали в России сертификаты ТС на полученные автомобильные запчасти из Китая. Договор,сч-фактура,акт выполненных работ имеется.
Подскажите пожалуйста
1.Надо сдать ф. 320 и 328 до 20.09.15 электронно?
2.Какой будет код ТН ВЭД на сам бланк сертификата для отражения в заявлении ф.328? Всю номенклатуру перерыла нашла более похожее 4911990000 Прочая печатная продукция. Что то я услуг по сертификации не нашла в ТН ВЭД
3.За сертификат мы еще и НДС должны платить на код 105115? Если у нас счет фактуры на 108 000 рублей,а мы оплатили по курсу Нацбанка 3,57 или 385560 тн,то и НДС надо считать с этой суммы и он составит 46267 тенге?

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

ТОО торгует автомобильными запчастями



Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #8  Вт Окт 13, 2015 16:47:25
Заголовок сообщения:

В Вашем случае, это оказание услуг нерезидентом и формы 328 и 320 не сдаются.

Возникает КПН и НДС за нерезидента.



Автор: @Светланк@
Добавлено: #9  Вт Окт 13, 2015 17:06:28
Заголовок сообщения:

Это мне надо 101.04 сдавать?


Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #10  Ср Окт 14, 2015 08:22:17
Заголовок сообщения:

А если сдаются 320 и 328, то КПН и НДС отпадает получается? :)


Автор: @Светланк@
Добавлено: #11  Ср Окт 14, 2015 10:27:13
Заголовок сообщения:

Запутали меня совсем .Что сдавать надо?


Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #12  Ср Окт 14, 2015 12:53:32
Заголовок сообщения:

Я тут мимо проходил говорит:
А если сдаются 320 и 328, то КПН и НДС отпадает получается?


Я тут мимо проходил, если честно не поняла вопроса.

Т.к. форма 328 предназначена для ввоза товаров, а у @Светланк@, услуги, то считаю, что в ее случае данные формы не сдаются.



Автор: @Светланк@
Добавлено: #13  Ср Окт 14, 2015 15:16:52
Заголовок сообщения:

Serikbayeva R. говорит:
Т.к. форма 328 предназначена для ввоза товаров, а у @Светланк@, услуги, то считаю, что в ее случае данные формы не сдаются.

Теперь ясно.Жму вам спасибку
Так я совсем никакой отчет налоговую в данном случае не сдаю?
У меня договор о возмездном оказании услуг

Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:

НДС мне выставили россияне по своей сч фактуре-правда на ней нет печати,печать только акте выполненных работ.Это у них такой порядок ?
Serikbayeva R. говорит:
Возникает КПН и НДС за нерезидента.

Мне что опять НДС еще платить второй раз?



Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #14  Ср Окт 14, 2015 15:39:37
Заголовок сообщения:




Автор: tanya01
Добавлено: #15  Ср Окт 14, 2015 15:43:23
Заголовок сообщения:

@Светланк@ говорит:
НДС мне выставили россияне по своей сч фактуре-правда на ней нет печати,печать только акте выполненных работ.Это у них такой порядок ?

Да в сч/ф они печать не ставят
101.04 сдаете в любом случае, даже если КПН не платите



Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #16  Ср Окт 14, 2015 15:52:22
Заголовок сообщения:

@Светланк@, почитайте вот эту тему http://mail.urist.kz/topic51563.html

Там считают, что услуги по сертификации оказываются не на территории РК и КПН и НДС за нерезидента не возникает.

Что у вас прописано в договоре? Где и как проходит сертификация?

Меня просто смущает то, что оборудование находится в РК (пп.2 п.2 ст.276-5 НК РК), вы ведь его в РФ на экспертизу не вывозили.

Когда мы проводили сертификацию нашего оборудование к нам приезжали специалисты со своим оборудованием, что-то измеряли, что-то проверяли и т.д.

Давайте послушаем мнение других бухгалтеров.



Автор: @Светланк@
Добавлено: #17  Ср Окт 14, 2015 17:03:31
Заголовок сообщения:

Serikbayeva R. говорит:
Меня просто смущает то, что оборудование находится в РК (пп.2 п.2 ст.276-5 НК РК), вы ведь его в РФ на экспертизу не вывозили.

да,мы ничего в Россию не отправляли на экспертизу ,только скан копии договора с Китаем и инвойсы и фото сертифицируемой продукции.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ