» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Изменения в 2015 году касаемо НДС при ввозе товара из стран Таможенного союза. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #1  Пт Дек 19, 2014 16:29:00 |
Заголовок сообщения: | Изменения в 2015 году касаемо НДС при ввозе товара из стран Таможенного союза. |
Изменения в 2015 году касаемо НДС при ввозе товара из стран Таможенного союза. Надо ли будет платить НДС при ввозе товаров из стран таможенного союза? |
Автор: | Pietr Tikhonov | ||||
Добавлено: | #2  Пт Дек 19, 2014 18:11:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Более подробно изменения по НДС с 01.01.2015 года см. в ст.72 данного договора. |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #3  Пт Дек 19, 2014 18:58:09 |
Заголовок сообщения: | |
Скиньте пожалуйста ссылку, где можно полностью посмотреть этот договор. |
Автор: | Pietr Tikhonov | ||||
Добавлено: | #4  Пн Дек 22, 2014 13:11:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240
Посмотрите еще пп.80)-94) статьи 1 закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #5  Чт Дек 25, 2014 17:55:31 |
Заголовок сообщения: | |
а если физическое лицо завезет транспортное средство с территории России, значит теперь НДС при ввозе оплачиваться не будет? Я так поняла. Если это транспортное средство завозится не в целях предпринимательской деятельности. |
Автор: | xolms |
Добавлено: | #6  Чт Дек 25, 2014 19:59:45 |
Заголовок сообщения: | |
Лайм, правильно поняли. |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #7  Вт Окт 13, 2015 16:41:38 |
Заголовок сообщения: | |
В сентябре 2015 г мы заказали в России сертификаты ТС на полученные автомобильные запчасти из Китая. Договор,сч-фактура,акт выполненных работ имеется. Подскажите пожалуйста 1.Надо сдать ф. 320 и 328 до 20.09.15 электронно? 2.Какой будет код ТН ВЭД на сам бланк сертификата для отражения в заявлении ф.328? Всю номенклатуру перерыла нашла более похожее 4911990000 Прочая печатная продукция. Что то я услуг по сертификации не нашла в ТН ВЭД 3.За сертификат мы еще и НДС должны платить на код 105115? Если у нас счет фактуры на 108 000 рублей,а мы оплатили по курсу Нацбанка 3,57 или 385560 тн,то и НДС надо считать с этой суммы и он составит 46267 тенге? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ТОО торгует автомобильными запчастями |
Автор: | Serikbayeva R. |
Добавлено: | #8  Вт Окт 13, 2015 16:47:25 |
Заголовок сообщения: | |
В Вашем случае, это оказание услуг нерезидентом и формы 328 и 320 не сдаются. Возникает КПН и НДС за нерезидента. |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #9  Вт Окт 13, 2015 17:06:28 |
Заголовок сообщения: | |
Это мне надо 101.04 сдавать? |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #10  Ср Окт 14, 2015 08:22:17 |
Заголовок сообщения: | |
А если сдаются 320 и 328, то КПН и НДС отпадает получается? :) |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #11  Ср Окт 14, 2015 10:27:13 |
Заголовок сообщения: | |
Запутали меня совсем .Что сдавать надо? |
Автор: | Serikbayeva R. | ||
Добавлено: | #12  Ср Окт 14, 2015 12:53:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я тут мимо проходил, если честно не поняла вопроса. Т.к. форма 328 предназначена для ввоза товаров, а у @Светланк@, услуги, то считаю, что в ее случае данные формы не сдаются. |
Автор: | @Светланк@ | ||||
Добавлено: | #13  Ср Окт 14, 2015 15:16:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Теперь ясно.Жму вам спасибку Так я совсем никакой отчет налоговую в данном случае не сдаю? У меня договор о возмездном оказании услуг Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: НДС мне выставили россияне по своей сч фактуре-правда на ней нет печати,печать только акте выполненных работ.Это у них такой порядок ?
Мне что опять НДС еще платить второй раз? |
Автор: | Serikbayeva R. |
Добавлено: | #14  Ср Окт 14, 2015 15:39:37 |
Заголовок сообщения: | |
Автор: | tanya01 | ||
Добавлено: | #15  Ср Окт 14, 2015 15:43:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да в сч/ф они печать не ставят 101.04 сдаете в любом случае, даже если КПН не платите |
Автор: | Serikbayeva R. |
Добавлено: | #16  Ср Окт 14, 2015 15:52:22 |
Заголовок сообщения: | |
@Светланк@, почитайте вот эту тему http://mail.urist.kz/topic51563.html Там считают, что услуги по сертификации оказываются не на территории РК и КПН и НДС за нерезидента не возникает. Что у вас прописано в договоре? Где и как проходит сертификация? Меня просто смущает то, что оборудование находится в РК (пп.2 п.2 ст.276-5 НК РК), вы ведь его в РФ на экспертизу не вывозили. Когда мы проводили сертификацию нашего оборудование к нам приезжали специалисты со своим оборудованием, что-то измеряли, что-то проверяли и т.д. Давайте послушаем мнение других бухгалтеров. |
Автор: | @Светланк@ | ||
Добавлено: | #17  Ср Окт 14, 2015 17:03:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да,мы ничего в Россию не отправляли на экспертизу ,только скан копии договора с Китаем и инвойсы и фото сертифицируемой продукции. |