» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как считать долю в % по строкам 300.00.007, 300.00.008? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 25, 2014 13:11:09 |
Заголовок сообщения: | Как считать долю в % по строкам 300.00.007, 300.00.008? |
Как считать долю в % по строкам 300.00.007, 300.00.008? |
Автор: | Pietr Tikhonov | ||
Добавлено: | #2  Вт Ноя 25, 2014 13:21:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Shaloo |
Добавлено: | #3  Вт Дек 09, 2014 11:27:50 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, а как в 1С перекрыть НДС, который не пошел в зачет, когда доля облагаемого оборота не 100%? К примеру, НДС в зачет получился 100 000,00, доля облаг.оборота 97%, соответственно, в зачет я могу отнести только 97000,00. Вот эти оставшиеся 3000 зависнут на 1420, если я перекрою зачетную часть. Куда их деть и какими проводками перекрыть? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Вт Дек 09, 2014 11:54:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю в Вашей ситуации: Согласно ст.260 п.6 и ст.100 п.12 п.1 НК РК Дт 7210-Кт 1420-(Подлежащий вычету). С ув. |
Автор: | Shaloo |
Добавлено: | #5  Вт Дек 09, 2014 12:05:31 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, все перекрыла. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #6  Вт Дек 09, 2014 16:50:34 |
Заголовок сообщения: | |
проводки можно сделать регламентированным документом в конце квартала "Закрытие месяца" при включенном флаге "Зачет НДС к возмещению" |
Автор: | Shaloo |
Добавлено: | #7  Ср Дек 10, 2014 09:10:37 |
Заголовок сообщения: | |
natkis, если я провожу закрытие месяца, НДС по 1420 полностью идет в зачет |