» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как заполнить ф.300 если была заполнена доп.форма 300.08? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | lilu |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 13, 2014 14:00:06 |
Заголовок сообщения: | Как заполнить ф.300 если была заполнена доп.форма 300.08? |
ДД! Хочу убедиться в правильности заполнения ф.300, если был допик с изменениями в ф.300,08. Т.к. необходимо внести изменения в ф.300,08 (убрать из зачета НДС), то вношу следующей строкой в данную форму(300,08) сумму с минусом, которая была раньше указана, например, сумма без ндс=-189774, сумма ндс=-22773, далее след.строка (сумма, которую надо указать, т.е. правильная), сумма без ндс=212547, сумма ндс=0. Вопрос, как заполнить ф.300, только на разницу=22773 или в строке 300,00,014 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Ноя 13, 2014 14:40:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно,а затем: Cтр.300.00.015 +212 547тг. Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774). Стр.300.00.023-(-22 773). Стр.300.00.027 II-(-22 773). С ув. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Ф.300.00,версия 18. С ув. |
Автор: | lilu |
Добавлено: | #3  Чт Ноя 13, 2014 16:11:32 |
Заголовок сообщения: | |
А я думала, что в допиках показывают только разницу... :oops: Но все равно спасибо, спасибку нажму! |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #4  Чт Ноя 13, 2014 16:26:58 |
Заголовок сообщения: | |
В допиках действительно показывают только разницу, в том числе и в форме 300.00, но за исключением форм 300.07, 300.08. |
Автор: | lilu | ||
Добавлено: | #5  Чт Ноя 13, 2014 16:29:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда, это не верный ответ или .....?
|
Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||||||
Добавлено: | #6  Чт Ноя 13, 2014 18:13:50 | ||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Ну так esiphi и предлагает вам скорректировать форму 300.00 только на разницу, в этом смысле все верно. Только у меня есть некоторые поправки. Во-первых, непонятно, почему речь идет о строке 300.00.014:
У вас эти суммы были отражены ранее именно в этой строке? Если да, то правильно будет так: 300.00.014 А -189774, 300.00.014 В -22773. Далее
Предлагаю: 300.00.015 +189774, т.к.
300.00.021 не заполняете, потому что по строке 300.00.014 у вас сумма 189774 будет с минусом, а по строке 300.00.015 эта же сумма с плюсом, в итоге сумма в строке 300.00.21 не меняется.
Верно.
Не поняла, почему esiphi предлагает заполнить именно эту строку. Думаю, правильнее было бы поступить так: если у вас в очередной форме 300 заполнена строка 300.00.027 I, то ее и надо корректировать: 300.00.027 I +22773. Если же у вас была заполнена строка 300.00.027 II, тогда верно так:
|
Автор: | MarinaShе |
Добавлено: | #7  Пт Ноя 14, 2014 14:05:26 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день!Заполняла форму 300.00. В строке 300.00.027I посчитался НДС подлежащий оплате в бюджет 596 094 тенге. По строке 300.00.028 - 758 тенге. Соответственно по строке 300.00.029 595 336 тенге. По строке 300.00.029I посчиталась сумма 178 601 тенге, а по строке 300.00.030 - 416 735 тенге. После отправки декларации пришло уведомление с разноской по кбк 105101 сумма 596094, и 105101 сумма 416735 тенге. Почему так, у меня по оборотке ндс к уплате 595 336 тенге. Почему так разнеслось? Может я что то не правильно сделала? И как это исправить. Подскакжите пож-ста |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #8  Пт Ноя 14, 2014 16:15:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
MarinaShе, строки с 300.00.028 по 300.00.030 3) заполняются налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, вы к ним относитесь?
эта сумма откуда у вас взялась? |
Автор: | MarinaShе | ||
Добавлено: | #9  Пт Ноя 14, 2014 16:35:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
[quote="anginaa"]MarinaShе, строки с 300.00.028 по 300.00.030 3) заполняются налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, вы к ним относитесь?
эта сумма откуда у вас взялась?[/qu Нет не относимся, мы импортом занимаемся (зап.части из россии) Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: А 758 тенге это сумма переплаты НДС переносимая с предыдущего квартала |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #10  Пт Ноя 14, 2014 18:35:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
MarinaShе, конечно надо доверять 1С, но не настолько же. Почитайте правила заполнения формы 300. Строки с 28 по 31 заполняются только налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья.
Вручную все перепроверить, заполнить декларацию правильно, составить допик и отправить его. До конца понедельника еще есть время. |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #11  Пт Ноя 14, 2014 20:58:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Её не нужно было отражать в этом квартале http://balans.kz/viewtopic.php?p=562316#562316 Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд: Посмотрите еще тему http://balans.kz/viewtopic.php?p=531497#531497 Предлагаю исправить так: В строке 300.00.027I 596 094 По строке 300.00.028 (с минусом) 758 по строке 300.00.029 (с минусом)595 336 по строке 300.00.029I (с минусом) 178 601 по строке 300.00.030 ( сминусом) 416 735 потом запросить лицевой в Кабинете налогоплательщика на 30 ноября и посмотреть. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: И на будущее, в эти строки даже нули не ставьте. |
Автор: | Nadyn |
Добавлено: | #12  Ср Дек 03, 2014 02:05:18 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер. У меня тоже вопрос по 300 форме. Если в отчет в приложение 300.07 (по реализованным сч/ф) не вошла одна сч/ф, а нумерация закончилась например, 30, то чтобы включить ее в этот список, нужно сдать доп форму. И в приложении 300.07 указать строку не 1 а 31 и все данные по этой сч/ф - верно? Ну и плюс ко всему еще и в 300 изминения будут на сумму этой сч/ф (в строках доход, НДС и зачет)? Спасибо |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #13  Ср Дек 03, 2014 07:11:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Тоже верно. С ув. |
Автор: | Nadyn |
Добавлено: | #14  Вс Дек 21, 2014 23:34:59 |
Заголовок сообщения: | |
Зддравствуйте, подскажите, пожалуйста. 19 декабря пришлось сдать доп форму к 300, приложение 300.07 (не включили 1 выставленную сч/ф) сумма НДС - 1980 тенге. Теперь нужно доплатить. Вопрос: 1. Что писать в тексте платежки (доплата или просто НДС) ? 2. Нужно ли платить пеню или штраф и как посчитать, какая сумма? Заранее благодарю |