» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как выдавать проездные билеты сотрудникам? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #1  Чт Июл 31, 2014 17:46:18 |
Заголовок сообщения: | как выдавать проездные билеты сотрудникам? |
Добрый день! компания приобретает проездные билеты сотрудникам. скажите пожалуйста как в 1С 8ке провести выдачу проездных? и будут ли они облагаться налогами как доход сотрудника? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Авг 01, 2014 07:30:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В целях избежания налоговых рисков, предлагаю, расходы на приобретения проездных билетов признать доходами работника с налогообложением в соответствии с ст.164 п. п.1 пп.3 НК РК. 1.Дт 1330-Кт 3310. 2.Дт 3350-Кт 1330-Разовые удержания,согласно ведомости на выдачу билетов). 3.Дт 7210-Кт 3350-Начисление от обратного(с учетом ОПВ,ИПН). 4.Дт 3350-Кт 3220. 5.Дт 3350-Кт 3120. 6.Дт 7210-Кт 3150. 7.Дт 7210-Кт 3210. С ув. |
Автор: | xolms |
Добавлено: | #3  Пт Авг 01, 2014 11:23:19 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, а про НДС? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Авг 01, 2014 11:32:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если руководствоваться ст.256 п.2 пп.7 НК РК,то в ней нет записи "проездной билет на автобус или трамвай".Поэтому считаю,что зачетного НДС нет. С ув. |
Автор: | xolms |
Добавлено: | #5  Пт Авг 01, 2014 11:34:17 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю в БУ и НУ необходимо признать реализацию проездных билетов. |
Автор: | xolms |
Добавлено: | #6  Пт Авг 01, 2014 16:17:03 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, вы согласны с тем что это реализация? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #7  Пт Авг 01, 2014 16:21:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что и Ваш вариант можно применить. С ув. |
Автор: | xolms |
Добавлено: | #8  Пт Авг 01, 2014 16:37:06 |
Заголовок сообщения: | |
можно или нужно?esiphi, |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #9  Пт Авг 01, 2014 16:43:06 |
Заголовок сообщения: | |
:bravo: |
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #10  Пт Авг 01, 2014 17:21:03 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем!!! Еще не разбиралась, не успеваю, как возьмусь за проездные, видимо еще буду обращаться) :oops: |
Автор: | kira28 | ||
Добавлено: | #11  Пт Авг 08, 2014 12:03:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
[quote="esiphi"]В целях избежания налоговых рисков, предлагаю, расходы на приобретения проездных билетов признать доходами работника с налогообложением в соответствии с ст.164 п. п.1 пп.3 НК РК. 1.Дт 1330-Кт 3310. 2.Дт 3350-Кт 1330-Разовые удержания,согласно ведомости на выдачу билетов). 3.Дт 7210-Кт 3350-Начисление от обратного(с учетом ОПВ,ИПН). 4.Дт 3350-Кт 3220. 5.Дт 3350-Кт 3120. 6.Дт 7210-Кт 3150. 7.Дт 7210-Кт 3210. [/quote Добрый день! Взялась за проездные. Я включила их в начисление з/п, начислила все налоги: ОПВ,со,ипн,сн. как мне их теперь выдавать под подпись? также делаю платежную ведомость? Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
где мне провести данную операцию? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #12  Пт Авг 08, 2014 12:24:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю:(1-С8,1,2): Открыть Файл-Зарплата-документ- Разовые удержания. С ув. |
Автор: | karat |
Добавлено: | #13  Пт Авг 08, 2014 12:32:54 |
Заголовок сообщения: | |
А если проездной билет используется для производственных целей. Почему бы не отнести на расходы по основной деятельности. Расходы на бензин мы же списываем. |
Автор: | xolms | ||
Добавлено: | #14  Пт Авг 08, 2014 14:18:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
путевого листа нет на работника :D kira28, вы назвали тему "Как выдавать", а вы решили каким документом вы будете выдавать билеты и отражать их реализацию? |
Автор: | kira28 | ||
Добавлено: | #15  Пт Авг 08, 2014 14:29:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я вообще до конца еще не поняла что да как надо проводить в 1Ске |
Автор: | Laky |
Добавлено: | #16  Ср Окт 26, 2016 12:40:42 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго всем дня. Как то раньше, во всех компаниях, где я работала, проездные облагались так же, как и аренда автомобиля работника, т.е. только ИПН. Вчера почитала кодекс в части соц.налога, Правила ОПВ и СО и засомневалась. Если в приложении к Учётной политике - "Положении о заработной плате", я признаю выдачу проездных как "Прочий доход" физ.лица, а не доход работника, могу я тогда облагать его только ИПН, или мне это не поможет, и я должна облагать стоимость проездного всеми налогами и отчислениями (ОПВ, ОППВ, ИПН, СН, СО)? |