» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НУ говорят коэффициент налоговой нагрузки очень низкий, и что мы не доплатили какие то налоги?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Кудельков Антон
Добавлено: #1  Ср Июн 25, 2014 10:17:45
Заголовок сообщения: НУ говорят коэффициент налоговой нагрузки очень низкий, и что мы не доплатили какие то налоги?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=574373#574373

Здравствуйте! ТОО (ОУР), торговля. К нам позвонили с НУ и говорят что у нас коэффициент налоговой нагрузки очень низкий что мы не доплатили какие налоги? Не могу понять чего вообще хотят? А если в прошлом году расходы были большими? Подскажите пожалуйста кто сталкивался.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Ср Июн 25, 2014 10:40:28
Заголовок сообщения:

Кудельков Антон, письменный запрос или уведомление есть?

Если нет, то устно отвечайте:
Цитата:
все данные в декларациях отражены верно, строки формы заполнены корректно и соответствуют фактическим данным, деятельность ТОО связана с высокой затратной частью, и дохода не было потому что ...

Коэффициент налоговой нагрузки определяется как отношение начисленных налогов к СГД.
Утверждены среднеотраслевые коэффициенты и налоговые органы сравнивают Ваш КНН со среднеотраслевым.



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Ср Июн 25, 2014 10:46:25
Заголовок сообщения:

Кудельков Антон говорит:
коэффициент налоговой нагрузки

"Посмотрите похожие темы".Вверху.
С ув.



Автор: Кудельков Антон
Добавлено: #4  Ср Июн 25, 2014 11:35:18
Заголовок сообщения:

Как лучше сделать посоветуйте. Можно написать письмо как пишет Омарова Д.М. а можно до начислять налоги по з/п директору ТОО тем самым увеличить коэфф? В ТОО числится только директор зарплату я ему начислял только когда была реализация то есть по факту.


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #5  Ср Июн 25, 2014 11:48:04
Заголовок сообщения:

Кудельков Антон говорит:
В ТОО числится только директор зарплату я ему начислял только когда была реализация то есть по факту.

Т.е. когда шли расходы Вы директору ЗП не начисляли? А кто расходы производил? Кто банковским счетом управлял? Кто вообще руководил деятельностью, даже если не было дохода, но расходы были?
Конечно же директор. Поэтому за эти периоды обязаны доначислить ЗП ему, хотя бы в размере МЗП + доплатить пени.



Автор: Кудельков Антон
Добавлено: #6  Ср Июн 25, 2014 11:56:50
Заголовок сообщения:

я извиняюсь написал немного не правильно когда была деятельность ( то есть расходы тоже включительно) это полгода в прошлом году за этот период зарплата, налоги все начислено и оплачено.

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

и думал может охватить оставшие 6 месяцев когда не было деятельности



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #7  Ср Июн 25, 2014 15:11:09
Заголовок сообщения:

Кудельков Антон говорит:
и думал может охватить оставшие 6 месяцев когда не было деятельности

- по банку операции какие нибудь были? (оплата поставщикам, оплата налогов, снятие денег, взнос наличными и т.п.)
- договора подписывали?
- счета на оплату выставлялись?
Если что то из вышеперечисленного было - то обязаны директору начислить ЗП.
Если не было, то отправьте его в отпуск без содержания на эти 6 мес. и ЗП не начисляйте.



Автор: Тарум
Добавлено: #8  Ср Июн 25, 2014 19:00:43
Заголовок сообщения: НУ говорят коэффициент налоговой нагрузки очень низкий, и что мы не доплатили какие то налоги?

[quote="Омарова Д.М."]Кудельков Антон,
Цитата:
все данные в декларациях отражены верно, строки формы заполнены корректно и соответствуют фактическим данным, деятельность ТОО связана с высокой затратной частью, и дохода не было потому что ...

отвечайте как советует Эксперт-модератор Омарова Д.М.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Чт Июн 26, 2014 09:26:31
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М. говорит:
по банку операции какие нибудь были? (оплата поставщикам, оплата налогов, снятие денег, взнос наличными и т.п.)
- договора подписывали?
- счета на оплату выставлялись?
Если что то из вышеперечисленного было - то обязаны директору начислить ЗП.

Согласна, и еще добавлю, кто-то ведь сдавал и отчеты, хотя-бы нулевки. И не только за первые 6-месяцев, но и за
2-е полугодие и за год.



Автор: Кудельков Антон
Добавлено: #10  Чт Июн 26, 2014 13:42:18
Заголовок сообщения:

что бы повысить коэффициент до 1,9 % (торговля), нам нужно за полгода выплатить налоги в сумме 1 млн. тенге. Это какая зарплата должна быть у директора в течении 6 месяцев. Вернее какие начисления должны быть?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #11  Чт Июн 26, 2014 13:58:16
Заголовок сообщения:

Кудельков Антон говорит:
К нам позвонили с НУ и говорят что у нас коэффициент налоговой нагрузки очень низкий что мы не доплатили какие налоги

На сколько я понимаю, вам просто позвонили. Мне звонят через каждые 1-2 месяца по НДС. Вот и на понедельник пригласили для приватной беседы к начальнику отдела. Как я понимаю речь опять пойдет о том, что у них недобор по коду 105101 и чтобы я сдала допики. Я не соглашаюсь, мотивируя тем, что
Омарова Д.М. говорит:
все данные в декларациях отражены верно, строки формы заполнены корректно и соответствуют фактическим данным.

В вашем случае я бы посоветовала сдать допики по з/п директора хотя-бы в размере МЗП и доплатить налоги и пени. А дальше посмотрите на на их реакцию.

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Да мне сказали, что их трясет вышестоящий НК и у них есть чуть ли не планы-задания по сбору налогов.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #12  Чт Июн 26, 2014 14:29:32
Заголовок сообщения:

Кудельков Антон, согласна с Трудоголик2.


Автор: Кудельков Антон
Добавлено: #13  Чт Июн 26, 2014 17:50:20
Заголовок сообщения:

ОПВ и СО в расчет не включаются?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #14  Чт Июн 26, 2014 18:22:23
Заголовок сообщения:

Не включаются, только налоги, причем только начисленные. http://balans.kz/viewtopic.php?t=47653


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #15  Вт Июл 01, 2014 12:52:03
Заголовок сообщения:

Кудельков Антон говорит:
ОПВ и СО в расчет не включаются?

Рита говорит:
Не включаются, только налоги, причем только начисленные. http://balans.kz/viewtopic.php?t=47653

Согласна с Рита. ОПВ и СО не включаются.



Автор: karat
Добавлено: #16  Чт Июл 03, 2014 16:57:20
Заголовок сообщения:

К нам тоже позвонили про коэффициент налоговой нагрузки. Просили предоставить подтверждение расходной части (регистры) и договора. Имеют ли право налоговая запрашивать договора?


Автор: Aigul D.
Добавлено: #17  Вт Ноя 11, 2014 00:38:50
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Решила написать в этой же ветке, чтобы не создавать новую тему.

Такой вопрос:
о нашей Компании: закупаем импортное оборудование для одного из крупных Заказчиков.
Много оплачиваем таможенных пошлин и НДС при растаможке.
по пирамиде и по заполнению форм налоговой отчетности у нас замечаний нет.
2013 год: низкий финансовый результат из-за того что покупали оборудование в инвалюте и кредит брали также в инвалюте. Заказчик оплатил только к концу года когда курс доллара вырос и плюс процентов по Банку натикало дай Бог, а кредит и %% также в инвалюте. Короче печально, при выручке 2,7 млрд. прибыль вообще смешная вышла.

пришло уведомление от налоговиков о том, что у нас низкий коэффициент налоговой нагрузки (КНН) 2013 года по сравнению со средне отраслевым (в уведомлении ссылались на нормативный документ на совместный приказ № 468..., он думаю всем известен, на всякий случай ссылка http://www.anzko.kz/zakon/post/22 ), и написали чтобы мы устранили нарушение и приложили документы.

Бухгалтер ответила на уведомление тем, что не согласна что КНН низкий, и что мы уплатили большой размер НДС при растаможке. (не на том, она сделала упор, считаю что налоговиками КНН был рассчитан верно)

в ответ нам прислали сообщение о том, что мы не устранили нарушение ст. 587 п. 6 и не предоставили документы, и на основании этого заблокировали/арестовали счет.
Бухгалтер пошла в налоговую, показала все копии ГТД, кредитные Договора, но они ей сказали принести оборотно-сальдовую ведомость за 2013 год, копии контрактов, всякие приказы и т.д. Короче хотят, чтобы прошло доначисление налогов.

Бухгалтеру естественно я сказала ничего не нести, не потому что нам есть что скрывать, а потому что, как я считаю это противозаконно. И они так будут месяц разбираться.

Подскажите пожалуйста, правильно я рассуждаю:
1. несоответствие КНН среднеотраслевому, не есть нарушение налогового законодательства, а есть основание для включения нашей Компании в план налоговых проверок;
2. предоставление расширенной и первичной документации возможно только при проведении плановых проверок.

если я права, что мне дальше делать?
я уже составила письмо в вышестоящий орган, о том чтобы решили ситуацию и сняли арест, но хотела узнать Ваше мнение.[/url]



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ