» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить ТМЦ в учете с учетом претензий (претензия не признана поставщиком)? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #1  Ср Июн 11, 2014 20:53:08 |
Заголовок сообщения: | Как правильно отразить ТМЦ в учете с учетом претензий (претензия не признана поставщиком)? |
Добрый вечер. Прошу совета как правильно должен бухгалтер отразить в учете следующую операцию. От поставщика приходит сырье - по факту недовес, на складе принимается фактическое наличие. Выставляется претензия поставщику на сумму разницы - на данный момент претензия не принята. Как правильно отразить бухгалтерские проводки по данной операции? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Июн 12, 2014 07:51:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1310-Кт 3310-по документам поставщика. 2.Дт 1420-Кт 3310. 3.Дт 1282-Кт 1310-Недостача по Акту приемки.Претензия 4.Дт 1282-Кт 1420-Корректировка НДС. 5.Дт 1282-Кт 3397-Начислена Гос пошлина. 6.Дт 3397-Кт 1030-Оплата госпошлины. 6.Дт 1030-Кт 1282-Недостача признана и оплачена. 7.Дт 7470-Кт 1282-Недостача не признана(Решения суда). С ув. |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #3  Чт Июн 12, 2014 19:50:52 |
Заголовок сообщения: | |
А если обратная ситуация, претензии нет, а по факту больше? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Июн 13, 2014 09:06:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Вариант-1; 1.Оприходовать по документам. 2.Инвентаризация по данному сырью,сличительная ведомость. 3.Оприходовать излишки-Дт 1310-Кт 6280. Вариант-2; 1.Известить поставщика об излишках. 2.Призвести зачет в счет будующих поставок . Вариант-3: 1.Произвести доплату поставщику,при наличии накладной и СФ на излищнее поставленное сырье. Произвести перерасчет полученного сырья,т.к.по опыту известно ,что если выявлены излишки ,то ищи недостачу.Если деиствительно имеются излишки,то применить один из 3-х вариантов решения. С ув. |