» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Таможенный союз, процедура по налоговой отчетности - имеются ли изменения в 2014 году?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: yar13ik
Добавлено: #1  Чт Июн 05, 2014 16:23:38
Заголовок сообщения: Таможенный союз, процедура по налоговой отчетности - имеются ли изменения в 2014 году?

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=573572#573572

Добрый день уважаемые коллеги!

Давно, более 2х лет не имел дело с импортом в ТС.

Какие были изменения за этот период. Да и в целом хотелось бы освежить в памяти всю процедуру.

Товар приходит в 20-х числах июня. Фурой.

Дата оприходования товара берется на момент пересечения границы по талону?

Сроки: до 20го июля - оплатить НДС, сдать ф.328, ф. 320? Теперь транспорт мы не включаем в налогооблагаемую базу (если платим за транспорт отдельно)?

В зачет берем в каком налоговом периоде? во 2кв (по дате приходования) или в 3м квартале ( если НДС оплатим например 10 июля)?
Какие еще особенности и тонкости , на которые стоит обратить внимание?



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #2  Чт Июн 05, 2014 19:03:22
Заголовок сообщения:

yar13ik говорит:
Дата оприходования товара берется на момент пересечения границы по талону?

Да
yar13ik говорит:
Товар приходит в 20-х числах июня.

Очень скользкая дата. Например, Вы получаете товар 20 июня в Алматы, а границу ТС перешло 18 июня. Тогда получается, что до 20 числа Вы должны оплатить НДС и отчитаться по 320.00 и 328.00
yar13ik говорит:
Сроки: до 20го июля - оплатить НДС, сдать ф.328, ф. 320?

да
yar13ik говорит:
Теперь транспорт мы не включаем в налогооблагаемую базу

нет в любом случае
yar13ik говорит:
В зачет берем в каком налоговом периоде? во 2кв (по дате приходования) или в 3м квартале ( если НДС оплатим например 10 июля)?

в зачет берете по дате оплаты НДС



Автор: firewind
Добавлено: #3  Чт Июн 05, 2014 22:44:14
Заголовок сообщения:

yar13ik,
Если товар получите 18-20 июня, то 320 и 328 формы надо сдать до 20 июля.
Если хотите НДС взять в зачет во 2-м квартале, то надо оплатить до 30 июня.
Также не забудьте сдать 1-ТС в стат. управление до 3 июля.



Автор: yar13ik
Добавлено: #4  Пт Июн 06, 2014 09:11:36
Заголовок сообщения:

firewind говорит:
Также не забудьте сдать 1-ТС в стат. управление до 3 июля.


На счет 1ТС - потом его каждый мес сдавать даже если не будет оборотов по ТС?



Автор: esiphi
Добавлено: #5  Пт Июн 06, 2014 09:24:21
Заголовок сообщения:

yar13ik говорит:
1ТС - потом его каждый мес сдавать даже если не будет оборотов по ТС?

Предлагаю:
"Статистическая форма 1-ТС - «Отчёт о взаимной торговли товарами с государствами-членами Таможенного Союза».
Данные отчёты необходимо предоставлять на ежемесячной основе.
В органы статистики необходимо сдавать ОБЯЗАТЕЛЬНО «нулевой отчёт» даже если не было поставок."
С ув.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Пт Июн 06, 2014 09:25:12
Заголовок сообщения:

Svetlana.B говорит:
Очень скользкая дата. Например, Вы получаете товар 20 июня в Алматы, а границу ТС перешло 18 июня. Тогда получается, что до 20 числа Вы должны оплатить НДС и отчитаться по 320.00 и 328.00

не поняла, почему это?
firewind говорит:
Если товар получите 18-20 июня, то 320 и 328 формы надо сдать до 20 июля.

Вот это верно, только надо на условия поставки в договоре - смотреть, для точности.

Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:

esiphi говорит:
В органы статистики необходимо сдавать ОБЯЗАТЕЛЬНО «нулевой отчёт» даже если не было поставок."

не согласна. Данный отчет представляют только те, у кого был импорт. Не было импорта, нет отчета.
График представления респондентами первичных статистических данных и перечень статистических форм общегосударственных статистических наблюдений на 2014 год говорит:
Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Таможенного союза.


http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/respondentsCalendarRepublic2014?_afrLoop=607540764942058#%40%3F_afrLoop%3D607540764942058%26_adf.ctrl-state%3D14g3rmwmbv_85



Автор: Марина76
Добавлено: #7  Пт Июн 06, 2014 10:47:13
Заголовок сообщения:

Если нет поставок, то в статистику сдается письмо на бланке специальном, что нет импорта. В статуправлении его выдают.Или пустой отчет . Но сдавать нужно ежемесячно.


Автор: yar13ik
Добавлено: #8  Пт Июн 06, 2014 10:51:10
Заголовок сообщения:

Марина76 говорит:
Если нет поставок, то в статистику сдается письмо на бланке специальном, что нет импорта. В статуправлении его выдают.Или пустой отчет . Но сдавать нужно ежемесячно.


И письмо ежемесячно?

Добавлено спустя 27 секунд:

У нас просто это разовая поставка, потом год два можем не возить в рамках ТС..



Автор: ОльгаА
Добавлено: #9  Пт Июн 06, 2014 10:54:05
Заголовок сообщения:

yar13ik, письмо сдаётся один раз на год.Сейчас его можете написать,а если импорт будет например,в августе,то в августе подадите форму 1 -ТС.Но в начале года надо будет вновь написать письмо на 2015 год.С/у.


Автор: yar13ik
Добавлено: #10  Пт Июн 06, 2014 11:27:49
Заголовок сообщения:

Это хорошая новость! Спасибо ;)


Автор: Ludmila
Добавлено: #11  Пт Июн 06, 2014 14:22:56
Заголовок сообщения:

по поводу отчета в статистику: я вчера созванивалась и уточняла в статуправлении по поводу формы 1-ТС, мне ответили, что сдается только тогда, когда есть поставки, писем и нулевок сдавать не нужно по этой форме.


Автор: yar13ik
Добавлено: #12  Пт Июн 06, 2014 14:25:40
Заголовок сообщения:

Это еще лучше! Всем спасибо! Как пойду сдавать отчет за июнь - все уточню еще раз и отпишусь тут!


Автор: yar13ik
Добавлено: #13  Пт Июн 06, 2014 16:58:01
Заголовок сообщения:

Вопрос по транспорту - если по договору он включен в стоимость и не выделен отдельной суммой - то тогда он будет включен в налогооблагаемую базу?

И второй вариант, на транспорт отдельная сч.ф. но транспортник белорусский. Тут получается мы платим налоги за него так же как за услуги от не резидента?

КПН - 5% и НДС?

Или проще все таки включить стоимость транспортных расходов в стоимость товара и отчитаться только по ф.328 и ф.320.



Автор: firewind
Добавлено: #14  Пн Июн 09, 2014 00:27:24
Заголовок сообщения:

yar13ik говорит:


Или проще все таки включить стоимость транспортных расходов в стоимость товара и отчитаться только по ф.328 и ф.320.

Я бы включила в стоимость, т.к. если транспорт отдельно, то Вам надо будет сдавать форму 101.04 и оплачивать 5%.



Автор: Colnce
Добавлено: #15  Вт Июн 24, 2014 11:04:00
Заголовок сообщения:

firewind говорит:
Если хотите НДС взять в зачет во 2-м квартале, то надо оплатить до 30 июня.

Добрый день подскажите пжл, у нас сложилась такая ситуация, оплатили ндс в марте но срок сдачи до 20 апреля, и сдали заявление, отметка НК стоит 15 апреля, можем ли мы взять НДС в зачет в первом квартале???? Читаем НК РК ст 276-20 п 7, и делаем выводы что нет...правы ли мы? все же что является правильным, поделитесь пжл ссылкой на письма разъяснения если у кого есть. Заранее спасибо.

Добавлено спустя 55 минут 4 секунды:

или все же можно ссылаться на ст 276-16 п 2

Добавлено спустя 29 секунд:

и взять в 1 квартале по дате оплаты...



Автор: vbnz
Добавлено: #16  Вт Июн 24, 2014 12:05:44
Заголовок сообщения:

Colnce говорит:
взять в 1 квартале по дате оплаты



Автор: Colnce
Добавлено: #17  Вт Июн 24, 2014 12:24:05
Заголовок сообщения:

10 января 2011 г. №64235
Ольга
Автору блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
Категории: Финансы

Здравствуйте Даулет Едилович.

Прошу ответить на следующий вопрос:

ТОО импортирует товары из РОссийской Федерациии. В сентябре 2010 года была проведена очередная поставка товара. Товар оприходован 26 сентября 2010 года, НДС по импорту уплачен 29 сентября 2010 года. Декларация по импорту ФНО 320,00 и заявление ФНО 328.00 по данной сделке приняты Налоговым управлением уже в октябре, т.е в 4 квартале 2010 года. В каком налоговом периоде в данной ситуации НДС должен быть взят в зачет.

Спасибо.
Ответы (1)
31 января 2011 г.
Ергожин Д.Е.
Согласно подпункту 12) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса, суммой НДС, относимого в зачет является сумма налога, которая указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 Налогового кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
Так как, Вашем случае уплаченная сумма НДС отраженная в декларации и заявлении с отметкой налогового органа в 4 квартале, то сумма НДС на импорт относится в зачет в 4 квартале.

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

нашла тут на балансе...странно что ссылка теперь на это письмо отсутствует...так как же быть...НК не дает однозначного ответа...



Автор: yar13ik
Добавлено: #18  Вт Июн 24, 2014 17:30:41
Заголовок сообщения:

Да странно, из ответа выше ясно что по дате предоставления декларации берется зачет. Надо уточнить!

И еще такой вопрос если границу перейдет 29-30 июня. Сам товар придет 4-го июля до склада. Дата оприходования 30 июня. Как успеть сдать тогда 1ТС в статистику ?

Или заранее по предварительным данным сдать?



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #19  Вт Июн 24, 2014 18:05:35
Заголовок сообщения:

Colnce, yar13ik,
Рushkin говорит:
Со второго квартала 2011 г. в зачет по форме 300.00 отношу по дате оплаты НДС, до этого - по дате отметки НК в заявлении о ввозе

Почитайте здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=44534, причем всю тему до конца



Автор: ЕкатеринаС
Добавлено: #20  Вт Июн 24, 2014 18:06:18
Заголовок сообщения:

Colnce,
Вы даете письмо актуальное в 2010-2011 г.г. Ранее действительно НДС по импортированным товарам относился в зачет фактически оплаченный, но в том периоде, когда НК поставит отметку в налоговом заявлении 328.00. Сейчас эта норма не действует - зачет берете в том периоде, когда фактически оплатили



Автор: yar13ik
Добавлено: #21  Вт Июн 24, 2014 18:28:30
Заголовок сообщения:

Да с этим понятно все!

А по 1ТС как быть? В вышеописанной мной ситуации.



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #22  Вт Июн 24, 2014 18:51:58
Заголовок сообщения:

yar13ik, в 1ТС указываются товары на дату поступления на склад

Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

т.е. если товар придет в июле, то отчет 1-ТС нужно предоставить до 3 августа

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

Инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Таможенного союза» (код 1801101, индекс 1-ТС, периодичность месячная) говорит:
В графах 14 и 15 применяется курс к национальной валюте, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на момент поступления товара на склад при импорте, на момент отгрузки товара со склада – при экспорте.



Автор: yar13ik
Добавлено: #23  Пн Июн 30, 2014 14:43:47
Заголовок сообщения:

1 ТС, Графы №14-15

Берем дату поступления на склад по СМР-ке, или дату пересечения границы по талону (дата оприходования по бухгалтерии) ?

Графа 17 - особенности перемещения - 000 проставляем?



Автор: yar13ik
Добавлено: #24  Вт Июл 01, 2014 09:12:10
Заголовок сообщения:

Друзья - проясните момент пожалуйста.

1ТС Графа 14, Графа 15. Берем на какую дату?

1) Знакомая бухгалтер , которая постоянно сдает по таможенному союзу говорит, что надо по талону брать дату.

2) В правилах написано
"В графах 14 и 15 применяется курс к национальной валюте, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на момент поступления товара на склад при импорте"

На какую дату брать?



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #25  Вт Июл 01, 2014 10:12:04
Заголовок сообщения:

yar13ik говорит:
2) В правилах написано
"В графах 14 и 15 применяется курс к национальной валюте, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на момент поступления товара на склад при импорте"

Вроде все четко написано. Мы берем дату фактического поступления на склад, никогда никаких проблем не было.

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

yar13ik говорит:
Графа 17 - особенности перемещения - 000 проставляем?

Да, если у вас нет этих особенностей



Автор: yar13ik
Добавлено: #26  Вт Июл 01, 2014 14:55:34
Заголовок сообщения:

Был сегодня в Стат управлении - выписал себе обе суммы:

1) приходования по бухгалтерии (по талону - пересечение границы)
2) поступления на склад (отметка в CMR - товар прибыл на склад)

Девушка которая принимала отчет сказала написать сумму на первую дату по которой оприходовали по бухгалтерии товар. т.е. дату указанную в талоне. 14-15 графы.
Что я и сделал...

От сюда и вопрос мой был выше написанный. Даже сами в стат управлении по своему интерпретируют свои же формулировки. Что уж говорить о простых смертных!

Так же спросил про если больше не будет поставок что делать - просто не сдавать и все.
Ответ: сдавайте пустографки, если еще будет в этом году, если до конца года не будет - напишите письмо что до конца года не будет.

Как то так, уважаемые коллеги!



Автор: Ульяна SK
Добавлено: #27  Ср Июл 02, 2014 09:15:18
Заголовок сообщения:

А если оплата частичная? То есть часть НДС мы оплатили в июне, а часть оплатим в июне. В зачет можно взять ту сумму, которая была оплачена в июне?


Автор: yar13ik
Добавлено: #28  Ср Июл 02, 2014 09:28:43
Заголовок сообщения:

Ульяна SK говорит:
А если оплата частичная? То есть часть НДС мы оплатили в июне, а часть оплатим в июне. В зачет можно взять ту сумму, которая была оплачена в июне?


По логике вещей и по нормативам - да. Но подождем еще ответа профессионалов.



Автор: yar13ik
Добавлено: #29  Ср Июл 02, 2014 12:37:27
Заголовок сообщения:

заполняю ф. 328 и ф. 320 - смотрю из 13 приложений осталось только 7мь. Раньше заполняли 1 и 13е обязательно . Сейчас только 7е?

Какие еще есть ньанся по заполнению этих форм за последние 2 года?



Автор: yar13ik
Добавлено: #30  Ср Июл 02, 2014 14:01:07
Заголовок сообщения:

заполняю ф. 328 и ф. 320 - смотрю из 13 приложений осталось только 7мь. Раньше заполняли 1 и 13е обязательно . Сейчас только 7е?

Какие еще есть ньанся по заполнению этих форм за последние 2 года?



Автор: yar13ik
Добавлено: #31  Чт Июл 17, 2014 14:41:01
Заголовок сообщения:

Друзья!

Кто специалист по кодам ТНВЭД! Подскажите какой код брать:

по сч. ф. : "установка для умягчения воды (в разборе + пост и предфильтры, соленоидный клапан, 4 по 25 кг в таблетках мешка соли)" - одной строкой все одной суммой.

Какой код ТН ВЭД брать?

Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:

Так же вопрос. тут сама установка идет вместе с солью, стоитли разбивать и каким образом для кода ТНВЭД??



Автор: Bonika
Добавлено: #32  Пн Окт 20, 2014 00:07:31
Заголовок сообщения:

Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, кто встречался с возвратом в ТС.
У компании дистрибьюторское соглашение с Российской компанией.
Товар поступал ежемесячно разными партиями, наименования единичные.
Возвращаем не проданный товар частично, одной накладной, но товар из разных партий поставки (с февраля 2013, по сентябрь 2014). В Спецификации на возврат перечисляем № спецификаций и даты когда этот товар поступал , в накладной указываем № и дату накладных когда этот товар поступал.

ст.276-23 п.2
2. При возврате товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.


Как сделать корректировку 320 и 328, за какой период?
Весь возвратный товар перечислить в ф. 328 за октябрь и в 320 показать общей суммой? или корректировать 328 прошлые месяцы(когда этот товар приходил)
или откорректировать только ф. 320 и не отправлять 328?

Плиз, подскажите кто как делал?



Автор: yar13ik
Добавлено: #33  Ср Фев 11, 2015 14:31:30
Заголовок сообщения:

Добрый день !

ИП на Упрощенке в феврале завезло товар из россии - прилагается 2 сч.ф. 2 накладных. В одном заявлении отражаем эту поставку по 2м разным сч.ф. ?

Транспорт так же не включаем сейчас в налогооблагаемую базу?

Еще какие ньансы може тпоявились в 2015 году?



Автор: куляш1973
Добавлено: #34  Ср Фев 11, 2015 14:38:23
Заголовок сообщения:

Если у вас есть ЭЦП или криптоключ, то теперь не надо везти на бумажном носителе в налоговую. Сдаете по СОНО или в Кабинете налогоплательщика. Подтверждение так же приходит электронно. Это самое приятное изменение).


Автор: yar13ik
Добавлено: #35  Ср Фев 11, 2015 15:18:13
Заголовок сообщения:

А список прилагаемых документов прошитых и пронумерованных - надо так же сдавать?

А как же мы теперь будем отправлять в россию 2а экземпляра? Или теперь не надо этого делать?



Автор: Lisa
Добавлено: #36  Ср Фев 11, 2015 15:41:05
Заголовок сообщения:

Поставщикам в Россию нужно передавать уведомление о подтверждении уплаты косвенных налогов, которое должно прийти в течении 10 р.д. с момента сдачи 328 формы электронно. Но есть одно большое НО...об этом не знают налоговые органы России у них по поводу этого в 2015 году нет никаких изменений. На данный момент налоговые органы наших стран пытаются найти решение ( информация из самих этих органов в РК).


Автор: Татьяна0707
Добавлено: #37  Ср Фев 11, 2015 15:41:40
Заголовок сообщения:

yar13ik говорит:
А как же мы теперь будем отправлять в россию 2а экземпляра?

В Россию, если я верно поняла, нужно будет отправлять второе уведомление, оно появится в кабинете после того, как инспектор проверит и подтвердит вашу форму. В банк, кстати, так же этот увед надо будет относить



Автор: yar13ik
Добавлено: #38  Ср Фев 11, 2015 15:46:47
Заголовок сообщения:

Так что делаем?

1) Сдаем электронно - 328 и 320 как и раньше.
2) на бумаге теперь их не делаем.
3) Список документов: талон, договор, смр , платежка об оплате, накладные, сч.ф. и т.п. - так же прошиваем и сдаем в налоговую на проверку?

И вопрос выше был - если 2е счет фактуры и 2е накладные от одного поставщика, пришло все одной фурой - можем их одним отчетом сдать же, так?

И еще 1 нюанс - талона нет, не предоставил перевозчик. Берем по дате накладной? В договоре этот момент не прописан четко.



Автор: Tais
Добавлено: #39  Ср Фев 11, 2015 15:52:55
Заголовок сообщения:

Вчера в Жетесуской налоговой мне сказали, что за январь 2015 сдаем без изменений, т.е. ксерокопии документов обязательно приносить в день сдачи отчета. Что им еще не "спустили" документ об изменении. Странно. Какой еще им нужен документ?!

Добавлено спустя 38 секунд:

и, соответственно приносить 4 экз. 328.00



Автор: Lisa
Добавлено: #40  Ср Фев 11, 2015 16:38:39
Заголовок сообщения:

[quote="yar13ik"]Так что делаем?

Как видно из сообщений и у наших налоговых органов идёт разночтение Налогового Кодекса. Лучший вариант позвонить в налоговый орган куда вы сдаёте отчётность и выяснить какие у них по этому отчёту требования.



Автор: Рushkin
Добавлено: #41  Ср Фев 11, 2015 16:50:56
Заголовок сообщения:

Две поставки в рамках одного договора можно объединить в одно заявление.
Если нет талона, дата определяется исходя из условий поставки и принятия на учет. По дате накладной (при утерянном талоне) берется при условиях поставки FCA (склад Поставщика). Если другое условие поставки, то по дате фактического получения товара и отражения в учете

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

Странно почему по разным регионам разные требования. В Павлодаре уже за декабрь 2014 года по заявлениям, предоставляемым в январе 2015 не принимали на бумаге. Так и говорили "Не нужны нам ваши талмуты, только электронно". Разослали декабрьские уведомления поставщикам, ждем ответа в свете последних изменений. Пока тихо...



Автор: larka
Добавлено: #42  Чт Фев 12, 2015 16:36:51
Заголовок сообщения:

Товар из России поступил в декабре 2014г. НДс оплатили в январе 2015г. В какой строке в ф 300 отразить поступление ТМЗ за 4 кв 2014г. И в какой строке отразить уплаченный НДС в ф 300 за 1 кв 2015г.?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ