» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС при импорте из стран ТС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Наталья Хан
Добавлено: #1  Чт Май 29, 2014 12:52:46
Заголовок сообщения: НДС при импорте из стран ТС

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Наша компания собирается ввозить товары из стран ТС. Как это влияет на НДС? Я так понимаю, что страны участники ТС должны нам отгружать товар по цене без НДС, а мы должны здесь оплачивать НДС 12% за импорт и брать его в зачет?
И еще такой вопрос, если страны ТС сами ввозять товары из других стран не являющимися участниками ТС, это как-то влияет на НДС?
Заранее огромное спасибо!



Автор: Ольга А.
Добавлено: #2  Чт Май 29, 2014 13:05:07
Заголовок сообщения:

Наталья Хан говорит:
мы должны здесь оплачивать НДС 12% за импорт и брать его в зачет

да, сдаете формы 328.00 и 320.00 с указанием суммы импорта и исчисленного НДС (по курсу пересечения границы). Формы сдаете сначала электронно и платите НДС, затем сдаете нарочно. Все это до 20 числа следующего месяца, в котором был импорт. Вам еще нужно отчитаться в Департамет статистики с 1 по 3 число след. месяца по форме 1-ТС
Наталья Хан говорит:
как-то влияет на НДС?

в этом случае вы уплатите НДС 12% на таможне и возьмете его в зачет.



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Чт Май 29, 2014 13:13:07
Заголовок сообщения:

Ольга А. говорит:
если страны ТС сами ввозять товары из других стран не являющимися участниками ТС, это как-то влияет на НДС?
.
Считаю:
Сумма НДС выше,т.к при растомаживании товара , таможенная стоимость товара увеличивается на таможенную пошлину и таможенный сбор,а затем расчитывается 12% НДС.
С ув.



Автор: Наталья Хан
Добавлено: #4  Чт Май 29, 2014 13:15:54
Заголовок сообщения:

Ольга А. говорит:
вы уплатите НДС 12% на таможне и возьмете его в зачет.

Спасибо за ответ.
Только мой вопрос больше про НДС, который нам страны ТС выставляют.
Т.е.если я покупаю у РФ товар, они обязаны мне его продать без НДС, а не включать туда свой НДС 18%?
и второй вопрос. Если РФ сам ввозить товар из другой страны и потом продает его нам, обязан ли он так же не вкл.свой ндс?

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

esiphi говорит:
Сумма НДС выше,т.к при растомаживании товара , таможенная стоимость товара увеличивается на таможенную пошлину и таможенный сбор

А разве при ТС есть таможенные пошлины?



Автор: esiphi
Добавлено: #5  Чт Май 29, 2014 13:20:51
Заголовок сообщения:

Наталья Хан говорит:
А разве при ТС есть таможенные пошлины?

Между странами ТС(РФ.РК.РБ)-нет.
С ув.



Автор: Наталья Хан
Добавлено: #6  Чт Май 29, 2014 13:21:51
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Между странами ТС(РФ.РК.РБ)-нет.

Подскажите, так при ввозе товара из РФ, РБ в РК они обязаны выписать нам счет без НДС, независимо от того чье произв-во товара?



Автор: esiphi
Добавлено: #7  Чт Май 29, 2014 13:44:45
Заголовок сообщения:

Наталья Хан говорит:
при ввозе товара из РФ, РБ в РК они обязаны выписать нам счет без НДС, независимо от того чье произв-во товара?

Верно.
Предлагаю:
Согласно статьи 1 "Порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров" ПРОТОКОЛа о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе:
1. При экспорте товаров с территории одного государства-члена таможенного союза на территорию другого государства-члена таможенного союза налогоплательщиком (плательщиком) (далее – налогоплательщик) государства-члена таможенного союза, с территории которого вывезены товары, применяются нулевая ставка налога на добавленную стоимость (далее - НДС) и (или) освобождение от уплаты акцизов при представлении в налоговый орган документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
С ув.



Автор: Наталья Хан
Добавлено: #8  Чт Май 29, 2014 13:47:01
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
применяются нулевая ставка налога на добавленную стоимость

Это понятно, спасибо)
А если товар был ввезен из другой страны в РФ, а потом в РК, так же нулевая ставка? я нигде это найти никак не могу.



Автор: Ольга А.
Добавлено: #9  Чт Май 29, 2014 13:59:08
Заголовок сообщения:

Наталья Хан говорит:
А если товар был ввезен из другой страны в РФ

вам все равно, откуда они его взяли, при продаже на ставку ндс это не влияет.



Автор: Наталья Хан
Добавлено: #10  Чт Май 29, 2014 14:29:57
Заголовок сообщения:

Ольга А. говорит:
вам все равно, откуда они его взяли, при продаже на ставку ндс это не влияет.

Спасибо за ответ.
Но вот сами РФ например не хотят продавать по нулевой ставке. Даже говоря про ТС, даже слушать не хотят. Что тогда делать?



Автор: Ольга А.
Добавлено: #11  Чт Май 29, 2014 14:38:50
Заголовок сообщения:

Наталья Хан говорит:
РФ например не хотят продавать по нулевой ставке.

как раз хотела вас предупредить, что такое часто бывает. Да ничего страшного, пусть с НДС выписывают. Просто цена товара будет для вас больше, чем могла бы быть без НДС. Отчитаетесь в НК по полной сумме.



Автор: Наталья Хан
Добавлено: #12  Чт Май 29, 2014 14:42:16
Заголовок сообщения:

Ольга А. говорит:
Просто цена товара будет для вас больше

Т.е.как-то повлиять мы на них не можем? все-таки не хотелось бы платить больше...



Автор: Ольга А.
Добавлено: #13  Чт Май 29, 2014 14:44:18
Заголовок сообщения:

Думаю, что не можете повлиять. Если вам их товар действительно нужен, придется брать его с НДС и здесь платить еще.


Автор: Наталья Хан
Добавлено: #14  Чт Май 29, 2014 14:48:42
Заголовок сообщения:

Ольга А. говорит:
придется брать его с НДС и здесь платить еще

Тогда если они нам все равно будут выставлять с НДС, то нам все равно надо будет сдавать декларации 328 и 320 и писать всякие заявления на ввоз и тд?



Автор: esiphi
Добавлено: #15  Чт Май 29, 2014 15:04:17
Заголовок сообщения:

Наталья Хан говорит:
нам все равно надо будет сдавать декларации 328 и 320 и писать всякие заявления на ввоз и тд?

Верно.
С ув.



Автор: Ermanova D.
Добавлено: #16  Ср Окт 22, 2014 01:07:15
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.

Кто знает, если фирма для собственных нужд ввозит (импорт) спецтранспорт (погрузчик), самосвалы, производственную линию с ТС он оплачивает НДС?



Автор: esiphi
Добавлено: #17  Ср Окт 22, 2014 07:31:07
Заголовок сообщения:

Ermanova D. говорит:
фирма для собственных нужд ввозит (импорт) спецтранспорт (погрузчик), самосвалы, производственную линию с ТС он оплачивает НДС?

предлагаю:
http://mail.urist.kz/post400059.html
С ув.



Автор: NatalyaV
Добавлено: #18  Ср Окт 22, 2014 14:22:26
Заголовок сообщения:

Ermanova D., может вам будет интересно
http://balans.kz/viewtopic.php?p=581563#581563



Автор: NatalyaV
Добавлено: #19  Чт Окт 23, 2014 16:13:09
Заголовок сообщения:

Ermanova D. говорит:
Получается, НДС можно не платить настоящими деньгами, а взять в зачет. Продавать не будем
обратите внимание, что НДС методом зачета применяют согласно перечня,
Цитата:
Подробный перечень товаров в номенклатуре ТН ВЭД РК утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 269 ( с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2012г.)

В данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан, которые ввозятся для использования в собственном производстве в процессе создания, изготовления новой продукции и не подлежат реализации, в том числе в составе готовой продукции.

И еще для этого нужно подтверждение кода ТНВЭД Таможней.



Автор: MarinaShе
Добавлено: #20  Вт Ноя 04, 2014 14:53:24
Заголовок сообщения:

Доброго дня! ТОО занимается импортом товаров из РФ. Заключен был контракт, зарегистрировали его в банке, присвоили учетный номер контракта. Свои обязательства в рамках контракта выполнили. Сдавали ф.320 и ф.328 в налоговую Еще говорят нужно сдавать отчет по валютному контролю. Что это такое? В банке спрашивала говорят что им ничего сдавать не нужно. Где взять этот отчет, и куда его сдавать и какие сроки сдачи этого отчета


Автор: esiphi
Добавлено: #21  Вт Ноя 04, 2014 15:01:30
Заголовок сообщения:

MarinaShе говорит:
ф.320 и ф.328

MarinaShе говорит:
Где взять этот отчет, и куда его сдавать и какие сроки сдачи этого отчета

Предлагаю:
Филиалу Нац.банка РК по месту нахождения респондента:
1-ПБ-(Квартальная)Срок-не позднее 10 числа второго месяца после отчетного периода.
С ув.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #22  Вт Ноя 04, 2014 16:18:02
Заголовок сообщения:

MarinaShе, я так понимаю, что речь идет об отчете в нац. банк 1-ПБ


Автор: catrin.kz
Добавлено: #23  Вт Ноя 04, 2014 17:14:31
Заголовок сообщения:

Отчет сдается в Нацбанк


Автор: Мара
Добавлено: #24  Вт Ноя 04, 2014 17:15:32
Заголовок сообщения:

Видимо речь о Нац. Банке и отчете 1-ПФ?


Автор: MarinaShе
Добавлено: #25  Вт Ноя 04, 2014 17:28:50
Заголовок сообщения:

Доброго дня! ТОО занимается импортом товаров из РФ. Заключен был контракт, зарегистрировали его в банке, присвоили учетный номер контракта. Свои обязательства в рамках контракта выполнили. Сдавали ф.320 и ф.328 в налоговую Еще говорят нужно сдавать отчет по валютному контролю. Что это такое? В банке спрашивала говорят что им ничего сдавать не нужно. Где взять этот отчет, и куда его сдавать и какие сроки сдачи этого отчета


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #26  Вт Ноя 04, 2014 18:05:23
Заголовок сообщения:

MarinaShе, Вам же дали ответ в 4-х предыдущих сообщениях, а Вы заново задаете свой вопрос :unknown:


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #27  Ср Ноя 05, 2014 08:10:08
Заголовок сообщения:

MarinaShе,
Трудоголик2 говорит:
я так понимаю, что речь идет об отчете в нац. банк 1-ПБ

И есть файлик с отчетом



Автор: MarinaShе
Добавлено: #28  Ср Ноя 05, 2014 11:40:40
Заголовок сообщения:

Спасибо увидела. У нас в Рудном нет отделения Нац.банка. Получается что в Кустанае что ли?

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

Или может в электронном виде? Тогда на каком сайте? Подскажите



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #29  Ср Ноя 05, 2014 12:31:09
Заголовок сообщения:

MarinaShе говорит:
может в электронном виде?

Можно. Смотрите здесь http://www.nationalbank.kz/?getpg=Search%20For%20Page



Автор: MarinaShе
Добавлено: #30  Ср Ноя 05, 2014 12:46:21
Заголовок сообщения:

скажите а что это за ссылка не пойму!? Прошла по ней а там поиск вышел :(

Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:

Нашла, в Кустанае есть отделение Нац.банка, туда нужно сдавать. Всем спасибо за ответы и помощь



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #31  Ср Ноя 05, 2014 13:01:05
Заголовок сообщения:

MarinaShе говорит:
скажите а что это за ссылка не пойму!?

Ссылка на сайт нацбанка по 1-ПБ

Добавлено спустя 51 секунду:

введите в строку поиска 1-ПБ



Автор: MarinaShе
Добавлено: #32  Пт Ноя 07, 2014 11:13:47
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
MarinaShе, я так понимаю, что речь идет об отчете в нац. банк 1-ПБ


Здравствуйте! Скачала вашу формочку, а там на ячейках стоит защита, пытаюсь снять не получается просит пароль для снятия защиты :(



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #33  Пт Ноя 07, 2014 11:17:29
Заголовок сообщения:

MarinaShе, создайте новую тему и там я вам расскажу что делать. А то мы не в теме!


Автор: Serikpaeyva A
Добавлено: #34  Ср Мар 04, 2015 12:18:26
Заголовок сообщения:

Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас есть импорт с РБ, есть товар для продажи и есть товар для собственного потребления без оплаты (тестер), вопрос, по товару для собственного потребления мы должны уплачивать НДС 12% на ввоз импортированного товара и стран ТС? или это является освобожденным оборотом и мы должны освободить и поставить в доход?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #35  Ср Мар 04, 2015 12:21:08
Заголовок сообщения:

Serikpaeyva A говорит:
это является освобожденным оборотом и мы должны освободить и поставить в доход?

Обратите внимание на ст 276-15 НК.



Автор: Serikpaeyva A
Добавлено: #36  Ср Мар 04, 2015 12:49:34
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, я сейчас как раз смотрю, у нас косметика и тестера, к нам кажется это не относится...


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #37  Ср Мар 04, 2015 13:16:45
Заголовок сообщения:

Serikpaeyva A говорит:
к нам кажется это не относится...

Верно не относится.



Автор: Serikpaeyva A
Добавлено: #38  Ср Мар 04, 2015 13:27:59
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, еще уточнение, то есть по этим тестерам мы уплачиваем НДС 12% и также ставим себе в доход как безвозмездно полученное имущество?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #39  Ср Мар 04, 2015 13:35:25
Заголовок сообщения:

Да.


Автор: Алтын
Добавлено: #40  Вт Мар 10, 2015 18:46:48
Заголовок сообщения: сертификат происхождения товара облагается НДС пр импорте товара?

Поставщик выписал счет-фактуру отдельно на товары и отдельно на сертификат происхождения товара.Сертификат происхождения товара облагается НДС пр импорте товара?

Добавлено спустя 31 минуту 1 секунду:

Спасибо заранее.



Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #41  Вт Мар 10, 2015 19:27:40
Заголовок сообщения: Re: сертификат происхождения товара облагается НДС пр импорте товара?

Алтын говорит:
Поставщик выписал счет-фактуру отдельно на товары и отдельно на сертификат происхождения товара.Сертификат происхождения товара облагается НДС пр импорте товара?

Добавлено спустя 31 минуту 1 секунду:

Спасибо заранее.

сертификация - услуга, не товар. А как поставщик вам выставил счет фактуру на сертификат, что там написано?



Автор: Алтын
Добавлено: #42  Вт Мар 10, 2015 19:44:24
Заголовок сообщения:

Сертификат происхождения товара.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

единица измерения- шт
количество -1



Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #43  Вт Мар 10, 2015 20:40:42
Заголовок сообщения:

НДС быть не должно, не вижу тут перемещения товара. Не очень понятно зачем вам продают сертификат происхождения товара

Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:

сертификат происхождения товара был необходим до ТС для получения преференций по оплате ввозных пошлин, сейчас он не нужен.



Автор: DanaT
Добавлено: #44  Ср Апр 08, 2015 17:33:33
Заголовок сообщения:

ДД! ТОО, плательщик НДС, выписывает журналы из России.Издания отправляются по почте.
Скажите пож-та, какие обязательства возникают у ТОО?
Надо ли сдавать ф.320,328?

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

Если они дадут доступ к сайту,где можно просматривать журналы-будут ли возникать обязат-ва по импорту?



Автор: Kamet
Добавлено: #45  Пт Апр 10, 2015 11:32:35
Заголовок сообщения:

ДД!
Руководитель купил по интернету с России игрушки и оплатил по банк.карточке своей, т.е. оформила все доки на себя.
Теперь хочет оприходовать товар на организацию (детсад) и сдать эти документы для погашения в бухгалтерию.
Могу ли я принять так оплаченный товар.
Если приму, должна буду ли сдавать 328 и 320 формы и уплачивать НДС?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ