» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Товар с России.Отчетность |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #1  Чт Май 22, 2014 15:58:31 |
Заголовок сообщения: | Товар с России.Отчетность |
Добрый день!подскажите пожалуйста,нам должен прийти товар с России,у нас ИП на ОУР,должны ли мы будем сдавать помимо 200 ф.за год,другую отчетность?спасибо |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #2  Чт Май 22, 2014 16:15:40 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?t=28889 |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #3  Пт Май 23, 2014 11:43:06 |
Заголовок сообщения: | |
vbnz, спасибо,из прочитанног поняла что мы должны будем сдать ф.320 ф.328,и я так понимаю не зависимо явл.ли мы плательщиками НДС или нет.А есть ли разница что у нас ТОО или ИП?спасибо просто никогда не сталкивалась с товарами из России.... |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4  Пт Май 23, 2014 12:04:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет для импорта из ТС. |
Автор: | Юлия_2079 |
Добавлено: | #5  Пт Май 23, 2014 18:45:59 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу Вас разъяснить, как следует отчитываться по налогам в нижеописанной ситуации и требуется ли представить какие-либо документы в налоговые или таможенные органы. Я индивидуальный предприниматель на общеустановленном режиме осуществляю деятельность по предпродажной подготовке, упаковке и формированию почтовых отправлений российской фирмы по Агентскому договору за комиссионное вознаграждение. Порядок работы таков: российская фирма (Принципал) предоставляет мне (Агенту) в электронном виде(через интернет) почтовые адреса и данные заказчиков бандеролей. Получив данные, я формирую бандероли (печатаю материалы, упаковываю, оформляю согласно почтовым требованиям). Далее, увожу на почту (Казпочту, курьерскую службу) и отправляю сформированные бандероли с объявленной ценностью наложенным платежомпо указанным адресам,заказчикам по Казахстану. Когда заказчики бандеролей их получают, они оплачивают сумму наложенного платежа. Все платежи сначала поступают на счета почты, затем почта перечисляет их на мой расчетный счет (несколько платежей одновременно общей суммой). Работаю только по безналичному расчету. С почтой имеются договора на прием платежей и на оказание почтовых услуг. Все платежи, полученные на мой расчетный счет, за минусом своей агентской комиссии, расходов на почтовые услуги и упаковочные материалы, прочие расходы связанные с деятельностью – я обязан отправлять российской фирме, так как у нас с ними Агентский договор комиссии. Моей прибылью является лишь агентское вознаграждение, размер которого установлен в приложениях к Агентскому договору. Учитывая всё изложенное, во избежание двойного налогообложения прошу разъяснить следующее: 1. Имея Агентский договор с российской фирмой, возникает ли у меня оформление таможенного союза при отправке денег российской фирме с расчетного счета. Если да, то с какой суммы (оборота или агентского вознаграждения). Отмечу, что физический товар через границу Казахстана не проходит, за исключением некоторых расходных материалов. В основном все расходники покупаются нами в Казахстане, на рынке, в магазинах. Реализуемый товар прежде всего – информационные обучающие материалы на дисках. 2.Имея Агентский договор с российской фирмой, возникает ли КПН с РФ (нужнали мне справка от российской фирмыо нерезиденстве)? Сдается ли форма 101.04 (с какого оборота – общих поступлений на мой расчетный счет, либо только с агентского вознаграждения, по какой процентной ставке). 3. Поскольку весь поступающий оборот (доход) по Агентскому договору принадлежит не мне, а моей прибылью является только агентская комиссия (небольшая, менее 30000 МРП в год), мне не нужно уплачивать НДС (вставать на учет по НДС) в случае превышения общих поступлений на р/с свыше 30000 МРП в год и при перечислениях денег Принципалу. Верно ли? Прошу подробное разъяснение в письменном виде, как правильно следует отчитываться по налогам и платежам в бюджет, имея Агентский договор с российской фирмой. |