» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Можно ли в 2014 г. исправить расхождение между лицевым счетом и учетом?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: NATA1686
Добавлено: #1  Пт Апр 11, 2014 11:18:16
Заголовок сообщения: Можно ли в 2014 г. исправить расхождение между лицевым счетом и учетом?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=571813#571813

Добрый день!подскажите пожалуйста,у нас не идут суммы с лицевым счетом и учетом.Как быть?Как можно все сверить?спасибо



Автор: vbnz
Добавлено: #2  Пт Апр 11, 2014 11:23:49
Заголовок сообщения:

распечатайте подробные лицевые с кабинета и сверяйте с карточками счетов, платежками и отчетностью.


Автор: NATA1686
Добавлено: #3  Пт Апр 11, 2014 11:41:22
Заголовок сообщения:

vbnz, спасибо,как исправить если есть расхождения?и можно ли исправить в 2014г?у нас на ЛС больше суммы чем в БУ...


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Пт Апр 11, 2014 11:59:55
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
как исправить если есть расхождения?и можно ли исправить в 2014г?

Предлагаю:
1.После
vbnz говорит:
распечатайте подробные лицевые с кабинета и сверяйте с карточками счетов, платежками и отчетностью
.
2.Дт Налоги -Кт 5520.(2014).
С ув.



Автор: NATA1686
Добавлено: #5  Пт Апр 11, 2014 12:03:36
Заголовок сообщения:

esiphi, спасибо вам большое!!!


Автор: NATA1686
Добавлено: #6  Пт Май 30, 2014 15:54:39
Заголовок сообщения:

esiphi, подскажите пожалуйста,а не наоборот будет:

Дт 5520 - Кт налоги?

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

Подскажите пожалуйста,как быть по НДС?на л/с одна сумма,по БУ другая.....на л/с отражается сч.3130?правильно ли я понимаю?спасибо



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Пт Май 30, 2014 16:47:54
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
у нас на ЛС больше суммы чем в БУ...

Необходимо выяснить почему так. Надо проверить все ли декларации разнесены на л/с. Потому как не должно быть расхождений.



Автор: NATA1686
Добавлено: #8  Ср Июн 04, 2014 12:24:48
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, все сверила,декларации разнесены все,оплата тоже разнесена,там разница идет на 1200 тенге....
почему так не знаю....



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Ср Июн 04, 2014 12:27:22
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
там разница идет на 1200 тенге....
почему так не знаю....

Проверьте отраженные суммы в декларациях и по БУ



Автор: NATA1686
Добавлено: #10  Ср Июн 04, 2014 12:32:48
Заголовок сообщения:

спасибо,я сдавала допки за 2012 год,может как то это повлияло....хотя.....а так я распечатала сч.3120 и в КН лицевой по ИПН,так и сверяла,вроде все идет...

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

и так же с НДС...только в БУ больше чем на л/с....



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #11  Ср Июн 04, 2014 14:59:30
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
и так же с НДС...только в БУ больше чем на л/с....

А вот по НДС вообще не должно быть разницы, потому как начисление 1 раз в кв. да и оплата тоже.



Автор: NATA1686
Добавлено: #12  Ср Июн 11, 2014 11:53:38
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, Здравствуйте!не знаю может я делаю все не так....но у меня получается так: распечатала сч.3130 с 1С и л/с по НДС с КН,оплаты идут что там,что там,но на счете 3130 проходит закрытие мес,кот.мы делаем раз в квартал,и соответственно все отражается на сч.3130,поэтому идет разница,так и должно быть или нет?спасибо

Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:

закрытие мес.нужно же делать обязательно?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #13  Ср Июн 11, 2014 12:25:57
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
закрытие мес.нужно же делать обязательно?

Да, но по НДС закрытие делаете 1 раз в квартал



Автор: NATA1686
Добавлено: #14  Ср Июн 11, 2014 12:33:54
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, да,я так и делаю

Добавлено спустя 57 секунд:

лицевой счет НДС

Добавлено спустя 24 секунды:

карточка счета

Добавлено спустя 34 секунды:

Трудоголик2, посмотрите пожалуйста что не так.Спасибо



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #15  Ср Июн 11, 2014 12:39:25
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
я так и делаю

Тогда у вас в 1-с на начало квартала допустим 2-го должно быть сальдо по сч 1420 если у вас превышение НДС, либо на сч 3130, если НДС к оплате. И эти цифры должны совпадать с л/с по НДС, после разноски декларации. Может быть только разница на сумму оплаты до 25 мая, если вы уже успели оплатить.



Автор: NATA1686
Добавлено: #16  Ср Июн 11, 2014 12:48:29
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, спасибо,но например за 2011 г.превышение не было,но разница есть.Выше есть л/с и счет,на сч.1420 как раз эта сумма закрытия 35680,помогите пжл разобраться

Добавлено спустя 59 секунд:

сч.1420 за 2011г

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

помогите пожалуйста очень нужно разобраться.....



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #17  Ср Июн 11, 2014 13:21:54
Заголовок сообщения:

NATA1686, а где вы увидели разницу?
За 1 кв к начислению стоит 32417, заплатили 32500, разница 83
далее 2 кв: 83-14669(начисление)+14700 (оплата)=84. Судя по всему Вы не правильно берете сальдо в 1-с. В л/с за май стоит переплата 83 тенге. А вы наверняка берете и сравниваете за май в 1-С с оборотами на НДС за апрель-май. Но ведь в л/с еще нет декларации за 2 кв, она сядет только 25 августа.



Автор: NATA1686
Добавлено: #18  Ср Июн 11, 2014 14:02:48
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, спасибо,я думала,что например если в л/с уплачено стоит 63 334,то и на сч.3130 должно быть так же,на конец периода,а там ведь разные суммы?или я что то недопонимаю........ :oops:

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

или я не правильно счета сравниваю?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #19  Ср Июн 11, 2014 14:07:02
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
я думала,что например если в л/с уплачено стоит 63 334,то и на сч.3130 должно быть так же,на конец периода

Не правильно мыслите. :) Так не может быть, потому как в 1-с вы ежедневно проводите какие-либо операции с поставщиками или покупателями. А в л/с отражаются только декларации (1 раз в кв) и оплаты.



Автор: NATA1686
Добавлено: #20  Ср Июн 11, 2014 14:39:02
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, спасибо,получается главное чтоб сходились суммы оплаты и садилсь правильно декларации?верно?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #21  Ср Июн 11, 2014 14:40:00
Заголовок сообщения:

Верно

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

И еще смотрите, чтобы суммы в декларации совпадали с 1-С, если вносите какие-либо коррективы позже сдачи декларации, необходимо делать допики.



Автор: NATA1686
Добавлено: #22  Ср Июн 11, 2014 14:44:53
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, спасибо вам огромное!!! :D


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ