» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС: Как отразить удаление строки в Дополнительной 307 (реестр счетов-фактур) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Ср Июл 04, 2007 23:20:11 |
Заголовок сообщения: | НДС: Как отразить удаление строки в Дополнительной 307 (реестр счетов-фактур) |
Всем добрый вечер, Прошу проконсультировать: в очередной форме 307 была указана ошибочно несуществующая счет-фактура, примерно в середине списка. Как в дополнительной форме 307 отразить, что эту строку нужно удалить. Спасибо |
Автор: | L`Eva |
Добавлено: | #2  Чт Июл 05, 2007 11:01:55 |
Заголовок сообщения: | |
Просто удалить строку нельзя. Информация у Вас подавалась на 2-х листах А и В. Лист В необходимо отсторнировать, т.е по этой строке подать теже значения ячеек, только с минусом Лист А носит справочную информацию, поэтому, если Вы не желаете, чтобы НК имел эти данные, то Вам необходимо их перезабить, например, указать данные (РНН, № сч.ф., дата выписки, серия и cв-во постановки) из любой существующей сч. фактуры повторно. Если у Вас есть какая-нибудь другая неучтенная счет-фактура, то на этом месте перезаполняете лист А , а на листе В ставите разницу между той суммой, которую подавали изначально и новой. |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #3  Чт Июл 05, 2007 11:07:25 |
Заголовок сообщения: | |
К словамL`Eva добавлю только что в дополнительной форме нужно указать номер строки в которой была допущена ошибка, а затем исправлять. :) |
Автор: | т.Сема |
Добавлено: | #4  Чт Июл 05, 2007 11:12:22 |
Заголовок сообщения: | |
вобщще по большому счету существующий порядок исправления строк ф. 307 неудобен...после подачи дополнит. ф.307 как мне увидеть то, что получилось после основной и дополн. фф. 307 совместно ? а вот в России в ЭФНО актуальной является последняя поданная форма..предыдущие сохраняются, но с них снимается признак актуальности...что это дает - 1. в любой бухпрограмме я смогу сформировать дополнительную исправительную последнюю форму по последним цыфрам оборотов в бухпрограмме. У нас счас это практически невозможно ни в одной бухпрограмме РК... 2. я могу увидеть то, что счас лежит на сервере СГДС, без утомительного сложения основных и допформ 3. то жде самое - сервер может выдать мне акт сверки без утомительного сложения основных и допформ...не в этом ли причина его тормозов ? |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #5  Чт Июл 05, 2007 11:29:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да так гораздо удобнее. В свое время, в 2004 или 2005 году получив уведомление по 300 форме, из-за неправильно выставленной галочки, я аккуратно переписала форму "правильно" и отправила по электронке, а через 3 дня бегала, как ошпаренная кошка, т.к. НК посчитал нам 3 млн. недоимки по НДС и чуть чуть не арестовал все наши счета, к счастью,все закончилось хорошо, счета не арестовали, я познакомилась со всеми службами НК от отдела принудительного взимания, до всех инспекторов, их начальников и сис.админов, и все вместе решали как исправить мою ошибку. :D Вот такие бывают дополнительные формы по уведомлению :D |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #6  Чт Июл 05, 2007 12:36:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
у меня так по ИСД было :D . а как вы |
Автор: | т.Сема |
Добавлено: | #7  Чт Июл 05, 2007 12:44:20 |
Заголовок сообщения: | |
вот видите...интуитивно пользователь понимает исправление неверно отправленной формы как посылку новой, полностью заполненной формы...аналогия - бумажный документооборот... а Комитет вывернул все наизнанку, сделал через жеппу, и теперь сам же мучается и нас мучает, складывая цыферки из кучи форм, чтобы получить акт сверки... |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #8  Чт Июл 05, 2007 13:03:02 |
Заголовок сообщения: | |
Так ведь когда мы корректировки подавали на бумажных носителях мы просто правильно заполняли форму и все. И не думали что отнять, а что прибавить :) |