» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет бонусов в виде списания кредиторской задолженности покупателя |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #1  Сб Мар 15, 2014 12:08:37 |
Заголовок сообщения: | Учет бонусов в виде списания кредиторской задолженности покупателя |
Доброго дня! Впервые сталкиваюсь с бонусами, поэтому интересуют определенные моменты. Нашей организации поставщиком (обе компании - резиденты РК) предоставлены бонусы (премии), которые зависят от объема закупок за год. Компания-поставщик не будет делать корректировку цены, а будет производить списание данной суммы с нашей кредиторской задолженности. Минусовую счет-фактуру на бонус поставщик предоставил в марте текущего года с формулировкой "бонусы за 2013 год" от 31.12.2013 г. Отчеты за 4 квартал уже давно сдали в НК. Интересуют следующие моменты: 1. Может ли поставщик начисление бонусов по реализации 2013 г. отразить в текущем периоде? Или мы должны скорректировать зачетный НДС, и как следствие доплатить НДС + пеня? 2. Допускается ли оформление счет - фактуры на бонусы услугой с формулировкой "бонусы за 2013 год" и помимо счет-фактуры должен ли быть акт на услуги? Поставщик выставляет только счет-фактуру. 3. Как отразить бонусы в форме 300.00? 4. Проверьте бухгалтерские операции по бонусам. Предполагаю, что следует отразить через операции, введенные вручную следующие: Дт 3310 Кт 6280 - доход от полученного бонуса Дт 3310 Кт 1420 - корректировка зачета по НДС Поправьте, если что не так :Rose: |
Автор: | ЕкатеринаС | ||
Добавлено: | #2  Пн Мар 17, 2014 11:31:56 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Учет бонусов в виде списания кредиторской задолженности покупателя | ||
Доброго дня! Вопрос все еще актуален.
Поставщик настаивает, что бонусы по реализации 2013 г., и начислены должны быть в 2013 г., при этом в Договоре начисление бонусов не оговаривается. Поставщик сам решил поощрить нас по итогам продаж. Предполагаю, как вариант, что можно заключить доп соглашение к договору, в котором оговаривается сумма бонуса и сроки его использования в 2014 г. Дело в том, что нам предлагают списать кредиторскую задолженность либо забрать товаром. Кредиторской задолженности у нас на нет, и соответственно, бонусы мы можем получить в текущем году товаром. И к учету принять соответственно в 2014 г. Или я не права и отразить их следует строго в 2013 г.? Ну очень не хочется корректировать отчеты в НК :Rose: |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #3  Вт Мар 18, 2014 15:33:38 |
Заголовок сообщения: | |
На бонусы должно быть дополнительное соглашение. По итогам месяца, квартала или года выставляем поставщикам счет-фактуру и акт на бонусы. Отражаем текущей датой. Если использовать этот вариант, то можно взаимозачетом уменьшит кредиторскую задолженность. Корректировка оборота не подходит в Вашем случае. |