Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Правильно ли проходит закрытие месяца?
    После проведения операции "Закры...
    Фин.отчетность, форму 100.00 как прав...
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно сделать закрытие месяца в 1 С8.2 за 2013 год?     
    Olesya Sergeevna
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 21, 2014 11:59:02   

    Добрый день! вопрос по 1с 8.2. Когда вносила в 2013 году авансовые отчеты по подотчетным лицам все было закрыто, то есть за 2013 год все остатки и перерасходы были выданы. Теперь делаю закрытие месяца каждого через "Помощник закрытия месяца" и в оборотно-сальдовой ведомости выходят остатки по подотчетникам. Получается что остатки и перерасходы не закрыты будто бы, но ведь все подотчетные суммы были возвращены. Как быть? Может я не правильно делаю закрытие месяцев 2013 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Коротин Евгений
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 21, 2014 12:21:05   

    Добрый день!

    Посмотрите если остатки по счету 3396 на конец года? если есть значит возможно где то неправильно заполнены были субконто при оформлении авансовых отчетов и выплат по подотчету. Как вариант можете убрать галочки в закрытиях месяца "Закрытие подотчетных сумм"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesya Sergeevna
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 21, 2014 16:05:40   

    Коротин Евгений говорит:
    Посмотрите если остатки по счету 3396 на конец года? если есть значит возможно где то неправильно заполнены были субконто при оформлении авансовых отчетов и выплат по подотчету. Как вариант можете убрать галочки в закрытиях месяца "Закрытие подотчетных сумм"

    Да, на конец года идет остаток по счету 3396. Но ведь все эти остатки были внесены и все перерасходы выданы, либо перекрыты последующим авансовым отчетом. А если уберу галочку с "Закрытие подотчетных сумму" это на что-то может повлиять в дальнейшем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesya Sergeevna
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 04, 2014 14:40:29   

    Перепровела все ПКО, РКО и авансовые отчеты за 2013 год. просмотрела по кассе выданные суммы и возвраты - все верно. Но снова когда делаю закрытие периода через "Помощник закрытия месяца" закрытие происходит и выводятся остатки по подотчетникам, причем это остатки которые еще накидываются сверху на ту сумму подотчета которая была выдана в 2013 г. Например, работник брал п/отч за весь 2013 год на сумму 30000 тг. В течение отчетного периода у него образовывался остаток 40 тг, он вернул деньги в кассу. Теперь когда закрываю год в 1С поверх этих 30000 тг начисляется еще 40 тг и якобы образуется остаток по подотчету.
    Как быть помогите пожалуйста?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 04, 2014 16:30:05 Сказали Спасибо❤   

    Olesya Sergeevna, посмотрите, чтобы в расходниках счет 1251 был, если перерасход выдан в том месяце, в котором проведен авансовый отчет и счет 3396, если авансовый отчет в одном месяце, а выдан перерасход в следующем месяце. Т.е, когда вы закрыли месяц и у вас образовался остаток по сч 3396, то лучше выписать расходник, т.к. следующий авансовый отчет по этому сотруднику не перекроет остаток и сумма останется на сч 3396.
    янв 1251 1010 30000 р/о
    янв 3310 1251 35000 а/о
    закр мес 1251 3396 5000
    теперь надо
    фев 3396 1010 5000 р/о выд перерасход
    а если
    фев 3310 1251 5000 следующий ав отч, то на сч 3396 останутся 5000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesya Sergeevna
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 11, 2014 15:13:01   

    anna_ira, спасибо, вы мне очень помогли. Поняла что при закрытии месяца действительно образовывался остаток на счете 3396, так перерасход не был выдан в соответствующем месяце.[/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz