» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТМЗ на начало периода в форме 100.00 не совпадает с обороткой по 1300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #1  Вт Мар 11, 2014 11:52:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно, проверьте себя посмотрев http://balans.kz/viewtopic.php?p=563999#563999 Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: еще потом приобретение по 100 сверяют с приобретением в 300, куда готовая продукция никак попасть не может, хотя они не обязательно должны совпадать, но это уже другая тема. |
Автор: | Ульяна SK |
Добавлено: | #2  Вт Мар 11, 2014 11:00:01 |
Заголовок сообщения: | |
Мара, на сколько понимаю производственный процесс идет следующими проводками: 8110-1310 (3350) - списывается материал, зарплата, в производство готовой продукции 1320-8110 - приходуется готовая продукция 7010-1320 - списывается себестоимость при реализации. а счет 7010 формируется при закрытии периода с производственных счетов. Просто не покажу ли я два раза поступление ТМЗ в форме 100, если с троку 100.00.009IIIA поставлю приобретение ТМЗ не только в виде материалов и товаров, которые у меня в производство идут и на перепродажу, но и готовую продукцию, сформированную из этих же приобретенных материалов? Первый раз заполняю 100 форму, уже 2 дня в раздумьях. :( |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Вт Мар 11, 2014 10:28:50 |
Заголовок сообщения: | |
Ульяна SK, кажысь неправильно понимаете. Как у вас будет себестоимость списываться при реализации этой готовой продукции? Добавлено спустя 49 секунд: Она для налогового учета должна же быть сформирована. |
Автор: | Ульяна SK |
Добавлено: | #4  Вт Мар 11, 2014 09:43:49 |
Заголовок сообщения: | |
Правильно ли я понимаю, что в ТМЗ на нач налогового периода садиться сумма по счету 1300 (сырье и материалы, готовая продукция и товары), ТМЗ на конец тоже самое, а в строку приобретено ТМЗ только сырье и материалы, товары, без готовой продукции, так как по сути она к нам не поступила, а мы ее изготовили сами из того сырья, что приобрели ? :) |
Автор: | Эхмея | ||
Добавлено: | #5  Пн Мар 10, 2014 18:54:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В поступление должны садится ТМЗ не идущие на вычеты, потом они убираются через стр.100.00.009.VIII. Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: У меня в 1С 8.2. "Предприятие-Бухгалтерия для Кахахстана"- типовая, тоже неправильно заполняются остатки ТМЗ на начало и конец периода в Ф.100.00. Ручками, конечно, подправить не трудно, но может кто подскажет, как исправить эту ошибку. |
Автор: | Юля-Красотуля |
Добавлено: | #6  Ср Мар 05, 2014 09:37:26 |
Заголовок сообщения: | |
Вот! спасибо! на кнопку нажму обязательно. а почему моя ГП (1320) не садится ни в Сальдо на начало и конец, ни в поступление ТМЗ? Добавлено спустя 39 секунд: хотя наверное в поступление она и не должна садится? |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #7  Ср Мар 05, 2014 09:34:08 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Эти строки заполняются на основании данных бухгалтерского баланса на начало и конец налогового периода т.е.
Отражаются в стр.100.00.009 III А и одновременно в стр.100.00.009 VIII. С ув. |
Автор: | Юля-Красотуля |
Добавлено: | #8  Ср Мар 05, 2014 08:41:33 |
Заголовок сообщения: | |
и еще, ТМЗ на начало, ТМЗ на конец - это и сырье и материалы и готовая продукция? то есть все дебетовое сальдо по счету 1300 (1310 и 1320) |
Автор: | Юля-Красотуля |
Добавлено: | #9  Вт Мар 04, 2014 14:36:50 |
Заголовок сообщения: | ТМЗ на начало периода в форме 100.00 не совпадает с обороткой по 1300 |
ТМЗ в форме 100.00 в строке 100.00.009 I и II а также в строке 100.00.009 III A не совпадает с обороткой по 1300. Сумма разницы похожа на сумму ТМЗ, приобретенных не для СГД (кружки, рюмки, цветы) правильно ли это? или ТМЗ по НУ должны быть равны ТМЗ по БУ? |