» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Расхождение в ф.100 с ф.300

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: NATA1686
Добавлено: #1  Вт Мар 04, 2014 18:00:28
Заголовок сообщения:

Басалко Наталья Владимир., жму спасибку.я так понимаю что это все должно учитываться в НУ?в смысле ставим галочку а НУ


Автор: Басалко Наталья Владимир.
Добавлено: #2  Вт Мар 04, 2014 16:22:40
Заголовок сообщения:

Обратите внимание на формулировку стр.100.00.009IIIА
"Приобретено товаро-материальных запасов, работ и услуг"
Приобретение основных средств (фиксированных активов) никак нельзя отнести к приобретению запасов.
В 300ф Вы показываете приобретение ОС, так как для Вашего поставщика - это товар, и стр 300.00.013 сформулирована именно как "Товары, работы, кслуги приобретённые ...."



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Мар 04, 2014 14:52:22
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
получается разница должна быть именно на эту сумму,правильно я поняла?

Да.
С ув.



Автор: NATA1686
Добавлено: #4  Вт Мар 04, 2014 14:37:52
Заголовок сообщения:

esiphi, спасибо вам!получается разница должна быть именно на эту сумму,правильно я поняла?а то что я убрала отражение в НУ?вид учета ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету"так и должно быть?просто если я ставлю галочку отражение в учете НУ,то тогда в ф100 и ф.300 расхождения нет.Извиняюсь за назойливость :oops:


Автор: esiphi
Добавлено: #5  Вт Мар 04, 2014 14:22:33
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС

NATA1686 говорит:
взяла их в зачет,получается не должна была?

Вы правильно отразили в ф.300.00 оборот и НДС по приобретенному ОС.
Если у Вас имеется разница,то так и должно быть т.к. приобретение ФА (ОС)отражается в ф.100.02 стр.100.02.002.
С ув.



Автор: NATA1686
Добавлено: #6  Вт Мар 04, 2014 13:23:18
Заголовок сообщения: Расхождение в ф.100 с ф.300

Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС?я взяла их в зачет,получается не должна была?в поступлении выбираю ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету,теперь ф.100 считает за минусом этой суммы ОС.,ведь стр.100.00.009IIIА должна быть равна стр.300.00.021.Я запуталась,подскажите пожалуйста правильно ли я сделала что взяла эту сумму в зачет?

Добавлено спустя 47 минут 12 секунд:

Подскажите пожалуйста,уважаемые бухгалтера.....очень нужно...



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ