» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Что настроить в 1с 8, чтобы ТМЗ не идущие на вычеты попадали в с строку 100.00.009 VIII |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | larka |
Добавлено: | #1  Ср Фев 26, 2014 12:21:21 |
Заголовок сообщения: | Что настроить в 1с 8, чтобы ТМЗ не идущие на вычеты попадали в с строку 100.00.009 VIII |
Добрый день! подскажите где нужно поставить галочку что б ТМЗ не идущие на вычеты попадали одновременно в строку Приобретено и в строку не идущие на вычеты в 1С 8.2 базовая рег №30000703549 |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #2  Ср Фев 26, 2014 13:59:51 |
Заголовок сообщения: | |
larka, в базе 1С, регламентные отчеты - Декларация 100.00, когда выйдет форма, в самом верху настроек, где стоит название ТОО, БИН, есть "галка" -"Включать сведения о ПР по операциям с ТМЗ в строке 100.000.009VIII в период отнесения ТМЗ на затраты. Поставьте эту галку что получится? |
Автор: | larka | ||
Добавлено: | #3  Ср Фев 26, 2014 14:22:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
без изменений |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #4  Ср Фев 26, 2014 14:28:05 |
Заголовок сообщения: | |
В самом документе поступления ТМЗ, должно стоять -вверху Вид учета - не НУ, а "ПР" - выбираете не связано с получением СГД. Счет учета 7212. -вид расходов - строка 100.00.009VIII. Проверьте так у Вас ? |
Автор: | larka |
Добавлено: | #5  Ср Фев 26, 2014 14:33:45 |
Заголовок сообщения: | |
это поступление через авансовый отчет, там кроме этого другие операции есть, если я поставлю ПР до и другие станут ПР? |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #6  Ср Фев 26, 2014 14:45:22 |
Заголовок сообщения: | |
есть возможность разделить этот авансовый отчет на два. Идущий на расходы и не идущие -где нужно снять флажок с НУ, и поставить на ПР- не относится к СГД |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #7  Пн Мар 03, 2014 11:52:41 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, почему в расшифровке строки 100.00.009VIII.я вижу суммы,а в самой строке стоит - 0? |
Автор: | Arina73 | ||||
Добавлено: | #8  Сб Мар 15, 2014 15:23:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Все сделала , перепровела документы и закрытие периода, все равно не отражается ни в 100.00.009.III.H ни в 100.00.009.VIII :( |
Автор: | BalabassII |
Добавлено: | #9  Сб Мар 15, 2014 20:04:49 |
Заголовок сообщения: | |
Статью затрат нужно настроить следующим образом: категория затрат - прочие расходы, ставим флаг "принимается к налоговому учету", вид расходов в налоговом учете - "прочие расходы, относимые на вычет". На закладке Отражение в декларации: 01.01.2013 - название Вашей компании - 100.00.009.III.H При проведении документа с установленным видом учета НУ попадет в 100.00.009.III.H При проведении документа с установленным видом учета ПР попадет в 100.00.009.III.H и в 100.00.009.VIII |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #10  Пн Мар 17, 2014 12:11:11 |
Заголовок сообщения: | |
BalabassII, все получилось :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: |