» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Пропорциональный метод отнесения в зачет.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: NATA1686
Добавлено: #1  Пт Фев 21, 2014 15:30:34
Заголовок сообщения: Пропорциональный метод отнесения в зачет.

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,правильно ли я делаю при пропорциональном методе:Например:

НДС к начислению 242 317

НДС к зачету 111 320, к оплате 130 997???но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС.Права ли я???Получается я беру всю реализацию-поступление ТМЗ и услуг.Поправьте,если не права.....



Автор: Коротин Евгений
Добавлено: #2  Пт Фев 21, 2014 23:28:19
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!

NATA1686 говорит:
но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС


как такое может быть, если

NATA1686 говорит:
НДС к зачету 111 320



Автор: NATA1686
Добавлено: #3  Сб Фев 22, 2014 00:43:23
Заголовок сообщения:

Коротин Евгений, я имею ввиду что с этой суммой 8600 и получилась 111 320.

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

Правильно, я понимаю,если не облаг.оборот,то он идет на затраты?и в зачет мы его не берем?



Автор: NATA1686
Добавлено: #4  Сб Фев 22, 2014 14:32:26
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста,а то есть сомнения...


Автор: NATA1686
Добавлено: #5  Вс Фев 23, 2014 00:09:10
Заголовок сообщения:

жаль,что так никто и не помог....


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #6  Вс Фев 23, 2014 00:19:46
Заголовок сообщения:

NATA1686, поясните фразу
NATA1686 говорит:
НДС к зачету 111 320, к оплате 130 997???но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС.

Вопрос не ясен.
Также есть кнопка "Позвать специалиста".



Автор: Наталья*
Добавлено: #7  Вс Фев 23, 2014 15:47:08
Заголовок сообщения:

получается что ты выписала счет фактуры в которых НДС 242 317тг, в приобретенных поступление ТМЗ и услуг сумма НДС 111 320 получается к уплате = 130 997, а 8 600 это товары по которым НДС не начисляется отдельно есть графа 300.00.015 в ф.300 там указать сумму а сама из 8600 ты не имеешь права выводить НДС и брать его в зачет. Эти 8600 это затраты и ты берешь в расход в годом отчете.


Автор: NATA1686
Добавлено: #8  Вс Фев 23, 2014 17:20:20
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга, а что не ясного?не понимаю......

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

Наталья*, спасибо вам,вы поняли меня и о чем я,только при закрытии периода,НДС не идущий к зачету всегда равен "0" так и должно быть?Жму вам спасибку!



Автор: Наталья*
Добавлено: #9  Пн Фев 24, 2014 13:05:09
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
[b]НДС не идущий к зачету всегда равен "0" так и должно быть?

Если в счет фактуре нету суммы НДС то значит если вы работаете в 1 С когда приходуете ТМЗ вносите наименование количество все как указано в счет фактуре и где у вас начисляется НДС 12% вы там нажмите и выберите БЕЗ НДС и все.



Автор: NATA1686
Добавлено: #10  Пн Фев 24, 2014 13:07:25
Заголовок сообщения:

Наталья*, Спасибо.да,я так и делаю.а галочку нужно ставить отражение в НУ?


Автор: NatalyaV
Добавлено: #11  Пн Фев 24, 2014 13:15:28
Заголовок сообщения:

Наталья* говорит:
БЕЗ НДС и все

Добавлю еще "вид поступления" поставьте "Товары.работы.услуги приобретенные без НДС"



Автор: NATA1686
Добавлено: #12  Пн Фев 24, 2014 13:19:59
Заголовок сообщения:

anginaa, спасибо


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ