» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Компания оплатила проезд поставщику-физлицу-нерезиденту. Корректны ли проводки?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Sunshine
Добавлено: #1  Вт Фев 18, 2014 23:11:01
Заголовок сообщения: Компания оплатила проезд поставщику-физлицу-нерезиденту. Корректны ли проводки?

http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=562467#562467

Здравствуйте.

На физ.лицо-нерезидент оказал услугу, по договоренности мы оплатили ему перелет (заграница-Казахстан-заграница). Счет за перелет нам выставила казахстанская компания.

Сделала проводки:

1) через документ "Поступение ТМЗ и услуг" провела услуги по перелету.
Д-т 3310 Физ.лицо-нерезидент К-т 3310 Казахстанская компания"

2) еще раз провела "Поступение ТМЗ и услуг" провела услуги по перелету.
Д-т 7010 К-т 3310 Физ.лицо-нерезидент

3) т.к. сумма перелета является доходом Физ.лицо-нерезидента, то мы начисляем и уплачиваем за него налог
Д-т 7010 К-т 3190 (сумма налога)
Подскажите. пожалуйста, корректны ли проводки? :)



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Ср Фев 19, 2014 07:19:05
Заголовок сообщения:

Sunshine говорит:
корректны ли проводки?

Предлагаю:
1.Дт 7210-Кт 3310.
2.Дт 7210-Кт 3120.
3.Ф.210.00.
С ув.



Автор: Sunshine
Добавлено: #3  Ср Фев 19, 2014 21:55:53
Заголовок сообщения:

спасибо!
esiphi, а первая проводка правильная?

еще хотелось узнать - мы допустим оплатили за его перелет 100 000 тенге. я 20% налог высчитываю со 100 000 тенге?
:oops:



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Чт Фев 20, 2014 07:16:09
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
2.Дт 7210-Кт 3120.

Предлагаю с уточнением:
Дт 7210-Кт 3190.
Sunshine говорит:
20% налог высчитываю со 100 000 тенге?
.
Начисляете на 100 000тг.
С ув.



Автор: Махаон
Добавлено: #5  Пт Апр 25, 2014 20:02:18
Заголовок сообщения:

Добрый день!
У меня вопрос близкий к теме. ТОО на ОУР, плательщик НДС заключило договор с физ. лицом нерезидентом на оказание консультационных услуг по сборке оборудования. Оплачиваем перелет и суточные. Облагаем ИПН 20% сверху выплаченной суммы.
1. Возникает ли у ТОО обязательство по НДС?
2. Следует ли списывать услугу авиаперевозчика на сч. 7210, если документы (с/ф и ПКО) оформлены на ТОО?
Заранее благодарю за ответ.



Автор: ТайнаTayna
Добавлено: #6  Вт Май 20, 2014 19:20:21
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.
У меня тоже похожий вопрос:
ТОО на ОУР, плательщик НДС, заключило договор с физ. лицом-нерезидентом на оказание консультационных услуг. Тоже облагаем ИПН 20%, а вот НДС нужно ли начислять?



Автор: Anita
Добавлено: #7  Чт Фев 26, 2015 17:55:39
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, изучив тему делаю вывод:

ТОО на ОУР, плательщик НДС заключает агентский договор с физ. лицом-нерезидентом(РФ), по договору выплачиваются % от поставок контрагентов найденных этим ф.лицом, перелет и проживание в РК физ.лица для заключения этого договора за счет ТОО.
Для ТОО:
1. Облагаем ИПН 20% сверху выплаченных суммы проценты, стоимость перелета и проживания.
2. Начисляем на все суммы 12% НДС.
3. Услуги авиаперевозчика и гостиницы относим на вычеты по КПН, и берем в зачет НДС, если документы (с/ф и ПКО) оформлены на ТОО.
4. От физ.лица-нерезидента требуем предоставить копию паспорта РФ и справку о резиденстве.

Всё верно?



Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #8  Пт Июн 19, 2015 19:05:31
Заголовок сообщения:

Можно получить ответы на вопросы в постах 5,6,7? У меня просто аналогичный вопрос. И еще: все-таки суммы налога отражать в 210.00 или в 101.04?


Автор: A.Vail
Добавлено: #9  Вс Июн 21, 2015 15:02:15
Заголовок сообщения:

Куаныш К.Т. говорит:
суммы налога отражать в 210.00 или в 101.04?

если договор с физ.лицом (или ИП,, что одно и то же), то 210

По НДС, считаю, обязательство возникает.



Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #10  Вс Июн 21, 2015 16:39:15
Заголовок сообщения:

От физ.лица-нерезидента требуем предоставить копию паспорта и справку о резиденстве? Он из Бразилии .


Автор: A.Vail
Добавлено: #11  Пн Июн 22, 2015 17:52:12
Заголовок сообщения:

Куаныш К.Т. говорит:
справку о резиденстве? Он из Бразилии .

Не нашел Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Бразилией. Может плохо искал, посмотрите еще все конвенции: http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot

Если Конвенции нет, то и справка о резидентстве ни к чему.



Автор: Сумо
Добавлено: #12  Чт Апр 20, 2023 16:36:01
Заголовок сообщения:

ТОО заключили договор с инстранной компанией (Дания).
В договоре имеется пункт, что мы возмещаем им расходы за проезд по поездке в Казахстан. АВР за оказаные услуги приняли 31 марта 2023г.
Наше ТОО на прямую купило билеты их сотрудникам на сумму 1 219 018,00 тенге, сами они купили билеты на сумму 181 118,40 тенге это (389 евро)
Так же мы оплатили за проживание в гостинице 90 000 тенге.
За саму оказаную услугу оплатили в марте 15000 евро (6 984 000,00тенге) и в апреле 15000 евро (7 165 118,40тенге). и возместили им их расходы по билету 389 евро.
Вопрос: правильно ли произведено начисление КПН и ИПН и НДС за нерезидента?
Доход физ лиц неризидентов (1 219 018+90 000)= 1 309 018тенге
ИПН с дох физ лиц нерезидентов 20% = 261 803 тенге
КПН за услуги неризидента 20% (берем курс евро на 30 марта 2023г) - 486,91 тенге
(30 389евро *486,91)=14 796 707,99*20% КПН=2 959 341тенге.
НДС с неризидента будет составлять 14 796 707,99*12%=1 775 604,96 тенге.
Какими проводками отразить все в 1С?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ