» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС: руководитель принес СФ от поставщика, можно ее вообще удалить и не учитывать?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: danna123
Добавлено: #1  Пт Ноя 15, 2013 16:36:18
Заголовок сообщения: НДС: руководитель принес СФ от поставщика, можно ее вообще удалить и не учитывать?

ТОО занимается реализацией товара.

Хранить этот товар негде, склада нет, поэтому покупается и продается через день два (что уже в принципе не верно).
Руководитель принес счет-фактуру на покупку товара. Этот товар продали "без документов", то есть его фактически нет.

Можно ли просто удалить эту счет фактуру и вообще не учитывать ее.
При камералке не выявится?

Если нет - то что можно сделать?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Пт Ноя 15, 2013 16:41:16
Заголовок сообщения:

danna123 говорит:
При камералке не выявится?

Выявится. Потому как ее поставщик укажет в приложении №7.
danna123 говорит:
Можно ли просто удалить эту счет фактуру и вообще не учитывать ее.

Не понятно зачем, если все доки оформлены нормально. Да и как вы могли продать товар, которого нет в наличии?



Автор: danna123
Добавлено: #3  Пт Ноя 15, 2013 16:56:36
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Не понятно зачем, если все доки оформлены нормально. Да и как вы могли продать товар, которого нет в наличии?


товар продали "без документов", официально до этой счет фактуры, его и не было на ТОО по документам.

Сейчас нужно удалить просто, но камералка выявит говорите
Тогда, чтоб его списать, можно просто продать физ лицу по той же стоимости что и купили? счет фактуру выписать на физ лицо? и учесть ее в приложении 7?

Добавлено спустя 48 секунд:

danna123 говорит:
ТОО занимается реализацией товара.

не ТОО а ИП, если это имеет значение



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Пт Ноя 15, 2013 17:00:19
Заголовок сообщения:

danna123 говорит:
товар продали "без документов", официально до этой счет фактуры,

Тогда если это 7-ка можно не списавать эту накладную сразу, а списать после прихода товара.



Автор: tanya01
Добавлено: #5  Пт Ноя 15, 2013 17:23:52
Заголовок сообщения:

danna123 говорит:
Тогда, чтоб его списать, можно просто продать физ лицу по той же стоимости что и купили? счет фактуру выписать на физ лицо? и учесть ее в приложении 7?

Можно продать физ лицу.



Автор: danna123
Добавлено: #6  Пт Ноя 15, 2013 17:41:22
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Тогда если это 7-ка можно не списавать эту накладную сразу, а списать после прихода товара.


Трудоголик2,
там ситуация такая: часть товара реализуется вообще "в черную" "без документов", ни на покупку нет ни на продажу.

А в этом квартале получилось, что купили товару больше, чем продали.

Поэтому есть, я так понимаю два варианта выхода ситуации:

1) оставить его на остатках ИП
либо, учитывая, что хранить негде
2) продать его физ лицу,

в связи с чем вопрос
1) если оставим товар в остатках, НДС в зачет за не проданный товар можно взять?
2) если оформить как буд то продажу физ лицу, то нужно ли физ лицу выписать счет фактуру и соответственно указать его в приложении 8 к ФНО 300



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Пн Ноя 18, 2013 08:36:35
Заголовок сообщения:

danna123 говорит:
) если оставим товар в остатках, НДС в зачет за не проданный товар можно взять?

Можно
danna123 говорит:
2) если оформить как буд то продажу физ лицу, то нужно ли физ лицу выписать счет фактуру и соответственно указать его в приложении 8 к ФНО 300

Нет не нужно. Обратите внимание на ст 263 п 15 НК



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ