» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС: руководитель принес СФ от поставщика, можно ее вообще удалить и не учитывать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | danna123 |
Добавлено: | #1  Пт Ноя 15, 2013 16:36:18 |
Заголовок сообщения: | НДС: руководитель принес СФ от поставщика, можно ее вообще удалить и не учитывать? |
ТОО занимается реализацией товара. Хранить этот товар негде, склада нет, поэтому покупается и продается через день два (что уже в принципе не верно). Руководитель принес счет-фактуру на покупку товара. Этот товар продали "без документов", то есть его фактически нет. Можно ли просто удалить эту счет фактуру и вообще не учитывать ее. При камералке не выявится? Если нет - то что можно сделать? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #2  Пт Ноя 15, 2013 16:41:16 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Выявится. Потому как ее поставщик укажет в приложении №7.
Не понятно зачем, если все доки оформлены нормально. Да и как вы могли продать товар, которого нет в наличии? |
Автор: | danna123 | ||||
Добавлено: | #3  Пт Ноя 15, 2013 16:56:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
товар продали "без документов", официально до этой счет фактуры, его и не было на ТОО по документам. Сейчас нужно удалить просто, но камералка выявит говорите Тогда, чтоб его списать, можно просто продать физ лицу по той же стоимости что и купили? счет фактуру выписать на физ лицо? и учесть ее в приложении 7? Добавлено спустя 48 секунд:
не ТОО а ИП, если это имеет значение |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4  Пт Ноя 15, 2013 17:00:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда если это 7-ка можно не списавать эту накладную сразу, а списать после прихода товара. |
Автор: | tanya01 | ||
Добавлено: | #5  Пт Ноя 15, 2013 17:23:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Можно продать физ лицу. |
Автор: | danna123 | ||
Добавлено: | #6  Пт Ноя 15, 2013 17:41:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик2, там ситуация такая: часть товара реализуется вообще "в черную" "без документов", ни на покупку нет ни на продажу. А в этом квартале получилось, что купили товару больше, чем продали. Поэтому есть, я так понимаю два варианта выхода ситуации: 1) оставить его на остатках ИП либо, учитывая, что хранить негде 2) продать его физ лицу, в связи с чем вопрос 1) если оставим товар в остатках, НДС в зачет за не проданный товар можно взять? 2) если оформить как буд то продажу физ лицу, то нужно ли физ лицу выписать счет фактуру и соответственно указать его в приложении 8 к ФНО 300 |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #7  Пн Ноя 18, 2013 08:36:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Можно
Нет не нужно. Обратите внимание на ст 263 п 15 НК |