» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В сентябре 2013 г. был импорт из РФ. НДС в бюджет оплатили в октябре 2013 г. Как отразить в ф.300? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Karrik |
Добавлено: | #1  Пт Ноя 15, 2013 09:42:47 |
Заголовок сообщения: | В сентябре 2013 г. был импорт из РФ. НДС в бюджет оплатили в октябре 2013 г. Как отразить в ф.300? |
Помогите, пожалуйста, разобраться: В сентябре 2013 г. был импорт из РФ. НДС в бюджет оплатили в октябре 2013 г. Вопрос: 1. Должен ли уплаченный в бюджет НДС отражаться в разделе "Начисление НДС" в форме 300.00? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Ноя 15, 2013 09:46:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Необходимо отразить в стр.300.00.016 I А,В.,ф.300.00. С ув. |
Автор: | Tais | ||
Добавлено: | #3  Пт Ноя 15, 2013 09:59:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 4 кв. 2013г.? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Ноя 15, 2013 10:17:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: http://www.balans.kz/topic31760.html?print=yes С ув. |
Автор: | Karrik | ||
Добавлено: | #5  Пт Ноя 15, 2013 10:56:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
esiphi, Tais, Я тоже так считаю
А задаю этот вопрос, потому что в "1С-ке 8.2 Бухгалтерия для Казахстана" при автозаполнении ф. 300.00 за 3 кв. 2013 г. у меня НДС подлежащий уплате в бюджет попадает в раздел "Начисление НДС". Вопрос: 1. Не должен ведь? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #6  Пт Ноя 15, 2013 10:59:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Совершенно верно. С ув. |
Автор: | Ведмедев |
Добавлено: | #7  Пт Ноя 15, 2013 11:00:33 |
Заголовок сообщения: | |
Задавать нужно в подфоруме про 1С и тему называть более понятно. |