» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить таможенные платежи по КТС в декларации по НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Svetlana.B | ||||
Добавлено: | #1  Пт Ноя 01, 2013 17:52:56 | ||||
Заголовок сообщения: | Как отразить таможенные платежи по КТС в декларации по НДС? | ||||
Всем доброго вечера! Товар был растаможен 18.09.13, реализован 27.09.13. Нам таможня выставляет КТС таким же номером, что и ГТД, т.е. 18.09.13, оплачиваем доначисленные налоги 29.10.13. Вопрос, можно ли взять НДС в зачет в 3 квартале, если фактически он был уплачен в 4 квартале? Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
В принципе в этой статье не указывается, что НДС относится в зачет в том периоде, в котором он оплачен Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: Отвечаю сама себе :)
Про корректировку таможенной стоимости нигде не упоминается, поэтому делаю вывод, что НДС по КТС относится в зачет в том налоговом периоде, который указан в КТС, причем не важно, когда был оплачен НДС. Подтвердите, пожалуйста, верны ли мои рассуждения? |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #2  Пт Ноя 01, 2013 18:38:18 |
Заголовок сообщения: | |
Svetlana.B, посмотрите в этой теме Корректировка таможенной стоимости - бухучет и налоги http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23049 |