» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить таможенные платежи по КТС в декларации по НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #1  Пт Ноя 01, 2013 17:52:56
Заголовок сообщения: Как отразить таможенные платежи по КТС в декларации по НДС?

Всем доброго вечера!
Товар был растаможен 18.09.13, реализован 27.09.13. Нам таможня выставляет КТС таким же номером, что и ГТД, т.е. 18.09.13, оплачиваем доначисленные налоги 29.10.13. Вопрос, можно ли взять НДС в зачет в 3 квартале, если фактически он был уплачен в 4 квартале?

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Налоговый кодекс статья 256 говорит:
1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, при определении суммы налога, подлежащей взносу в бюджет, получатель товаров, работ, услуг имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате за полученные товары, включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также если выполняются следующие условия:
3) в случае импорта товаров налог на добавленную стоимость уплачен в бюджет и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры;

В принципе в этой статье не указывается, что НДС относится в зачет в том периоде, в котором он оплачен

Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:

Отвечаю сама себе :)
Налоговый кодекс статья 256 говорит: говорит:
2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая:
5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры;

Про корректировку таможенной стоимости нигде не упоминается, поэтому делаю вывод, что НДС по КТС относится в зачет в том налоговом периоде, который указан в КТС, причем не важно, когда был оплачен НДС.
Подтвердите, пожалуйста, верны ли мои рассуждения?



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #2  Пт Ноя 01, 2013 18:38:18
Заголовок сообщения:

Svetlana.B, посмотрите в этой теме
Корректировка таможенной стоимости - бухучет и налоги
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23049



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ