» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

К какому отчётному периоду относить последний месяц квартала по ф.328.00и320.00 в ф.300.00?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: biruza3
Добавлено: #1  Чт Окт 31, 2013 12:20:18
Заголовок сообщения: К какому отчётному периоду относить последний месяц квартала по ф.328.00и320.00 в ф.300.00?

ИП - общеустановленный режим, плательщик НДС.

Просим вас, дать ответ на вопрос.
Мы работаем по таможенному союзу, сдаём отчётность 328.00 и 320.00
За сентябрь месяц, мы получили ТМЗ - оплату НДС по коду 105109 сделали в сентябре.
Отчётность ф.328.00 и 320.00, сдали за сентябрь в октябре ( октябрь относится к 4-му кварталу).
Если отчётность ф.328.00 и 320.00 сдали в октябре за сентябрь, то к какому кварталу мы должны относить зачёт по НДС в ф.300.00 ?
Для нас не принципиально к 3 или 4 кварталу относить, для нас важно как будет правильно, потому что мы хотим отразить в отчётности ф.300.00 всё верно.
Что лично нас смущает, это то что инспектор НУ сказала относить к 4-му кварталу... вроде с этого года в таких случаях относим к 4-му кварталу. Если это действительно так, то хотелось бы найти основание-обоснование.

С уважением, ИП



Автор: Марта
Добавлено: #2  Чт Окт 31, 2013 18:54:09
Заголовок сообщения:

Статья 256 НК РК
3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.
В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьями 241 и 276-20 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость.
biruza3 говорит:
оплату НДС по коду 105109 сделали в сентябре.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ